portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9458
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
74,87 EUR
05.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
12/2025
faktúra
Materská škola
35543159
630,00 EUR
01.05.2025
Predmet: réžia za stravné zamestnancom za 4/2025
11/2025
faktúra
Materská škola
35543159
14,00 EUR
01.05.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 4/2025 - úhrada zo SF
10/2025
faktúra
Materská škola
35543159
231,00 EUR
01.05.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 4/2025
6813435535
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
140,40 EUR
01.05.2025
Predmet: úhrada poistného - zodpovednosť fyzických a právnických osôb
20251367
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
01.05.2025
Predmet: zodpovedná osoba GDPR za 4/2025
20251221
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
01.05.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti za 4/2025
20250057
faktúra
Asociácia mediačných centier Slovenska
50265555
600,00 EUR
01.05.2025
Predmet: lektorovanie v rámci aktualizačného vzdelávania
72513857
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: školské mlieko
102/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: školské mlieko
4442025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
793,59 EUR
30.04.2025
Predmet: ovocie a zelenina
101/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
793,59 EUR
30.04.2025
Predmet: ovocie a zelenina
530514448
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
420,05 EUR
30.04.2025
Predmet: potraviny
100/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
420,05 EUR
30.04.2025
Predmet: potraviny
2025101926
faktúra
GORON s.r.o
36172073
138,51 EUR
30.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
99/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
138,51 EUR
30.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
250144545
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
67,38 EUR
29.04.2025
Predmet: ovocie
98/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
67,38 EUR
29.04.2025
Predmet: ovocie
250144544
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
29.04.2025
Predmet: školské ovocie
97/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
29.04.2025
Predmet: školské ovocie
10251755
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
168,96 EUR
29.04.2025
Predmet: mäso
96/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
168,96 EUR
29.04.2025
Predmet: mäso
530513735
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
281,95 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny
95/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
281,95 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny
530513887
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
174,36 EUR
25.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
94/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
174,36 EUR
25.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
10251690
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,44 EUR
25.04.2025
Predmet: mäso
93/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
54,44 EUR
25.04.2025
Predmet: mäso
2025101818
faktúra
GORON s.r.o
36172073
84,21 EUR
23.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
92/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
84,21 EUR
23.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
530513145
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
400,33 EUR
16.04.2025
Predmet: potraviny
91/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
400,33 EUR
16.04.2025
Predmet: potraviny
250143992
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
15.04.2025
Predmet: ovocie
90/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
15.04.2025
Predmet: ovocie
250143991
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
15.04.2025
Predmet: školské ovocie
89/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
15.04.2025
Predmet: školské ovocie
10251590
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
86,29 EUR
15.04.2025
Predmet: mäso
88/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
86,29 EUR
15.04.2025
Predmet: mäso
2025101711
faktúra
GORON s.r.o
36172073
195,00 EUR
15.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
87/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
195,00 EUR
15.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
72512225
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: školské mlieko
86/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: školské mlieko
6063500123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 933,91 EUR
11.04.2025
Predmet: tepelná energia za 3/2025
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,23 EUR
11.04.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra za 3/2025
6008160302
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
18,40 EUR
11.04.2025
Predmet: poplatok za internet za 3/2025
1025030846
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
39,36 EUR
11.04.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 za 3/2025
530512326
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
239,16 EUR
11.04.2025
Predmet: potraviny
85/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
239,16 EUR
11.04.2025
Predmet: potraviny
012/2025 MŠ
objednávka
Lesopark BM s.r.o.
47172541
430,50 EUR
10.04.2025
Predmet: kosenie areálu MŠ - telef. objednávka
25125
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.04.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 3/2025
3250129
faktúra
AVALON IT s.r.o
31677711
160,52 EUR
10.04.2025
Predmet: servisné práce na IT
8367299193
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
67,33 EUR
10.04.2025
Predmet: telefónne služby za 3/2025
8670193483
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
78,00 EUR
10.04.2025
Predmet: dodávka plynu na 4/2025
512500283
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
553,32 EUR
10.04.2025
Predmet: vodoinštalačné práce v MŠ
8422500390
faktúra
SEYFOR / VEMA Slovensko, a.s..
36237337
11,23 EUR
10.04.2025
Predmet: poplatok za poskytovanie služby mVL 12/24 - 02/25
530512184
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
41,96 EUR
10.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
84/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
41,96 EUR
10.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
10251511
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
95,80 EUR
10.04.2025
Predmet: mäso
83/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
95,80 EUR
10.04.2025
Predmet: mäso
2025101600
faktúra
GORON s.r.o
36172073
132,38 EUR
10.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
82/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
132,38 EUR
10.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
250143409
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
10,50 EUR
08.04.2025
Predmet: ovocie
81/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
10,50 EUR
08.04.2025
Predmet: ovocie
250143408
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
08.04.2025
Predmet: školské ovocie
80/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
08.04.2025
Predmet: školské ovocie
530511946
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
243,12 EUR
08.04.2025
Predmet: potraviny
79/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
243,12 EUR
08.04.2025
Predmet: potraviny
530511821
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
130,84 EUR
08.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
78/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
130,84 EUR
08.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
530511172
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
789,86 EUR
04.04.2025
Predmet: potraviny
77/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
789,86 EUR
04.04.2025
Predmet: potraviny
2025101470
faktúra
GORON s.r.o
36172073
21,25 EUR
04.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
76/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
21,25 EUR
04.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
10251359
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
139,82 EUR
04.04.2025
Predmet: mäso
75/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
139,82 EUR
04.04.2025
Predmet: mäso
3042025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
453,13 EUR
04.04.2025
Predmet: ovocie a zelenina
74/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
453,13 EUR
04.04.2025
Predmet: ovocie a zelenina
011/2025 MŠ
objednávka
Asociácia mediačných centier Slovenska
50265555
600,00 EUR
03.04.2025
Predmet: objednávka na vzdelávanie v rámci aktualizačného vzdelávania v termíne 10.4. - 11.4.2025
010/2025 MŠ
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
49,20 EUR
01.04.2025
Predmet: jarná deratizácia v objekte MŠ
009/2025 MŠ
objednávka
Plavecká škola AQUA
36580791
1 305,00 EUR
01.04.2025
Predmet: objednávka na predplavecký výcvik pre deti prípravných tried v termíne od 05.05.2025 do 16.05.2025