portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130006
faktúra
Ján Fačkovec
-20,33 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie
20130007
faktúra
Ján Fačkovec
11,01 EUR
18.11.2013
Predmet: vyúčtovanie
20130008
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130002
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130001
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
12029
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
11/2013
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
10,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvične
1/2013
zmluva
Radoslava Kurišová
180,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom bytu
2013135
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
3,90 EUR
17.11.2013
Predmet: ovocie zelenina
2013137
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
14,00 EUR
17.11.2013
Predmet: ovocie zelenina
20133567
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
183,60 EUR
17.11.2013
Predmet: Mäso
2013138
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
415,75 EUR
17.11.2013
Predmet: Ovocie zelenina
9050
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
311,26 EUR
17.11.2013
Predmet: Mliečne
55130299
faktúra
Tatranská mliskareň a.s.
31654363
61,28 EUR
17.11.2013
Predmet: Školské mlieko
59/2013
objednávka
MB SOFI,s.r.o.
36441333
107,40 EUR
14.11.2013
Predmet: objednávka kalendárov
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
585,00 EUR
14.11.2013
Predmet: elektrina
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
14.11.2013
Predmet: elektrina
130049485
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
164,11 EUR
13.11.2013
Predmet: Školský MP
20133469
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
145,08 EUR
13.11.2013
Predmet: Mäso
20133526
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
213,62 EUR
13.11.2013
Predmet: Mäso
216613
faktúra
Deák s.r.o
31445837
407,52 EUR
13.11.2013
Predmet: Mrazené
20133532
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
80,64 EUR
13.11.2013
Predmet: Mäso
8975
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
458,96 EUR
13.11.2013
Predmet: Potraviny
8976
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
121,97 EUR
13.11.2013
Predmet: Mlične
130006952
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
13.11.2013
Predmet: Vajcia
130048454
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
210,29 EUR
13.11.2013
Predmet: Školský MP
1300631
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
13.11.2013
Predmet: balík služieb datakabinet
20130082
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
179,28 EUR
13.11.2013
Predmet: prenájom bazéna
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.11.2013
Predmet: virtuálna knižnica
1364354
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,81 EUR
13.11.2013
Predmet: čistenie rohoží
21310988
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
268,65 EUR
13.11.2013
Predmet: čistiace potreby
2013192
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
12,00 EUR
13.11.2013
Predmet: predplatné geografia
1378/2013
oznam
Mestský bytový podnik Sereď spol.s.r.o.
34138561
205,00 EUR
13.11.2013
Predmet: dozor a obsluha kotolne
58/2013
objednávka
REGST Krnáč Ján
22822127
196,00 EUR
08.11.2013
Predmet: objednavka udrzby regulacnej stanice plynu
15/2013
zmluva
Cyklistický klub
9,00 EUR
08.11.2013
Predmet: prenajom telocvicne
57/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
292,32 EUR
08.11.2013
Predmet: čistiace potreby
2013084
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
667,97 EUR
08.11.2013
Predmet: ochranné pracovné ošatenie
7401183887
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
14,95 EUR
08.11.2013
Predmet: plyn
0755687699
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.11.2013
Predmet: telefon ekonom
9755686897
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,96 EUR
08.11.2013
Predmet: telefon skd
6755684593
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,94 EUR
08.11.2013
Predmet: telefon škola spolu
985112013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
08.11.2013
Predmet: licencia softweru jedalen
1302006267
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
93,64 EUR
08.11.2013
Predmet: skrinky a mydlo
20133448
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
146,88 EUR
07.11.2013
Predmet: Mäso
301240
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
688,87 EUR
07.11.2013
Predmet: Chlieb
2013135
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
896,65 EUR
07.11.2013
Predmet: Ovocie zelenina
8829
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
221,76 EUR
07.11.2013
Predmet: Potraviny
46/2013
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
667,97 EUR
06.11.2013
Predmet: pracovné ošatenie
OF130148
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 407,96 EUR
06.11.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtovnej agendy
7164578964
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
119,00 EUR
06.11.2013
Predmet: plyn
7164579169
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
578,00 EUR
06.11.2013
Predmet: plyn
7401183842
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-238,52 EUR
06.11.2013
Predmet: plyn preplatok
201310217
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
75,76 EUR
06.11.2013
Predmet: spotrebný materiál na opravu a údržbu
54/2013
objednávka
EK plast s.r.o.
36187402
23,30 EUR
06.11.2013
Predmet: podložky do sprch
55/2013
objednávka
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
477,50 EUR
06.11.2013
Predmet: objednávka ošatenia kuchyňa
55/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
102,00 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy deti - hmotná núdza
54/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
115,92 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy 10/2013
52/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 069,04 EUR
06.11.2013
Predmet: obedy
56/2013
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
06.11.2013
Predmet: objednávka na opravu zatekajúcej strechy
8626
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
430,42 EUR
05.11.2013
Predmet: Mliečne
8625
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 158,85 EUR
05.11.2013
Predmet: Potraviny
130006669
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
05.11.2013
Predmet: Vajcia
210613
faktúra
Deák s.r.o
31445837
544,32 EUR
05.11.2013
Predmet: Mrazené
20133430
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
323,62 EUR
05.11.2013
Predmet: Mäso
8654
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
69,12 EUR
05.11.2013
Predmet: Potraviny
6577166272
zmluva
Kooperativa poisťovňa
978,42 EUR
04.11.2013
Predmet: poistenie
5136016
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
04.11.2013
Predmet: voda galony
66
faktúra
Milan Šiška
45238120
228,80 EUR
04.11.2013
Predmet: prečistenie kanalizácie
130076
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
41,69 EUR
04.11.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
2215412118
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,20 EUR
04.11.2013
Predmet: telefon
7311098458
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,52 EUR
04.11.2013
Predmet: mobilné telefóny
2013123
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
492,45 EUR
30.10.2013
Predmet: Ovocie zelenina
20133350
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
108,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Mäso
2013133
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
69,70 EUR
30.10.2013
Predmet: ovocie zelenina
1314-5000
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
7,50 EUR
30.10.2013
Predmet: časopis HV
7452014941
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
140,59 EUR
30.10.2013
Predmet: plyn
7452014939
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
267,00 EUR
30.10.2013
Predmet: plyn
612013
faktúra
Kvietkovo Family, o.z
18,05 EUR
30.10.2013
Predmet: časopis
206/13
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
99,06 EUR
30.10.2013
Predmet: žiarovky
1092013
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
160,80 EUR
28.10.2013
Predmet: preprava detí