portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1325/2023
výpoveď
Anna Vozárová
25.05.2023
1323/2023
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
50,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1302/2023
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
16.05.2023
Predmet: kancelárske, čistiace a hygienické potreby
1301/20236
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
15.05.2023
Predmet: čistenie a pranie obrusov
1299/2023
zmluva
Zuzana Krajčovičová
10,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1294/2023
objednávka
ESvia, s.r.o.
50140663
2 500,00 EUR
15.05.2023
Predmet: asfaltovanie výtlkov
1293/20236
zmluva
Alena Hošmánková
100,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1285/2023
zmluva
Základná škola
250,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluva o nájome kultúrneho domu
1282/2023
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
1264/2023
objednávka
Ing. Viktor Fabian
33877653
250,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu stavby ČOV Dulov
1261/2023
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci - školské ovocie
1260/2023
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1257/2023
objednávka
i - center, spol. s r.o.
31 339 778
348,39 EUR
02.05.2023
Predmet: Uličné LED svietidlá 5 ks
12432023
zmluva
Jana Hulínová
50426117
150,00 EUR
25.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
1241/2023
objednávka
123peciatky.sk
105,42 EUR
25.04.2023
Predmet: Pečiatky OcÚ
1358/2022
oznam
eSYST, s.r.o.
150,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Licenčná zmluva - systém Prolex
1221/2023
zmluva
Jana Dzurová
100,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1214/2023
zmluva
František Ondráško
0,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní OV verejnou kanalizáciou
1212/2023
zmluva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
00157716
0,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
1099/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
18.04.2023
Predmet: Pranie obrusov
1204/2023
objednávka
Fire-shop.sk
141,50 EUR
18.04.2023
Predmet: Nabíjačka pre IVECO Daily 12V
1195/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
17.04.2023
Predmet: Servisné práce na tlačiarni
1193/2023
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
17.04.2023
Predmet: Jarná deratizácia budov
1194_2023
objednávka
František Černej
17.04.2023
Predmet: Revízia el.zariadenia a bleskozvod ZŠ Dulov
1189_2023
objednávka
akciovenaradie.sk
295,00 EUR
14.04.2023
Predmet: Objednávka - multifunkčná kosačka
1188/2023
zmluva
Jana Ondrášková
50,00 EUR
14.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - kar
1183/2023
zmluva
Ivana Fúsková
150,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1125/2023
objednávka
Rail Cargo Operator - CSKD
2 998,80 EUR
30.03.2023
Predmet: Kontajner 40´ cr
1123/2023
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1124/2023
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
147/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Skrinky - nábytok ZŠ
146/2023
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
246,65 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
145/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
302,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Kancelársky papier 40 bal. ZŠ
144/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
597,94 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
143/2023
faktúra
Lombard, s.r.o.
36240125
2 998,24 EUR
30.03.2023
Predmet: NTB Lenova a DDR 4GB x 8 ks ZŠ
141/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,22 EUR
30.03.2023
Predmet: Telekom.p mobil starosta
140/2023
faktúra
INISOFT, s.r.o.
45234469
118,80 EUR
30.03.2023
Predmet: Program ENVITA odpady
139/2023
faktúra
INISOFT, s.r.o.
45234469
39,60 EUR
30.03.2023
Predmet: Servisná podpora k pgm ENVITA - odpady
138/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
139,66 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
137/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,05 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
136/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
48,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Montáž elektromera kaplnka2
135/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
48,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Montáž elektromera kaplnka1
134/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Program ŠkôlkKOMENSKYPlus 12mes.
133/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
58,80 EUR
30.03.2023
Predmet: Servis tlačiarne a nastavenia mailového konta OÚ
132/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
27,09 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
130/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 332,91 EUR
30.03.2023
Predmet: Plyn KD vyúčt. 1-3/23
129/2023
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
24,95 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
128/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
490,10 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
127/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
377,96 EUR
30.03.2023
Predmet: Plyn MŠ - vyúčtov.
126/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
198,23 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
125/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
108,64 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
124/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
97,25 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
123/2023
faktúra
MKR Interiér
36343994
45,84 EUR
30.03.2023
Predmet: Narezanie a obšitie koberca MŠ
122/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
30.03.2023
Predmet: právne služby 3/2023
121/2023
faktúra
občianske združenie HUGO
42141281
600,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Divadelné predstavenie
1111/2023
zmluva
Tibor Ukropec
0,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prenájme nebytových priestorov
1101/2023
zmluva
Anton Prekop
0,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1097/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
28.03.2023
Predmet: Pranie obrusov
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Zmena článku II.
120/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 3/23
119/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn KD 3/23
118/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn 3/23 MŠ
117/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
312,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Vývoz kalu z ČOV
116/2023
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
318,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Licencia TENDERnet 12 mes.
115/2023
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie ZŠ - Rozvoj gramotnosti
114/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
23,44 EUR
28.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
113/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,87 EUR
28.03.2023
Predmet: Mobil. p. OÚ 2/23
112/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
28.03.2023
Predmet: El. energia VO 3/23 vyúčt.
111/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
27.03.2023
Predmet: El. energia KD, OÚ 3/23
110/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Systémové služby IIS MIS a služba B 3/23
109/2023
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
0,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Canon toner 2x OÚ - vyúčtov. fa
108/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 154,67 EUR
27.03.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 2/23
107/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
52,56 EUR
27.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
106/2023
faktúra
Imperion s.r.o.
47566272
26,50 EUR
27.03.2023
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
105/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
39,48 EUR
27.03.2023
Predmet: Výmena údržbovej kazety tlačiareň OÚ
104/2023
faktúra
Ivan Budjač Servis - združenie
41847750
107,40 EUR
27.03.2023
Predmet: Servis plynového kotla ZŠ
103/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
44,47 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
102/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
27,31 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ výdajňa
101/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
119,54 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby MŠ
100/23
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
72,14 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ