portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4256
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1700201241
faktúra
GOTANA,s.r.o.
46279491
70,60 EUR
14.12.2017
Predmet: Lietajúci lampion Farebný mix ŠTANDARD
160606
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
303,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Pracovné obuv,odevy
101/2016
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
303,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Pracovná obuv,odevy
11/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
03.02.2017
Predmet: Pracovné odevy,obuv
170015
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
58,91 EUR
03.02.2017
Predmet: Pracovná obuv , odevy
56/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
01.12.2017
Predmet: Pracovná obuv, pracovná bunda,pracovné nohavice pre pracovníkov AČ
170596
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
497,88 EUR
01.12.2017
Predmet: Pracovná obuv, pracovná bunda, pracovné nohavice pre pracovníkov AČ
3/2019
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a ochranné pomôcky počas roka 2019
180689
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
293,08 EUR
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a obuv
220612
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
70,51 EUR
02.01.2023
Predmet: Ochranný odev, čižmy gumofilcové
230057
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
130,75 EUR
13.03.2023
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky, spotrebný materiál
230187
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
57,79 EUR
11.05.2023
Predmet: Rukavice pracovné, ochranné štíty ku kosačkám
230275
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
56,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Pracovná obuv
344/2021
faktúra
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o.
46440305
252,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Reklamné služby v balíku -štandardný
000357/2022
faktúra
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o.
46440305
264,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Reklamné služby
311221/1
zmluva
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
1 500,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Zmluva o službách č.311221/1
21048
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti v rámci OP KŽP 1.1.1 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
2022063
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
1 200,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti v rámci OP KŽP 1.1.1.
19/2023
objednávka
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie cez Invironmentálny fond 2023 - Rozvoj odpadového hospodárstva
20/2023
objednávka
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie cez Environmentálny fond 2023 - Rozvoj odpadového hospodárstva
2023045
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti - Environmentálny fond 2023 - "Rozvoj odpadového hospodárstva"
2023053
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti Environmentálny fond 2023 - "Rozvoj odpadového hospodárstva"
35/2018
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
1020180143
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
171,60 EUR
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
53/2019
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
27.09.2019
Predmet: Dopravné zrkadlo 2 ks STANDARD 600x400
1020190224
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
237,60 EUR
27.09.2019
Predmet: 2 ks Dopravné zrkadlo STANDARD 600x400
20221002
faktúra
NAZAL s.r.o.
46612033
708,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Pneumatiky BOKA
34/2025
objednávka
PLOTY SKALA, s. r. o.
46614478
98,36 EUR
07.05.2025
Predmet: Mobilná bariéra 1,1 x 2,5m
2251476
faktúra
PLOTY SKALA, s. r. o.
46614478
98,36 EUR
28.05.2025
Predmet: Mobilná bariéra 2500x1100mm
12019406
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
222,75 EUR
05.08.2019
Predmet: Servírovací vozík 2ks
231120
faktúra
odpadový hospodár s.r.o.
46708740
120,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk
243068
faktúra
odpadový hospodár s.r.o.
46708740
120,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk
253105
faktúra
odpadový hospodár s.r.o.
46708740
123,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk 2024
94/2016
objednávka
McRozvoz s.r.o.
46712330
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
1112016
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
5/2017
objednávka
McRozvoz s.r.o.
46712330
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
0112017
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
27/2017
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
05.04.2017
Predmet: Turistická mapa 138 Štiavnické vrchy
170075
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Turistická mapa - Štiavnické vrchy
17990373
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,36 EUR
21.07.2017
Predmet: Turistická mapa Štiavnické vrchy
180522
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
56,40 EUR
07.08.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky - laminátový plagát
20180444
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
07.08.2018
Predmet: Mapa 1. Československej republiky - laminátový plagát
18090077
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
44,40 EUR
20.09.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky laminátový plagát
000174/2022
faktúra
Európsky zoznam firiem s.r.o.
46759581
264,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Reklamné služby.
16078
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
31/2016
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
02.05.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
12/2017
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
17038
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
30/2017
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
24.04.2017
Predmet: Dodávka služieb a výkonov -kolmá fotografia s katastrálnou mapou
VF17137
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
996,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Výmena a aktualizácia fotografie v programe
1817053
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe leteckou fotografiou
15/2018
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
19.03.2018
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
11/2019
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
20.02.2019
Predmet: Ročná aktualizácie dát v programe s leteckou fotografiou
1917041
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2017098
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2021069
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
19.02.2021
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
1/2022
zmluva
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Štatistika zmien vlastníkov za predchádzajúci rok.
2022098
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2023132
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe - zmeny stavu vlastníkov
2024107
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe
007/2016
zmluva
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Konzultačné a poradenské služby
006/2016
zmluva
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
006/2016
faktúra
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb za vypracovanie Žiadosti o NFP v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov v oblasti telesnej výchovy.
004/2016
faktúra
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Služby v zmysle Zmluvy o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb za vyhotovenie žiadosti o NFP Európa pre občanov v opatrení 2.1 Družobné partnerstvá miest.
2016174
faktúra
Geosense SK s.r.o.
46812342
144,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Záplavové územie, Adresné body
17/2016
objednávka
Geosense SK s.r.o.
46812342
08.04.2016
Predmet: Adresné body
46/2016
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
216,00 EUR
22.06.2016
Predmet: ORTOFOTOMAPA -20cm/px
2016399
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
216,00 EUR
22.06.2016
Predmet: ORTOFOTOMAPA - 20cm/px
2016703
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
480,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Servisné poplatky CE r. 2017
24/2017
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
21.03.2017
Predmet: Prevod dát z GP1 do MA
39/2017
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
16.06.2017
Predmet: Vytvorenie IS-TELEKOM
2017356
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
36,00 EUR
28.07.2017
Predmet: IS - telekomunikácie
2017541
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Servisné práce na rok 2018, poplatky CE
2018367
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Servisné poplatky 1.1.2019-31.12.2019
13032019
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
40,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Nahratie ortofotosnímok do mapovej aplikácie
2019076
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
48,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Ortofotomapa - import do GP
2020047
faktúra
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky celkom za obdobie 1.1.2020-31.12.2020
8/2020
objednávka
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky CE počas obdobia od 1.1.2020-.31.1.2020
2020240
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Servisné poplatky CE 1.1.2021-31.12.2021
2021207
faktúra
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
10,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Servisné poplatky CLEERIO