portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Veľké Leváre
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 7768
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
674
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
21.10.2015
Predmet: spracovanie účtovníctva - 9/2015
738
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
12.11.2015
Predmet: spracovanie účtovníctva - 10/2015
796
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
10.12.2015
Predmet: spracovanie účtovníctva - 11/2015
68
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
26.01.2016
Predmet: spracovanie účtovníctva - 12/2015
120
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
18.02.2016
Predmet: spracovanie účtovníctva - 1/2016
187
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
18.03.2016
Predmet: spracovanie účtovníctva za 2/2016
252
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
19.04.2016
Predmet: spracovanie účtovníctva - 3/2016
333
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
11.05.2016
Predmet: spracovanie účtovníctva - 4/2016
435
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
27.06.2016
Predmet: spracovanie účtovníctva - 5/2016
498
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
12.07.2016
Predmet: spracovanie účtovníctva - 6/2016
3
objednávka
Texall, s.r.o.
44257988
73,87 EUR
08.02.2011
Predmet: objednávka informačnej tabule pre aktivity projektu SK 0060
FD 139
faktúra
TEXALL s.r.o.
44257988
201,60 EUR
03.03.2011
Predmet: perá s logom - Čisté srdce
720
faktúra
TEXALL s.r.o.
44257988
279,60 EUR
07.11.2014
Predmet: reklamná tabuľa
56
faktúra
TEXALL s.r.o.
44257988
194,40 EUR
20.01.2015
Predmet: vysvetľujúca tabuľa - "Náučný chodník"
520
faktúra
Ing. Šišolák Michal
44273169
500,00 EUR
18.08.2014
Predmet: projekt ZŠ
217
faktúra
Ing. Šišolák Michal
44273169
500,00 EUR
07.03.2019
Predmet: "Vybud. kamerového systému"-vypracov. a odovzdanie spisu k žiadosti o dotáciu
349
faktúra
Ing. Šišolák Michal
44273169
250,00 EUR
23.04.2019
Predmet: vypracovanie spisu-žiadosť o dotáciu-projekt pre zlepš.energ. hosp.budovy ZŠ
392
faktúra
Martina Michelová - PAVOS
44334117
519,00 EUR
11.07.2012
Predmet: dodávka montáž riad. jednotky
432
faktúra
Martina Michelová - PAVOS
44334117
431,40 EUR
20.07.2012
Predmet: odstránenie havárie-prečerp. stanica
484
faktúra
Martina Michelová - PAVOS
44334117
323,00 EUR
15.08.2012
Predmet: odstránenie závad na konštr. čerpadiel
FD 540
faktúra
KOVKO s.r.o.
44361866
1 284,00 EUR
15.08.2011
Predmet: repas mreží - štadión
631
faktúra
KOVKO s.r.o.
44361866
180,00 EUR
07.11.2012
Predmet: prekrytie kanalizačných otvorov
387
faktúra
KOVKO s.r.o.
44361866
102,00 EUR
21.06.2013
Predmet: kovová zábrana
592
faktúra
KOVKO s.r.o.
44361866
92,40 EUR
11.09.2014
Predmet: oprava paravanu
370
faktúra
KOVKO s.r.o.
44361866
99,60 EUR
25.05.2016
Predmet: oprava - detské ihrisko
513
faktúra
KOVKO s.r.o.
44361866
613,20 EUR
14.07.2016
Predmet: rezanie a zváranie roštov - odvodnenie MK
545
faktúra
AGÁT DIESEL, s.r.o.
44382758
691,20 EUR
24.08.2015
Predmet: morenie podlahy - Kult. dom
546
faktúra
AGÁT DIESEL, s.r.o.
44382758
3 766,80 EUR
24.08.2015
Predmet: javisko - Kult. dom práce a dodávky na základe cenovej ponuky
547
faktúra
AGÁT DIESEL, s.r.o.
44382758
818,40 EUR
24.08.2015
Predmet: oprava podlahy javiska nad rámec - Kult. dom
710
faktúra
AGÁT DIESEL, s.r.o.
44382758
504,00 EUR
02.11.2015
Predmet: stolárske práce - dvere - Kult. dom
483
faktúra
PALEKO s.r.o.
44398123
2 016,00 EUR
27.07.2015
Predmet: práce buldozérom - cintorín
484
faktúra
PALEKO s.r.o.
44398123
972,00 EUR
27.07.2015
Predmet: práce buldozérom - cintorín
239
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
504,00 EUR
03.04.2018
Predmet: dopravné kruhové zrkadlá
732
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
50,40 EUR
10.10.2018
Predmet: tex. rohož - Kult. dom
5
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
268,80 EUR
04.01.2019
Predmet: koše na triedený odpad - OcÚ
FD 124
faktúra
MK-EKO PARTNER. s.r.o.
44450541
1 154,59 EUR
03.03.2011
Predmet: materiál - VO
FD 405
faktúra
MK-EKO PARTNER. s.r.o.
44450541
1 061,39 EUR
20.06.2011
Predmet: materiál - VO
555
faktúra
MK-EKO PARTNER. s.r.o.
44450541
9 310,08 EUR
21.08.2017
Predmet: výmena verejného osvetlenia
23
objednávka
MK-EKO PARTNER. s.r.o.
44450541
8 258,16 EUR
02.07.2019
Predmet: Osvetlenie chodníka - smer železničná stanica
612
faktúra
MK-EKO PARTNER. s.r.o.
44450541
8 258,16 EUR
19.07.2019
Predmet: Riešenie hav.stavu osvetlenia na žel.stanicu
345
faktúra
Mgr. Michaela Kondisová
44471149
312,94 EUR
18.05.2017
Predmet: trampolína Jumpex SST s vonkajšou sieťkou - Kult. dom
283
faktúra
FIREsystem, s.r.o.
44543697
6 409,96 EUR
19.04.2018
Predmet: hasičská striekačka - Hasič. zbrojnica
585
faktúra
FIREsystem, s.r.o.
44543697
2 648,00 EUR
07.08.2018
Predmet: prúdnica, ventil, prilba, mikrofón k rádiostanici - Hasič. zbrojnica
40
objednávka
HB-SK,s.r.o.,Stupava
44551711
4 000,00 EUR
01.04.2011
Predmet: dopravné značenie v obci
FD 246
faktúra
HolBa-SK, s.r.o.
44551711
1 000,00 EUR
08.04.2011
Predmet: sprac.dokum.-Passport dopr.znač. v obci
360
faktúra
HolBa-SK, s.r.o.
44551711
3 000,00 EUR
09.06.2014
Predmet: passport dopravného značenia v obci
6
objednávka
Špotové ceny, s.r.o.
44561024
55,60 EUR
08.02.2011
Predmet: objednávka na športové ceny
FD 74
faktúra
Športové ceny, s.r.o.
44561024
55,60
16.02.2011
Predmet: športové ceny - stolnotenis. turnaj
30
objednávka
Športové ceny sr.o.
44561024
12,30 EUR
02.03.2011
Predmet: pohár,emblém
FD 103
faktúra
Športové ceny, s.r.o.
44561024
12,30 EUR
03.03.2011
Predmet: pohár,emblém ,štítok,stolnotenisový tur
204
faktúra
Ing. Martin Šišolák
44592396
300,00 EUR
21.03.2017
Predmet: evidencia dodávateľských faktúr
240
faktúra
Ing. Martin Šišolák
44592396
250,00 EUR
03.04.2018
Predmet: vypracovanie spisu - Žiadosť o dodáciu r. 2018 - ZŠ s MŠ projekt
780
faktúra
ABUSUS s.r.o.
44627700
120,00 EUR
22.11.2017
Predmet: beseda s autorom Branislavom Jobusom
337
faktúra
SIGNATECH spol. s r.o.
44690118
552,00 EUR
15.05.2017
Predmet: obnova vodorovného dopravn. značenia - prechody pre chodcov
313
faktúra
Ľubomír Pavelka
44705841
997,14 EUR
19.05.2015
Predmet: oprava PS- 12
819
faktúra
Sconto Nábytok s.r.o.
44731159
194,80 EUR
30.12.2014
Predmet: otočná stolička - OcÚ
820
faktúra
Sconto Nábytok s.r.o.
44731159
194,80 EUR
30.12.2014
Predmet: otočná stolička - OcÚ
580
faktúra
ND-A Kratochvíl s.r.o.
44745991
612,00 EUR
03.10.2012
Predmet: zemné práce
296
faktúra
Ing. Ivana Brunovská - EHB
44761082
37,10 EUR
03.05.2017
Predmet: Projektové energetické hodnotenia ZŠ - kopírovanie a dotlač
379
faktúra
Miriam Králová - MIA
44796480
250,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Farbičkový koncert - MDD
644
faktúra
Miriam Králová - MIA
44796480
200,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Koncert - DOD CZA
26/2011
zmluva
SP-Finance sr.o.
44824696
31.05.2011
Predmet: stočné
224
faktúra
Cesting-projekt, s.r.o.
44850930
50,00 EUR
07.04.2016
Predmet: dokumentácia pre SP - Zberný dvor odpadov - dopravné značenie
616
faktúra
VaSS, s.r.o.
44854919
24 987,03 EUR
28.08.2018
Predmet: realizácia kanalizačnej prípojky - TJ Štadión
567
faktúra
Agentúra UNI s.r.o.
44907524
160,00 EUR
03.09.2014
Predmet: vypracovanie POH
477
faktúra
Agentúra UNI s.r.o.
44907524
500,00 EUR
20.07.2015
Predmet: vyprac. žiadosti - Sanácia miest s nezákon. umiesntným odpadom
334
faktúra
Knihy pre každého s.r.o.
44918682
154,75 EUR
12.05.2017
Predmet: knihy do knižnice
273
faktúra
Knihy pre každého s.r.o.
44918682
39,36 EUR
16.04.2018
Predmet: knihy do knižnice
725
faktúra
Knihy pre každého s.r.o.
44918682
111,69 EUR
10.10.2018
Predmet: knihy do knižnice
561
faktúra
VODOSHOP, s.r.o.
44965699
229,82 EUR
02.08.2018
Predmet: vodomerná šachta kruhová - cintorín
840
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 493,00 EUR
29.12.2015
Predmet: nábytková zostava - MŠ
FD 86
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
960,00
16.02.2011
Predmet: plastové nádoby 50ks
52
objednávka
BINS s.r.o.
4510393
0,00 EUR
18.08.2011
Predmet: plastové nádoby na odpad
122
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
960,00 EUR
24.02.2012
Predmet: plastové nádoby
538
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
960,00 EUR
11.09.2012
Predmet: plastové nádoby
93
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
960,00 EUR
05.02.2013
Predmet: plastové nádoby
615
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
1 020,00 EUR
09.10.2013
Predmet: plastové nádoby na odpad
336
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
1 020,00 EUR
02.06.2014
Predmet: plastové nádoby na odpad
774
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
1 020,00 EUR
03.12.2014
Predmet: plastové nádoby na odpad
146
faktúra
BINS s.r.o.
4510393
1 020,00 EUR
26.02.2015
Predmet: plastové nádoby na odpad