portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6191
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
265/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
19.09.2023
Predmet: fa za videoseminár - mš
281/2024
faktúra
ICVZ
51424266
39,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za videoseminár - mš
64/2025
faktúra
HARIMO
51653176
593,15 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za koberec do mš
372/2023
faktúra
RAPOS
51687721
172,80 EUR
29.11.2023
Predmet: fa za pečiatky
430/2024
faktúra
LIMEX
51689839
627,09 EUR
16.12.2024
Predmet: fa za koberec do materskej školy
22/2021
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
212,10 EUR
01.06.2021
Predmet: objednávka kníh
155/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
212,10 EUR
08.06.2021
Predmet: fa za knihy
47/2021
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
372,40 EUR
19.11.2021
Predmet: objednávka učebníc
339/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
372,40 EUR
19.11.2021
Predmet: fa za učebnice
66/2021
objednávka
preskoly.sk
51692881
8,58 EUR
29.11.2021
Predmet: fa za učebné pomôcky
390/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
8,58 EUR
13.12.2021
Predmet: fa za učebné pomôcky na NAV
38/2022
objednávka
preskoly.sk
51692881
3 142,44 EUR
10.06.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov a učebníc na anglický jazyk
189/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
3 142,44 EUR
16.06.2022
Predmet: fa za pracovné zošity a učebnice z AJ
39/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
355,61 EUR
16.06.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov z AJ
233/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
391,17 EUR
09.08.2022
Predmet: fa za učebnice anglického jazyka
43/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
100,80 EUR
24.08.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov na NV
45/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
100,80 EUR
30.08.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov na NAV
46/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
54,50 EUR
14.09.2022
Predmet: objednávka - matematika
47/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
149,10 EUR
14.09.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
275/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
54,50 EUR
19.09.2022
Predmet: fa za matematiku
291/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
127,80 EUR
04.10.2022
Predmet: fa za pracovné zošity zo slovenského jazyka
313/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
100,80 EUR
21.10.2022
Predmet: fa za pracovné zošity z náboženstva
50/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
558,50 EUR
27.10.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov
318/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
558,50 EUR
27.10.2022
Predmet: fa za pracovné zošity zo SJL, MAT
319/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
63,50 EUR
27.10.2022
Predmet: fa za učebnice z ANJ
51/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
63,50 EUR
27.10.2022
Predmet: objednávka učebníc zANJ
15/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
284,90 EUR
10.07.2023
Predmet: objednávka učebníc
16/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
432,50 EUR
10.07.2023
Predmet: objednávka učebníc
196/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
284,90 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za učebnice
25/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 373,76 EUR
11.08.2023
Predmet: objednávka pracovných zošitov na ANJ
26/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
752,68 EUR
21.08.2023
Predmet: objednávka pracovných zošitov
228/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
752,68 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za učebnice a pracovné zošity
229/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 373,76 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
234/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
432,50 EUR
24.08.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
241/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
520,44 EUR
28.08.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
307/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
522,00 EUR
24.10.2023
Predmet: fa za učebnice matematiky
39/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka mapy na geografiu
370/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za mapy na geografiu
28/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
2 365,73 EUR
14.06.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov a učebníc
231/2024
faktúra
preskoly.sk
51692881
2 365,73 EUR
03.07.2024
Predmet: faktúra za učebnice a pracovné zošity
38/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
39/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
87,52 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka učebníc
283/2024
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
87,52 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za pracovné zošity z AJ
42/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
88,60 EUR
05.09.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
297/2024
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
09.09.2024
Predmet: fa za pracovné zošity z náboženstva
299/2024
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
88,60 EUR
11.09.2024
Predmet: fa za učebnice
18/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
27,70 EUR
15.01.2025
Predmet: fa za učebnicu vlastivedy
4/2025
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
157,68 EUR
07.03.2025
Predmet: objednávka kníh
107/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
4,20 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za dopravu
121/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
157,68 EUR
07.04.2025
Predmet: fa za knihy na AJ
161/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
4,40 EUR
14.05.2025
Predmet: fa za dopravu
153/2019
faktúra
David Otajovič - smartCON
51697190
229,37 EUR
19.06.2019
Predmet: fa za kontrolu hasiacich prístrojov
149/2020
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
285,34 EUR
23.06.2020
Predmet: fa za kontrolu zariadení na hasenie požiarov
123/2021
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
515,69 EUR
17.05.2021
Predmet: fa za pracovné odevy
197/2021
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
181,39 EUR
22.07.2021
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
248/2021
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
10,79 EUR
14.09.2021
Predmet: testery
191/2022
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
165,46 EUR
16.06.2022
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
218/2023
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
284,33 EUR
04.08.2023
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
303/2024
faktúra
Smartcon
51697190
365,93 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
14/2025
objednávka
ABCedu
51724561
44,64 EUR
04.06.2025
Predmet: objednávka počítacích paličiek
190/2025
faktúra
ABCedu
51724561
44,64 EUR
04.06.2025
Predmet: fa za učebnú pomôcku- počítacie paličky
208/2022
faktúra
GLENN
51784980
280,00 EUR
08.07.2022
Predmet: fa za administratívne služby
184/2023
faktúra
GLENN
51784980
290,00 EUR
04.07.2023
Predmet: fa za vypracovanie následnej monitorovacej správy
295/2018
faktúra
Centrum Dr. Sindelar
51852276
150,00 EUR
05.11.2018
Predmet: fa za seminár
333/2020
faktúra
Centrum Dr. Sindelar
51852276
200,00 EUR
16.12.2020
Predmet: fa za školenie - SZP
39/2021
objednávka
INSPIO
51869535
156,00 EUR
29.09.2021
Predmet: objednávka edukačného polepy
267/2021
faktúra
INSPIO
51869535
156,00 EUR
29.09.2021
Predmet: fa za edukačný polep
20/2024
objednávka
eLED s.r.o.
51881969
14,90 EUR
24.04.2024
Predmet: objednávka organizéru na lieky
147/2024
faktúra
eLED s.r.o.
51881969
14,90 EUR
24.04.2024
Predmet: fa za organizér na lieky
421/2024
faktúra
NTFC
51893207
1 107,18 EUR
09.12.2024
Predmet: fa za catering
74/2019
faktúra
PEMAX-TRNAVA
51908204
677,00 EUR
29.03.2019
Predmet: fa za odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov a šnúrových prívodov
93/2020
faktúra
PEMAX
51908204
793,20 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrických spotrebičov
65/2021
faktúra
PEMAX
51908204
793,20 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za revíziu elektrospotrebičov
166/2021
faktúra
PEMAX
51908204
414,00 EUR
17.06.2021
Predmet: fa za kamerový systém
37/2023
faktúra
PEMAX
51908204
756,00 EUR
06.02.2023
Predmet: fa za revíziu bleskozvodov
38/2023
faktúra
PEMAX
51908204
144,00 EUR
06.02.2023
Predmet: fa za prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie
78/2023
faktúra
PEMAX
51908204
876,60 EUR
28.03.2023
Predmet: fa za revízie elektrických spotrebičov
79/2023
faktúra
PEMAX
51908204
1 024,01 EUR
28.03.2023
Predmet: fa za revízie elektrickej inštalácie
239/2023
faktúra
PEMAX
51908204
208,68 EUR
28.08.2023
Predmet: fa za opravu kamerového systému
92/2024
faktúra
PEMAX-TRNAVA s.r.o.
51908204
144,00 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za revíziu elektrickej inštalácie multifunkčného ihriska