portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6203
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
316/2023
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
389/2023
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
7/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
41/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
77/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
738,46 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu - zhodnotenie BRKaRO 2023
78/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
123/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
03.04.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
157/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
03.05.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
188/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
234/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
52,20 EUR
09.07.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
279/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
332/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
07.10.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
371/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
409/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
12/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
107,01 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
17/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
595,85 EUR
13.01.2025
Predmet: fa za zhodnotenie BRKaRO za rok 2024
42/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
107,01 EUR
04.02.2025
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
90/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
107,01 EUR
10.03.2025
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
126/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
107,01 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
160/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
107,01 EUR
14.05.2025
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
187/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
107,01 EUR
04.06.2025
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
159/2021
faktúra
DELPOD
53796845
66,30 EUR
10.06.2021
Predmet: fa za opravu kotlíka v školskej jedálni
43/2023
faktúra
DELPOD
53796845
309,79 EUR
13.02.2023
Predmet: fa za opravu boilera
48/2023
faktúra
DELPOD
53796845
226,54 EUR
21.02.2023
Predmet: fa za opravu okapového systému
139/2023
faktúra
DELPOD
53796845
1 011,44 EUR
26.05.2023
Predmet: fa za opravu elektrického sporáka v školskej jedálni
2/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 993,12 EUR
01.02.2024
Predmet: objednávka elektrifikácie tried a chodieb
3/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 999,17 EUR
01.02.2024
Predmet: objednávka stavebnodokončovacích prác - sadrokartón
56/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 999,17 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za stavebné práce
16/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
2 089,36 EUR
06.03.2024
Predmet: Výmena ohrev batérií za prietokové ohrievače - zadná budova
96/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 993,12 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za elektroinštalačné práce
115/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
2 089,36 EUR
25.03.2024
Predmet: Faktúra za výmenu batérií za prietokové v ZB
168/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
318,05 EUR
15.05.2024
Predmet: fa za opravárenské práce
190/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
772,87 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za montáž boilera
214/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
261,60 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za odstránenie výpadku napätia v školskej kuchyni
258/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 584,66 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za výmenu osvetlenia v triedach zš
259/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
382,96 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za opravu vonkajšieho osvetlenia
280/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 297,11 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za výmenu a opravu boilerov
45/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
4 061,09 EUR
13.09.2024
Predmet: objednávka oprava rozvodov v zadnej budove ZŠ - suterén
307/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
138,91 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za elektrikárske práce
308/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
4 061,09 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za opravu elektrických rozvodov
315/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
806,42 EUR
20.09.2024
Predmet: fa za elektrikárske práce v materskej škole
350/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
181,62 EUR
18.10.2024
Predmet: fa za opravu istenia v zš
369/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
454,16 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu - elektrika
40/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
368,21 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za opravu svietidiel v materskej škole
108/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
15 056,91 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu elektrických rozvodov
110/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 039,61 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za výmenu LED svietidiel v triedach
111/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 630,12 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu rozvádzača
196/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
1 080,05 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za elektrikárske práce v suteréne zadnej budovy
377/2023
faktúra
TimiToys.sk
53880617
68,97 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za senzorické balančné dosky
42/2023
objednávka
TimiToys.sk
53 880 617
63,98 EUR
04.12.2023
Predmet: objednávka senzorickej balančnej dosky
106/2024
faktúra
Združenie Spievankovo
53950224
450,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za workshop do mš
83/2022
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
36,72 EUR
15.03.2022
Predmet: fa za poistné
74/2023
faktúra
Generali
54228573
36,72 EUR
20.03.2023
Predmet: fa za poistné
245/2023
faktúra
Generali
54228573
32,40 EUR
06.09.2023
Predmet: fa za poistné
299/2023
faktúra
Generali
54228573
334,80 EUR
19.10.2023
Predmet: fa za poistné
86/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
36,72 EUR
06.03.2024
Predmet: fa za poistné
293/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
32,40 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za poistné
359/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
334,80 EUR
25.10.2024
Predmet: fa za poistné
86/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
36,72 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za poistné
253/2022
faktúra
Mgr. Klaudia Ďurišová - Centrum dvierok
54236541
876,70 EUR
26.08.2022
Predmet: fa za dievka na skrinky do MŠ
70/2025
faktúra
Miroslav Filo
54531896
670,00 EUR
05.03.2025
Predmet: fa za pokládku podlahy v materskej škole
300/2024
faktúra
LUKA Group SK s.r.o.
54554691
73,80 EUR
13.09.2024
Predmet: fa za opravu PSN
52/2025
faktúra
LUKA Group SK s.r.o.
54554691
387,88 EUR
11.02.2025
Predmet: fa za technickú prehliadku a opravu poplachového systému
200/2024
faktúra
FILIA
54768641
50,00 EUR
13.06.2024
Predmet: fa za seminár
352/2022
faktúra
Smarttshop
54824656
273,77 EUR
25.11.2022
Predmet: fa za pracovné odevy do ŠJ
109/2024
faktúra
Smarttshop
54824656
408,46 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za pracovné odevy
101/2023
faktúra
Mgr.Darina Feiglová
55017037
60,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za revíziu komína a dymovodu
269/2023
faktúra
Mgr.Darina Feiglová
55017037
60,00 EUR
20.09.2023
Predmet: fa za revíziu komínov a dymovodov
114/2024
faktúra
Mgr. Darina Feiglová
55017037
60,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Faktúra za revíziu komína a dymovodu ZŠ s MŠ
343/2024
faktúra
Kgr. Darina Feiglová
55017037
60,00 EUR
10.10.2024
Predmet: fa za revíziu komína
109/2025
faktúra
Mgr. Darina Feiglová
55017037
70,00 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za revíziu komínov
15/2025
objednávka
Kartulka
55122752
16,20 EUR
04.06.2025
Predmet: objednávka učebnej pomôcky - fonematické uvedomovanie
191/2025
faktúra
Kartulka
55122752
16,20 EUR
04.06.2025
Predmet: fa za objednávku učebnej pomôcky- fonematické uvedomovanie
160/2024
faktúra
Zuzana Harangozóvá
55268773
225,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za kalibráciu teplomerov v šj
84/2024
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD., Správa registratúry
55789862
75,00 EUR
06.03.2024
Predmet: fa za odborné poradenstvo
97/2024
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD., Správa registratúry
55789862
49,00 EUR
13.03.2024
Predmet: fa za webinár
329/2024
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.
55789862
55,00 EUR
04.10.2024
Predmet: fa za seminár
2-Z-2024
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Zmluva č. KŠ/ZO/2024TTŠ14083-2 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
95/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za poradenstvo
150/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za služby