portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
220/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
08.12.2018
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní
219/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
220,00 EUR
08.12.2018
Predmet: Spracovanie finan.účtovníctva a PaM za mesiac november a december 2018
203/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní
202/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní
201/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za mesiac október 2018
98/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Odborné služby vo VO
182/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac september 2018
77/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo VO - Mäso a mäsové výrobky
76/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo VO - Mlieko a mliečne výrobky
75/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo VO - Mrazená hydina, ryby a zelenina
74/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo VO - Chlieb a pečivo
73/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo VO - Základné potraviny
72/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní Zelenina a ovocie
154/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac august 2018
131/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní
130/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac júl 2018
15/2018
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov v rámci Personálnej a mzdovej agendy
14/2018
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti ekonomicko-účtovnej
116/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac jún 2018
115/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ
53/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - Interiérové vybavenie MŠ - EP
95/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM - máj 2018
37/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
175,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - výmena okien v 1. pavilóne MŠ
36/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
175,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - výmena fasády v 1. pavilóne MŠ
74/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac apríl 2018
63/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
01.05.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní
55/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.04.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac marec
39/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Vedenie fin.účtovníctva a PaM za február 2018
13/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu verej. obstarávania zákazky s nízkou hodnotou Papier. a výtv. materiál
24/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac Január 2018
208/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac december 2017
207/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac november 2017
200/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
550,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní
178/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za október 2017
89/2017
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
07.11.2017
Predmet: VO -Výmena okien v 6. tr. MŠ
159/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Spracovanie finan. účtovníctva a PaM za 09/2017
149/2019
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
35,10 EUR
01.10.2019
Predmet: Zasklenie skla na dverách
72/2019
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
35,10 EUR
28.09.2019
Predmet: Zasklenie dverí 4 mm sklom
19/2018
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
16.02.2018
Predmet: Zasklenie a vysklenie sklom v objekte MŠ
05/2018
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
14.02.2018
Predmet: Vysklenie a zasklenie okna dvojitým sklom
194/2017
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
100/2017
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
212/2018
faktúra
Katarina Pischel - REPROMA
35274158
124,69 EUR
05.12.2018
Predmet: Materiál na zimnú tvorivú dielňu
109/2018
objednávka
Katarina Pischel - REPROMA
35274158
124,69 EUR
05.12.2018
Predmet: Materiál na zimnú tvorivú dielňu
4/2023
zmluva
RNDr. Eva Palušeková - Jazyková škola EnPAL
34374728
360,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2023 uzavretá podľa Zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
1562017
faktúra
agfoods
34144579
33,90 EUR
24.10.2017
Predmet: Ovocné šťavy
1562017
objednávka
agfoods
34144579
33,90 EUR
26.10.2017
Predmet: Ovocné šťavy
167/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
16.12.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 10/2022
144/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.11.2022
Predmet: Odber kuchynského riadu VŽP kat. 3 za 09/2022
120/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
9,60 EUR
27.09.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 08/2022
90/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
08.08.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za obdobie 06/2022
77/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
18.07.2022
Predmet: Odvoz kuchynského dopadu VŽP kat. 3 za obdobie 05/2022
58/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za apríl 2022.
46/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
25.04.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za obdobie 03/2022.
27/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
13.03.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za obdobie 02/2022
17/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
19.02.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za obdobie 01/2022
5/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
10.02.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za obdobie 12/2021
189/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za november 2021.
163/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
07.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za október 2021
143/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
16.10.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za september 2021.
112/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
21.08.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu a VŽP kat.3 za mesiac júl 2021.
95/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
26.07.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za jún 2021
75/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
15.06.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za mesiac máj 2021.
62/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
21.05.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za apríl 2021.
50/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
21.04.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za marec 2021.
34/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
18.03.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za február 2021
17/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
09.02.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 za január 2021
02/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za december 2020
187/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
14.12.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu za mesiac november 2020
170/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
21.11.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu za október 2020
151/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
20.10.2020
Predmet: Odber kuch. odpadu VŽP za mesiac september 2020
134/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
19.09.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za august 2020
113/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
9,60 EUR
19.08.2020
Predmet: Odvoz kuch. biol. odpadu VŽP 3. kat. za mesiac júl 2020
89/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
31.07.2020
Predmet: Odber biol. odpadu za mesiac jún 2020
50/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
9,60 EUR
18.05.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za apríl 2020
30/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
28.03.2020
Predmet: Odber kuchynského biologického odpadu za obdobie február 2020
16/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
13.02.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu za obdobie január 2020
05/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
18.01.2020
Predmet: Odber kuch. biologického odpadu za mesiac december 2019
208/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
16.12.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za obdobie november 2019
186/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
18.11.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 za obdobie október 2019