portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15158
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223421
faktúra
TESSOUND s.r.o.
47996331
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody-bublink.show
2023/091
objednávka
TESSOUND s.r.o.
47996331
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: bublinková show
219394
faktúra
Ján Mastiľák-JM-AIR
47979640
2 413,50 EUR
09.12.2019
Predmet: klimatizácia
2019/140
objednávka
Ján Mastiľák-JM-AIR
47979640
2 413,50 EUR
09.12.2019
Predmet: klimatizácia
222429
faktúra
Peter Debnár
47958855
390,00 EUR
30.12.2022
Predmet: obklad amfit.
2022/132
objednávka
Peter Debnár
47958855
390,00 EUR
30.12.2022
Predmet: obklad amfiteáter
222316
faktúra
Peter Debnár
47958855
954,00 EUR
25.12.2022
Predmet: obklad,dlažba amfiteát.
2022/113
objednávka
Peter Debnár
47958855
954,00 EUR
25.12.2022
Predmet: obklad, dlažba amfit.
1436.
zmluva
Mgr. Sára Sadeková - Tanyus language school
47943114
40,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Nájomná zmluva
731.
zmluva
Mgr. Sára Sadeková - Tanyus language school
47943114
40,00 EUR
10.07.2015
Predmet: Nájomná zmluva
223281
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
229,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ prístup do databázy
2023/053
objednávka
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
229,00 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ prístup do databázy
217471
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217421
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217358
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217320
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: externý manažment-KD
1678.
zmluva
Ing. Jozef Šuľak
47877448
5 760,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva
222764
faktúra
Ing. Monika Povodová
47867582
160,00 EUR
21.03.2023
Predmet: reklam. mater.
2022/208
objednávka
Mgr. Monika Povodová
47867582
160,00 EUR
02.01.2023
Predmet: reklamný a propagačný mater.
219509
faktúra
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.filmu Mamma mia
2019/167
objednávka
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekcia filmu
217517
faktúra
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
29.12.2017
Predmet: projekcia filmu Malý prin
2017/162
objednávka
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
29.12.2017
Predmet: projekcia filmu
222464
faktúra
Lipatech SK s.r.o.
47867329
751,20 EUR
30.12.2022
Predmet: rampa amfit.
2022/154
objednávka
Lipatech SK s.r.o.
47867329
751,20 EUR
30.12.2022
Predmet: hliníková rampa amfit.
221532
faktúra
ELAN GROUP, s.r.o.
47821558
103,80 EUR
31.12.2021
Predmet: ochranné obleky Covid
2021/142
objednávka
ELAN GROUP, s.r.o.
47821558
103,80 EUR
04.11.2021
Predmet: ochranný oblek
220553
faktúra
TM Net s.r.o.
47816775
43,90 EUR
31.12.2020
Predmet: led žiarovky-osvetl.
2020/144
objednávka
TM NET s.r.o.
47816775
43,90 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.osvetl.
219297
faktúra
Zarucene.sk
47814586
12,80 EUR
09.12.2019
Predmet: ručičkový vpich.teplomer
2019/112
objednávka
Zarucene.sk
47814586
12,80 EUR
09.12.2019
Predmet: ručičkový vpichový teplomer BRO
225050
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
997,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2025/026
objednávka
Hravá škôlka s.r.o., Žižková 4D, 04001 Košice
47802278
997,00 EUR
14.03.2025
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224393
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 544,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/138
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 544,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223303
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
999,53 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.
2023/058
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
999,53 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
221633
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
13,90 EUR
01.01.2022
Predmet: MŠ učeb.pomôcky
2021/208
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
13,90 EUR
31.12.2021
Predmet: knihy MŠ
221074
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
49,45 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
2021/034
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
49,45 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
220595
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
414,12 EUR
08.04.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2020/134
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
414,12 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
224521
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
01.01.2025
Predmet: náhr. diely DHZ PS12
2024/176
objednávka
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
16.12.2024
Predmet: DHZ náhrad. diely PS12
221411
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
2 100,00 EUR
12.09.2021
Predmet: DHZ-náhrad.diely striekač
2021/136
objednávka
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
2 100,00 EUR
12.09.2021
Predmet: DHZ-náhrad. diely pož. striekačka
220577
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
1 996,80 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-opr. has.striekačky
2020/149
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
1 996,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.hasič.striekačky
218446
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
3 025,00 EUR
30.12.2018
Predmet: DHZ-náhrad.diely has.stri
2018/176
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
3 025,00 EUR
30.12.2018
Predmet: DHZ-náhradné diely na striekačku
2017/91
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
150,00 EUR
29.12.2017
Predmet: servis striekačky DHZ
1738.
zmluva
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
350,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Kúpna zmluva ,,Prenosná motorová striekačka´´
215476
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
39,80 EUR
30.10.2015
Predmet: učebné pomôcky
2015/132
objednávka
Microitem v.o.s.
47779110
39,80 EUR
30.10.2015
Predmet: učebné pomôcky MŠ
2015/042
objednávka
Microitem v.o.s.
47779110
15.04.2015
Predmet: 2. diel prezentácie - CD
215154
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
19,90 EUR
15.04.2015
Predmet: Mš prezentacie - CD
216394
faktúra
XM Net s.r.o.
47754095
67,80 EUR
24.08.2016
Predmet: odpudzovač hlodavcov
2016/98
objednávka
XM Net s.r.o.
47754095
67,80 EUR
24.08.2016
Predmet: odpudzovač hlodavcov
220037
faktúra
Iveta Csizmaziová
47729970
61,20 EUR
25.04.2020
Predmet: náhr.diely multicar
220036
faktúra
Iveta Csizmaziová
47729970
56,64 EUR
25.04.2020
Predmet: náhr.diely multicar
2020/027
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
61,20 EUR
25.04.2020
Predmet: opr.multicar
2020/026
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
56,64 EUR
25.04.2020
Predmet: opr. multicar
219726
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
23,64 EUR
17.02.2020
Predmet: lanko tachometra
219702
faktúra
MULTICARTEAM Iveta Csizmaziová
47729970
40,32 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.auta-tryska
2019/239
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
40,32 EUR
05.01.2020
Predmet: náhr.diel Multicara
219350
faktúra
MULTICARTEAM Iveta Csizmaziová
47729970
41,52 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.multicary-hriadeľ
2019/134
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
41,52 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. multicar-hriadeľ spiatočky
218695
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
57,30 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. multicary
2018/256
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
57,30 EUR
31.12.2018
Predmet: opr. multicary
217435
faktúra
MULTICARTEAM Iveta Csizmaziová
47729970
24,36 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.Multicar-pres.vidličk
2017/147
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
24,36 EUR
29.12.2017
Predmet: opr. Multicar
222093
faktúra
Patrik Dobrota City Trees
47720719
2 550,00 EUR
22.05.2022
Predmet: výrub stromov TJ Slovan
2022/027
objednávka
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
2 550,00 EUR
22.05.2022
Predmet: výrub stromov
2025/029
objednávka
BORTEX, s.r.o., Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo
47711671
984,00 EUR
14.03.2025
Predmet: OOPP
224551
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
818,60 EUR
03.03.2025
Predmet: OPP Oú
2024/193
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
818,60 EUR
19.01.2025
Predmet: OPP Oú
223524
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
2023/113
objednávka
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
223337
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
446,62 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ OPP