portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 10/2025
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
23 736,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: hnuteľný majetok Projektová dokumentácia interiéru stavby "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
Z 09/2025
zmluva
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri vydávaní, prologovaní a reálnom využívaní Preukazu žiaka.
073/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 05/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
072/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 209,97 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka tepla na ÚK a tepla na ohrev vody za obdobie apríl 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
071/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,54 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
070/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
419,56 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
001/25/ER
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
069/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,08 EUR
16.05.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025
068/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2025 -30.04.2025
067/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025
066/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac APRÍL 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
065/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025
064/2025
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
3 075,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH, suma s DPH 3075,- €.
063/2025
faktúra
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
062/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2025
011/2025
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Objednávame si: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
010/2025
objednávka
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
6 150,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás úpravu schválenej projektovej dokumentácie na predčasné užívanie stavby budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok "Blok A" - zmeny: architektonicko - stavebné riešenie, riešenie požiarnej bezpečnosti stavby, vnútorná elektroinštalácia - silnoprúdová, vnútorná elektroinštalácia - slaboprúdová, výkaz výmer, rozpočet. Cena spolu 6150,- €.
009/2025
objednávka
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
07.05.2025
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
008/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
113,92 EUR
25.04.2025
Predmet: Objednávame si: Baterky GP Ultra+Alkaline AAAx4 = 2 ks á 3,37 €, handra 60*80cm vaflová á 2,60 €, Janegal Flowers utierka micro 30*30 cm = 3 ks á 1,04 €, rukavice spokar 8-M= 2 ks á 1,34 €, rukavice spokar 9-L á 1,34 €,mop strapc. á 2,20 €, mop strapcový = 2 ks á 1,95 €, utierky katrin 20 ks á 2,06 €, utierky zelené 40 ks á 1,25 €. Cena spolu 113,92 € (bola poskytnutá zľava 4% = 3,98 € bez DPH)
007/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,89 EUR
25.04.2025
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300 ml citrus 1 ks á 2,35 €, Domestos 750 ml ultraWhie sparke = 3 ks á 1,88 €, Fixinela 665 ml vodný kameň = 3 ks á 3,37 €, green fresh osviežovač 400 ml á 1,77 €, Indulona 75 ml orig. modrá = 3 ks á 1,72 €, Jar 900 ml Aplle á 3,15 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,15 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, mydlo tekuté 5 litrov antib. á 5,46 €, obrúsky 33*33 symfonia linia 100 ks = 2 bal. á 1,045 €, Q vrecia 25 ks 120 litr. = 2 bal. á 4,99 €, sáčky Ekoz 65x78cm/60litr./50ks = 3 bal. á 2,64 €, Sidolux 5 litrov jap. višňa á 8,35 €, vrecia Ekoz 55x60 cm/35litr./15 ks = 3 bal. á 1,72 €. Cena spolu 89,89 € (bola poskytnutá zľava 4 % v hodnote 3,05 € bez DPH)
061/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 04/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
060/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 146,16 EUR
14.04.2025
Predmet: Dodávka tepla na ÚK a tepla na ohrev vody za obdobie marec 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
059/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
71,48 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
058/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
665,09 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
057/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
108,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 08.04.2025 - 09.04.2025, strava a ubytovanie
056/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025
055/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2025 -31.03.2025
054/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
053/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
159,16 EUR
07.04.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 (množstvo 88,471 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
052/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
07.04.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2025 do 30.06.2025 (účtovný program)
051/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
02.04.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 (mzdový program)
050/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
02.04.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MAREC 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
049/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
02.04.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2025 do 31.03.2025
048/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
047/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
83,38 EUR
02.04.2025
Predmet: Baterky alkalické 4 ks AA = 1 bal. á 3,26 €, Baterky alkalické 4 ks AAA = 1 bal. á 3,26 €. Čistiace prostriedky: Domestos fresh 750 ml Pine Fresh = 3 ks á 1,88 €, Dr. Devil WC gel 400ml =2 ks á 2,35 €, Indulona 75 ml nechtíková = 4 ks á 1,67 €, Jar 900 ml citrón = 3 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, Mop náhr. PROFI 40 cm bavlna = 4 ks á 4,32 €, mydlo tekuté 5 litrov antib.á 5,28 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Papierové utierky roll 400 ks = 2 ks á 4,28 €, spáradlá bambusové v dóze 1 ks á ,81 €. Poskytnutá zľava 2,83 €, cena spolu 83,38 €.
006/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
005/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
83,38 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Baterky alkalické 4 ks AA = 1 bal. á 3,26 €, Baterky alkalické 4 ks AAA = 1 bal. á 3,26 €. Čistiace prostriedky: Domestos fresh 750 ml Pine Fresh = 3 ks á 1,88 €, Dr. Devil WC gel 400ml =2 ks á 2,35 €, Indulona 75 ml nechtíková = 4 ks á 1,67 €, Jar 900 ml citrón = 3 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, Mop náhr. PROFI 40 cm bavlna = 4 ks á 4,32 €, mydlo tekuté 5 litrov antib.á 5,28 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Papierové utierky roll 400 ks = 2 ks á 4,28 €, spáradlá bambusové v dóze 1 ks á ,81 €. Poskytnutá zľava 2,83 €, cena spolu 83,38 €.
046/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
01.04.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2025
045/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
01.04.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
044/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
117,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK v termíne 27.03.2025.- 28.03.2025, strava a ubytovanie
KV002/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
274 932,05 EUR
31.03.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024)
043/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
561,48 EUR
27.03.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 12.12.2024 - 12.03.2025 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 50 m3 = 93,76 €, stočné 50 m3 = 89,95 €, zrážky 209,992 m3 = 377,77 €
042/2025
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 598,74 EUR
26.03.2025
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1598,74 € za 1. polrok 2025
041/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
-5 183,92 EUR
25.03.2025
Predmet: Ročné zúčtovanie dodávky tepla za rok 2024 pre Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok - preplatok
040/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 03/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
039/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
10 005,45 EUR
18.03.2025
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie február 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
038/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
75,47 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
037/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
806,19 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z 08/2025
zmluva
GMT development, s.r.o.
47981563
13 421 707,27 EUR
13.03.2025
Predmet: Predmetom dodatku č.2 k Z13/2023 je úprava rozpočtu v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 20% na 23% na predmet zákazky "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
KV001/25
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 727,13 EUR
12.03.2025
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 1. kvartál 2025
036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,08 EUR
07.03.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025
035/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,32 EUR
07.03.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2025 - 28.02.2025
034/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
07.03.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025
033/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
07.03.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025
032/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
07.03.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac FEBRUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
031/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
07.03.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2025
Z 07/2025
zmluva
exe, a.s.
17321450
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov je poverenie Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa
Z 06/2025
zmluva
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
20 557,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Z 17/2023 zo dňa 19.12.2023, predmetom dodatku je zmena sadzby DPH na vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta na predmet zákazky "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
030/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 02/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
Z 05/2025
zmluva
PRODAN group s.r.o.
36811386
12 595,16 EUR
24.02.2025
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 05/2025 je časť zákazky "Časť IV. Riešenie interiérových rastlín", na predmet zákazky "Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
029/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 192,64 EUR
18.02.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
028/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
77,60 EUR
18.02.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
027/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
10 330,25 EUR
18.02.2025
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie január 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
026/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
89,54 EUR
18.02.2025
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin biele 20 ks á 2,07 €, utierky zelené papierové 40 ks á 1,21 €. Cena spolu 89,54 €.
025/2025
faktúra
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
31714501
6 300,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Ubytovanie a stravovanie pre 42 žiakov našej školy v termíne 3.2.2025 - 7.2.2025 na lyžiarskom výcviku v Kúpeľoch Ružbachy. Cena na 1 žiaka je 150,- €, celkom 6300,- €
024/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
18.02.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025
023/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,48 EUR
18.02.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2025 - 31.01.2025
022/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
18.02.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
021/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,67 EUR
18.02.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.01.2025 - 31.01.2025
020/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
18.02.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JANUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
019/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
18.02.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2025
004/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,54 EUR
18.02.2025
Predmet: Objednávame si: utierky Katrin biele papierové 20 ks á 2,07 €, utierky zelené papierové 40 ks á 1,21 €. Cena spolu 89,54 €.
Z 04/2025
zmluva
PLEX s.r.o.
36592846
9 720,90 EUR
13.02.2025
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 04/2025 je časť zákazky "Časť V. Grafika - polepy" na predmet zákazky "Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
Z 03/2025
zmluva
Daffer spol. s r.o.
36320439
36 845,27 EUR
12.02.2025
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 03/2025 je interiérové vybavenie zákazky časť III. Odborné laboratória na predmet zákazky "Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
Z 02/2025
zmluva
NABIMEX, s.r.o.
36022331
162 876,57 EUR
12.02.2025
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 02/2025 je dodávka interiérového nábytku časť II. Typizovaný nábytok, doprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky, preukázanie funkčnosti, zaškolenie obsluhy a ďalšie služby zákazky "Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
Z 01/2025
zmluva
NABIMEX, s.r.o.
36022331
171 437,13 EUR
12.02.2025
Predmet: Predmetom Zmluvy o dielo je interiérové vybavenie, časť I. Atypický nábytok v rámci investičnej akcie " Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
018/2025
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
43,05 EUR
30.01.2025
Predmet: Sprístupnenie zariadení VSD na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok v celkovej výške 43,05 €.
003/2025
objednávka
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
31714501
6 300,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: ubytovanie a stravovanie pre 42 žiakov našej školy v termíne 3.2.2025 - 7.2.2025 na lyžiarskom výcviku v Kúpeľoch Ružbachy. Cena na 1 žiaka je 150,- €, celkom 6300,- €
017/2025
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
60,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Prekládka elektomera - výmena merania na odbernom mieste 24ZVS0000075516K - budova školy-Hviezdoslavova 20 Kežmarok, č. elektromera 11821220 v hodnote 60,€.
002/2025
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
103,50 EUR
28.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: prekládku - výmena merania na odbernom mieste 24ZVS0000075516K v budove školy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 Kežmarok, č. elektromera 11821220 v hodnote 60 € a sprístupnenie zariadení v hodnote 43,05 €. Celková suma 103,05 €
« naspäť 1234... 47 ďalej »