portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0649/13/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Seminár "Novinky verzia PAM 28.03" dňa 23.9.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú.
0532/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie 400 ks vizitiek podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
B/0400/13
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Seminár PAM - 25.03.2013 - p. Kostická
0162/13/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Účasť na seminári "Novinky verzie PAM 28.01.", ktorý sa uskutoční dňa 25.3.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 60,00€ vrátane DPH.
B/2048/12
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
60,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Redizajn vizuálov ocenení BSK
0897/12/EO
objednávka
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
60,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Zabezpečenie redizajn vizuálov ocenení BSK a zalomenie pre tlač.
B/1276/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
04.10.2012
Predmet: 1x ubytovanie-09.09.-10.09.2012-Hotel Mikon East Gate Berlin-09.09.2012-10.09.2012
B/1277/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
03.10.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Nivy, BA- p. Dvorský-10.09.-11.09.2012
0554/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Ubytovanie pre PaedDr. Mareka Dvorského na 10.-11.9.2012 v Hoteli Nivy v Bratislave, na 1 noc, 1 lôžková izba s raňajkami..
B/0794/12
faktúra
SYSNET s.r.o.
35886269
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Mikrovlnná rúra zn. SENCOR-1ks
0370-12-EO
objednávka
SYSNET s.r.o.
35886269
60,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Zakúpenie mikrovlnnej rúry zn. SENCOR SMW 6120 podľa prílohy pre Útvar hlavného kontrolóra BSK.
B/2140/11
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
60,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Poplatok - zmena dátumu letenky VIE BRUSEL VIE-24.10.-25.10.2011- p. Malvani Matteo
B/0132/12
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácií audítorovi
B/1379/13
faktúra
Plus Academia, n. o.
36077402
59,76 EUR
08.10.2013
Predmet: Za výučbu anglického jazyka za 08/2013 - Interact RO
B/0344/13
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
59,76 EUR
05.04.2013
Predmet: kurz nemeckého jazyka-projekt RECOM za 02/2013
K/0092/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
59,11 EUR
06.02.2012
Predmet: Vytýčenie podzemného vodovodného potrubia Na mýte - Cyklomost.
0133/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
59,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť zamestnanca útvaru hlavného kontrolóra Mgr. Mariana Mikulu na seminári: ,,Významné zmeny v zákone o verejnom obstarávaní", ktorý sa uskutoční 05. 03. 2013 v Bratislave.
B/1163/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
59,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Zariadenie k TV - Conax CAM Smit CP
0508/12/EO
objednávka
SATRO, s r. o.
31335161
59,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Zariadenie k TV - Conax CAM Smit CP, ktoré bude umiestnené na sekretariáte kancelárie predsedu Úradu BSK.
B/0885/13
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
58,80 EUR
04.07.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0023/13-predplatné "PORADCA 2014"
B/0766/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
58,40 EUR
02.07.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.17.04.2014-20.05.2014
B/0029/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
58,08 EUR
04.02.2013
Predmet: Za overený preklad "Prehlásenie o záujem real. projek. cestný most cez rieku Morava v úseku Angern an der March a Záhorská Ves" - projekt AnZa Most
0012/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
58,08 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu: "Prehlásenie o záujem realizovať projekt cestný most cez rieku Morava v úseku Angern an der March a Záhorská Ves." z nemeckého do slovenského jazyka. Prosím o uvedenie názvu projektu na faktúre a jej vystavenie v 3 origináloch.
2006-277-VPN
zmluva
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
57,90 EUR
18.07.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k ZOD m027/06/SCH.
B/0662/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
57,83 EUR
23.06.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 21.04.2014-18.05.2014
0026/14/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
57,60 EUR
29.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného odborného mesačníka o marketingu, reklame a médiach "Stratégie" pre rok 2014, v počte: 1 ks/mesiac.
B/0060/13
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
57,60 EUR
04.02.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0012/13 - predplatné mesačníka "Stratégie" na rok 2013
0003/13/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
57,60 EUR
11.01.2013
Predmet: Celoročné predplatné vydanie mesačníka "Stratégie" v celkovom počte 1 ks.
B/1688/12
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
57,60 EUR
21.11.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0040/12 - predplatné "Verejná správa" ročník 2013
0668/12/EO
objednávka
PORADCA, s.r.o.
36371271
57,60 EUR
24.10.2012
Predmet: Predplatné mesačníka - Verejná správa na rok 2013 pre odbor kontroly BSK
B/0352/13
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
57,58 EUR
18.04.2013
Predmet: Taška na NTB TARGUS 10-12. 1-2ks
0168/13/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
57,58 EUR
18.03.2013
Predmet: 2ks tašiek na notebooky pre potreby Útvaru hlavného kontrolóra. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0470/13/EO
objednávka
Poradca podnikateĽa, s.r.o.
31592503
57,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Účasť na seminári "Ochrana osobných údajov", ktorý sa bude konať dňa 2.7.2013 v Bratislave pre p. Jozefa Rigu. Obsahom seminára bude nový zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov .
B/1251/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
56,88 EUR
25.09.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt TRANSDANUBE
B/1834/12
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
56,80 EUR
10.12.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0051/12-PORADCA 2013
B/1670/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
56,44 EUR
11.12.2014
Predmet: Pprojekt FamilyNet - preklad zápisu z projekt.stretnutia zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka
0635/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
56,44 EUR
14.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu zápisu zo stretnutia projektu Family NET, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007- 2013 zo slovenského do nemeckého jazyka. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
B/1144/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
56,44 EUR
22.09.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT - preklad dokumentu - Protokol 9.7.2014 SK zo slovenského jaz. do nemeckého jaz.
B/0314/14
faktúra
PRINCIPIUM s.r.o.
35767111
56,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Seminár - "Jazyková kul. a norm. úprava úrad. a obchod. písomností" - p. Durdovanská - 13.03.2013
0150/14/EO
objednávka
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
56,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu a prehliadky priestorov historického múzea na hrade Devín v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 29.4.2014 a v termíne 20.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0133/14/EO
objednávka
Principium s.r.o.
35767111
56,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Jazyková kultúra a normalizovaná úprava úradných a obchodných písomností", ktorý sa uskutoční dňa 13.3.2014 v Bratislave pre p. M. Durdovanskú. Účastnícky poplatok na osobu je 56,00 € (cena vrátane DPH).
B/1861/12
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
56,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Stará Ivanská cesta
0768/12/EO
objednávka
Kominárske služby, Ľudovít Dohorák
40097897
56,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Kominárske práce v zmysle vyhl. MV SR 401/2007 Z.z. Čistenie komína na objekte BSK - Stará Ivánska cesta 1/A, Bratislava.
B/1272/12
faktúra
Malokarpatské osvetové stredisko
00180289
56,00 EUR
04.10.2012
Predmet: 8 ks štrúdli
0385-12-EO
objednávka
Malokarpatské osvetové stredisko
00180289
56,00 EUR
16.07.2012
Predmet: 8 ks štrúdlí v celkovej sume 56,-eur
B/2198/11
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
55,98 EUR
07.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného r. 2011 - SEPI - nedoplatok.
2020-477-DOP
zmluva
Mária Tóthová
55,80 EUR
29.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 145/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1654/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
55,50 EUR
03.12.2012
Predmet: Preklad + korektúra - "Doplnok k dohode medzi vedúcim partnerom a partnermi projektu" Family Net"
0386/15/EO
objednávka
NAR marketing s.r.o.
36694207
55,20 EUR
06.08.2015
Predmet: Zabezpečenie zdieľaného SSL certifikátu pre eAukčnú sieň na obdobie 12 mesiacov.
B/1146/13
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
55,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 07/2013 + doplatok - 05- 06/2013
0030/13/EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
55,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Účasť na seminári "Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012 a zmeny v roku 2013", ktorý sa uskutoční dňa 29.1.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 45,83€ (bez DPH) Celková suma je 55,00€ vrátane DPH.
B/0988/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
54,43 EUR
04.08.2014
Predmet: Preklad Listu Ministra život. prostredia SR-Operačný program INTERACT II-2014-2020 vyjadrenie-do anglického jazyka
0379/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
54,43 EUR
10.07.2014
Predmet: Preklad listu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky "Operačný program INTERACT III 2014-2020 - vyjadrenie" k posudzovaniu vplyvov OP na životné prostredie (SEA) do anglického jazyka. Suma za poskytnuté služby nepresiahne 54,43 Eur s DPH.
B/0962/14
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
54,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - digita. model reliéfu-príprava údajov
2014-359-ÚPaGIS
zmluva
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
54,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Správca poskytne odberateľovi dielo v nasledovnom rozsahu: titul: Digitálny model reliéfu (ďalej len „DMR3.5“) rozsah územia: 1 152 km2 (rozsah katastrálnych území: Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek, Jablonové, Lozorno, Stupava, Borinka, Marianka, MČ Záhorská Bystrica, MČ Devínska Nová Ves, MČ Lamač, MČ Dúbravka, MČ Devín, MČ Karlova Ves, MČ Staré Mesto, MČ Ružinov, MČ Nové Mesto, MČ Vajnory, MČ Rača, Svätý Jur, Slovenský Grob, Limbach, Viničné, Pezinok, Vinosady, Šenkvice, Modra, Vištuk, Budmerice, Dubová, Štefanová, Píla, Častá, Doľany, Plavecký Peter, Prievaly, Buková, Lošonec, Smolenice, Horné Orešany, Dolné Orešany, Dlhá, Košolná, Suchá nad Parnou, Borová)
0101/13/EO
objednávka
Agentúra TEMPO
36433292
53,88 EUR
18.02.2013
Predmet: Účasť na seminári "Zákonník práce - novela", dňa 15.2.2013 pre JUDr. Vieru Homolovú, ktorý sa bude konať v Bratislave.
0756/12/EO
objednávka
Agentúra TEMPO
36433292
53,88 EUR
13.11.2012
Predmet: Účasť na odbornom seminári "Ochrana osobných údajov", ktorý sa uskutoční dňa 14.11.2012 v Bratislave pre JUDr. Melániu Durdovanskú.
0745/12/EO
objednávka
Agentúra TEMPO
36433292
53,88 EUR
07.11.2012
Predmet: Účasť na seminári " Zákonník práce - Novela", ktorý sa uskutoční dňa 16.11.2012 v Bratislave pre Ing. Gabrielu Poliačikovú.
B/0996/13
faktúra
PORTER, s.r.o.
35948493
53,76 EUR
17.07.2013
Predmet: Preklad dokumentov zo SJ do NJ - projekt Family Net
0416/13/EO
objednávka
PORTER, s.r.o.
35948493
53,76 EUR
12.06.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu do nemeckého jazyka v rozsahu 5 normostrán pre potreby projektu Family Net. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s názvom projektu Family Net.
B/1132/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
53,10 EUR
09.09.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 24.07.2014-01.08.2014-Haanova
2020-461-DOP
dodatok
Ľubomír Grofič
53,03 EUR
09.11.2021
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 33/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob uzatvorenej podľa § 663 v spojení s § 50a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
B/1035/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
53,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Z. Hradská-Lacková, Hotel Strážnice ČR-23.07.-24.07.2014
0392/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
53,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Strážnice***+, ČR v termíne 23.7.2014-24.7.2014 /1noc/ pre zamestnanca OSÚR Mgr. Zuzanu Hradskú Lackovú, ktorá sa zúčastní študijnej cesty na výmenu skúseností v lokalite Baťov kanál. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0653/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
53,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
2020-486-DOP
zmluva
Peter Turinič
52,68 EUR
02.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 154/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-462-DOP
zmluva
Anna Turiničová
52,68 EUR
25.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 159/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-424-DOP
zmluva
Marián Turinič
52,68 EUR
24.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 153/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-421-DOP
zmluva
Mária Turiničová
52,68 EUR
24.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 161/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1013/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
52,20 EUR
19.08.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 06/2014
B/0123/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
52,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Vlaky - doplatok k obj. 0007/12/EO-Viedeň-Lille-Viedeň-05.01.-08.01.2012 - p. Šímová, p. Malvani
B/1621/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
51,70 EUR
06.11.2013
Predmet: Aktualizácia k 30.09.2013 - TRESTNÉ PRÁVO s vysvetlivkami
2022-34-DOP
zmluva
Ing. Jozef Chríbik
51,51 EUR
26.01.2022
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1/2021/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/2186/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
51,48 EUR
06.02.2012
Predmet: Elektrická energia - vyúčtovanie za obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 - ZPS Palkovičova
2006-536-VNP
zmluva
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o zmene parkovacieho miesta a stráženia motorového vozidla alebo prípojného vozidla, motocykla.
B/1821/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 12/2014
B/1770/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 11/2014
B/1472/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 10/2014
B/1246/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 09/2014
B/1151/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
22.09.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 08/2014