portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1848/11
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
11 998,80 EUR
29.12.2011
Predmet: Analýza rizík-BSK-Tower Stage v zmysle objednávky
B/1264/11
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
14 979,60 EUR
10.11.2011
Predmet: Právne poradenstvo vo veci Interact II
2022-154-PRA
zmluva
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
30 000,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb. Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2018-2-PRA
zmluva
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
100,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb. Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2017-56-PRA
zmluva
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
100,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb. Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
0103/15/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
23 998,80 EUR
10.03.2015
Predmet: Poskytnutie služby podľa CPV: 79110000-8. Poskytnutie služby - zastupovanie OP INTERACT v súdnych sporoch. Predmet zákazky Poradenstvo, konzultácie a realizácia agendy spojenej s riešením pracovnoprávnych a obchodných sporov pre potreby OP INTERACT, vrátane poskytovania týchto služieb v anglickom jazyku, dôvodom, ktorých sú prebiehajúce súdne spory a uzatváranie zmluvných vzťahov (pracovnoprávnych a obchodných). Dohodnutá odmena: 120,00 € s DPH na osobu/hodinu, s tým že v prípade priznania trov právneho zastúpenia v prospech BSK sú tieto príjmom BSK. Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne sumu 23,998,80 s DPH do 31.12.2015 alebo do vyčerpania finančného limitu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1502/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
270,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky.
B/1453/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
300,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky
B/1434/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
443,90 EUR
05.11.2014
Predmet: Analýza právnej dokumentácie pre OP INTERACT v zmysle obj. č. 0002/14/EO
B/1275/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
240,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby-spor AESKULAP
B/0995/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
1 770,00 EUR
15.08.2014
Predmet: právne služby
B/0517/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
7 632,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Analýza právnej dokumentácie pre OP INTERACT
B/0359/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
870,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Právne poradenstvo - odmena za zastupovanie - Medius, s.r.o., Aeskulap s.r.o.
B/0358/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
3 924,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Analýza právnej dokumentácie pre OP INTERACT
B/0357/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
11 994,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby.
0002/14/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
11 999,90 EUR
15.01.2014
Predmet: Analýza právnej dokumentácie pre OP INTERACT a jej overovanie. Dohodnutá odmena: 120,- € s DPH/hod. Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne sumu 11 999,90- € s DPH s nasledovnými podmienkami: mesačné predkladanie rozsahu činností v hodinách s podrobným popisom vykonaných úkonov s doložením všetkých písomných podaní, analýz a stanovísk. Priznané náhrady trov právneho zastúpenia ste povinní poukázať do 31. 12. 2013 na číslo účtu BSK, od 1.1.2014 na číslo účtu:spolu so zaslaním informácie, ktorého konania sa priznané trovy týkali.
0001/14/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
11 999,90 EUR
15.01.2014
Predmet: Poradenstvo, konzultácie a realizácia agendy spojenej s riešením pracovnoprávnych a obchodných sporov pre potreby OP INTERACT. Dohodnutá odmena: 120,- € s DPH/hod. Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne sumu 11 999,90- € s DPH s nasledovnými podmienkami: mesačné predkladanie rozsahu činností v hodinách s podrobným popisom vykonaných úkonov s doložením všetkých písomných podaní, analýz a stanovísk. Priznané náhrady trov právneho zastúpenia ste povinní poukázať do 31. 12. 2013 na číslo účtu BSK, od 1.1.2014 na číslo účtu: spolu so zaslaním informácie, ktorého konania sa priznané trovy týkali.
B/1901/13
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
729,60 EUR
16.12.2013
Predmet: Právne služby
B/1900/13
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
291,60 EUR
16.12.2013
Predmet: Právne služby - OP INTERACT II
B/0936/13
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
649,20 EUR
16.07.2013
Predmet: Právne služby - OP INTERACT II
B/0776/13
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
6 020,40 EUR
28.06.2013
Predmet: právna dokumentácia-analýza-OP INTERACT
B/0533/13
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
5 427,16 EUR
11.06.2013
Predmet: Právne služby
B/0532/13
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
11 058,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Právne služby - OP INTERACT
B/0531/13
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
5 978,40 EUR
11.06.2013
Predmet: Právna dokumentácia - OP INTERACT
2020-214-SM
zmluva
Equity Partners - stavby, s.r.o.
36862053
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode pozemku po stavebným objektom. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzajúceho bezodplatne previesť na nadobúdateľa výlučné vlastnícke právo k zastavanému pozemku podľa tejto zmluvy a záväzok nadobúdateľa zastavaný pozemok od prevádzajúceho prevziať. Predmetom bezodplatného prevodu výlučného vlastníckeho práva k zastavenému pozemku je pozemok parcela registra „C" č. 373/62 o výmere 86 m2, druh pozemku -zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec.
2020-203-SM
zmluva
Equity Partners - stavby, s.r.o.
36862053
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov. Prevádzajúci touto zmluvou bezodplatne prevádza na nadobúdateľa vlastnícke právo a všetky práva stavebníka k stavebnému objektu špecifikovanému v Článku I. bode 1. tejto zmluvy vrátane technického zhodnotenia cesty III/1062 a dopravného značenia. Momentom účinnosti tejto zmluvy tak výlučne nadobúdateľ bude mať všetky práva vlastníka ako aj stavebníka k stavebnému objektu.
2018-380-SM
zmluva
Equity Partners - stavby, s.r.o.
36862053
1,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok podľa tejto zmluvy nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec, zapísaných na liste vlastníctva č. 636, a to: a) časť pozemku parcela registra "C" KN č. 207/1 v rozsahu nájmu 229 m2 určených situáciou - záber plôch komunikácií p. č. 207/1 a 207/2, b) časť pozemku parcela registra "C" KN č. 207/2 v rozsahu nájmu 1 387 m2 určených situáciou - záber plôch komunikácií p. č. 207/1 a 207/2; časti pozemkov uvedené v písm. a) a b) tohto bodu ďalej aj ako „predmet nájmu“. Situácia - záber plôch komunikácií p. č. 207/1 a 207/2 tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.
0024-12-EO
objednávka
RTVS, s. r. o.
36857432
955,92 EUR
24.02.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky na rok 2012 vo výške 79,66 € mesačne.
B/1966/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
6 667,84 EUR
15.01.2013
Predmet: Vypracovanie statického posudku - prístupový most do kaštieľa v Stupave
2012-572-SaRP
zmluva
PRODIS plus s.r.o.
36855812
6 667,84 EUR
07.11.2012
Predmet: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na realizáciu statického posudku (podrobný vizuálny a sondážny prieskum) zameraného na zistenie príčin statických - stavebných porúch prístupového mosta do kaštieľa v Stupave (ÚZPF č. 540/1, parc. č. 726/1, k. ú. Stupava) vrátane posúdenia stavu zavlhnutia a zasolenia s návrhom sanácie. Most je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 540/1.
K/0049/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
996,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Vypracovanie statického posúdenia - Malokarpatské múzeum Pezinok
0389-12-EO
objednávka
PRODIS plus s.r.o.
36855812
996,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby už zrealizovaného dverného otvoru so schodmi v kultúrnej pamiatke Malokarpatského múzea Pezinok s návrhom potrebnej stavebnej úpravy.
K/0023/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
1 176,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Vypracovanie statického posúdenia objektu Múzea F. Kostku v Stupave
B/1943/12
faktúra
QBE poisťovňa, a. s.
36855472
546,90 EUR
14.01.2013
Predmet: Poistenie majetku za obd. 01.01.2013-31.12.2013
2022-167-FIN
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.02.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o úvere číslo 2500/05/183.
2011-398-FIN
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36 854 140
21.04.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte
2011-399-FIN
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36 854 140
21.04.2011
Predmet: Zmluva o uskutočňovaní depozitných služieb č. 6271048709/2011 uzavretá podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. platného v SR
2018-1149-KOM
zmluva
park Park, s.r.o.
36850586
0,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Memorandum o spolupráci. Uzatvorením memoranda Účastníci prejavujú slobodnú vôľu spolupracovať v oblasti rozvoja Regiónu pri podpore a rozvoji Regiónu, propagácii a zvyšovaní atraktívnosti Regiónu, pri zlepšení kvality života v danom regióne a to najmä v oblasti cestovného ruchu, ale aj v iných oblastiach ako napríklad vzdelávanie a ďalšie.
2018-1050-SM
zmluva
NIFKIN s.r.o.
36849723
420,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby. Žiadateľ je investorom a stavebníkom stavby "Súbor rodinných domov Malý Tomášov - lokalita za družstvom, SO 06 Prípojka VN, SO 07 Transformačná stanica, SO 08 Vonkajšie rozvody NN" v rámci ktorej vybudoval na svoje náklady a nebezpečenstvo nasledovné elektroenergetické zariadenia: a) podzemné káblové NN (1kW) vedenie.
2021-649-SaPR
zmluva
VINMONT s.r.o.
36846279
19 814,40 EUR
12.07.2021
Predmet: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 (ďalej len „tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za dodanie tovaru a jeho inštaláciu cenu podľa čl. IV tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálhy operačný program 2014-2020 (ďalej len „IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021 K036 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia (ďalej aj „MTV") pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinícka 1 v Bratislave - Rača v rámci projektu s názvom „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava".
B/0985/13
faktúra
Tree Design s.r.o.
36846091
45,60 EUR
17.07.2013
Predmet: Obrus - banketová sukňa - propagačné účely
0254/13/EO
objednávka
Tree Design s.r.o.
36846091
45,60 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie výroby obrusu - banketovej sukne na propagačné účely. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky
2017-605-KUL
zmluva
Kollektiv s.r.o.
36844012
3 000,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: "PAMIATKAR - prvé uvedenie pôvodného autorského muzikálu - autorská príprava " (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2016-794-KUL
zmluva
Kollektiv s.r.o.
36844012
1 000,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „SONETY 2016“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-793-KUL
zmluva
Kollektiv s.r.o.
36844012
2 000,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „KADU 2016 - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0087/15/EO
objednávka
AGENTÚRA APOLLO spol. s. r. o.
36843741
50,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Správa registratúry a archív organizácie", ktorý sa bude konať dňa 24.2.2015 v Bratislave pre p. S. Gazdíkovú. Účastnícky poplatok na osobu je 50,00€ (cena vrátane DPH). Celková suma je 50,00€ vrátane DPH.
0029/15/EO
objednávka
AGENTÚRA APOLLO spol. s. r. o.
36843741
50,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Odpisovanie dlhodobého majetku a zmeny platné od 1.1.2015 v daňovom odpisovaní a účtovníctve", dňa 10.3.2015 v Bratislave pre p. A. Hatalovú. Účastnícky poplatok na osobu je 50,00 € (cena vrátane DPH).
K/0022/12
faktúra
DEKTER, s.r.o.
36843423
173 219,68 EUR
21.05.2012
Predmet: Odstránenie havárie nosných konštrukcií budovy ZSŠ drevárska, Ivánska cesta, Bratislava
1058-11-EO
objednávka
DEKTER, s.r.o.
36843423
173 219,68 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie nosných konštrukcií budovy na ZSŠ Drevárska, Ivánska cesta 15, Bratislava. Rozsah prác: Búracie a výkopové práce v interiéri a exteriéri budovy, injektáž mikropilotov v zmysle statického posudku a a návrhu jeho riešenia, montáž hydroizolácií, sanačné práce na nosných konštrukciach,výmeny poškodených častí rozvodov vody a kanalizácie, murárske ,maliarske a obkladačské práce v priestoroch dotknutých vrátane elektroinštalácií. Montáž zdravotechniky a sanity. Odvoz a likvidácia odpadov. Dodanie revíznych správ elektro a tlakové skúšky voda a kanalizácia.
2012-658-SOC
zmluva
VITALITA, n.o.
3684328
0,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-52-SOC
zmluva
VITALITA, n.o.
3684328
0,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2011-634-SOC
zmluva
VITALITA, n.o.
3684328
16.08.2011
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
B/1196/12
faktúra
DT - Trading, s.r.o.
36843270
1 569,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Softvér pre potrebu odboru dopravy
0480-12-EO
objednávka
DT - Trading, s.r.o.
36843270
1 569,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Softvér pre potreby odboru dopravy: AutoCAD LT 2013 jazyková verzia CS pre 1 používateľa.
B/0288/12
faktúra
DT - Trading, s.r.o.
36843270
578,91 EUR
26.04.2012
Predmet: 1 ks počítač: HP Compmaq 8200 SFF
0118-12-EO
objednávka
DT - Trading, s.r.o.
36843270
578,91 EUR
23.02.2012
Predmet: Tks počítača + doprava: HP Copmaq 8200 SFF, model XY136EA (potrebujeme zakúpiť výhradne iba model XY136EA na ktorý sa dá nainštalovať aplikácia štátnej pokladnice). Počítač je určený pre Odbor financií.
B/1066/14
faktúra
STAROMEŠŤAN s.r.o.
36842834
229,64 EUR
03.09.2014
Predmet: Za inzerciu v Bratislavskom kuriérovi č.13-za mesiac júl 2014
B/0889/14
faktúra
STAROMEŠŤAN s.r.o.
36842834
229,32 EUR
29.07.2014
Predmet: Za inzerciu v Bratislavskom kuriérovi č.12 - za mesiac jún 2014
0367/14/EO
objednávka
STAROMEŠŤAN s.r.o.
36842834
458,64 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie 2x propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v dvojtýždenníku Bratislavský kuriér, vydania č.12, 13, s rozmerom 83x96 mm v celkovej výške 458,64€ s DPH.
2017-927-CRaK
zmluva
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o.
36839418
6 000,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na úhradu časti nákladov projektu: "Vybudovanie miesta na celoročné organizovanie ochutnávok vín malokarpatskej vinohradníckej oblasti" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
B/0978/12
faktúra
PRAKTIKLEK s.r.o.
36836184
6,97 EUR
05.09.2012
Predmet: Za zdravotné výkony na účely soc. zabezpečenia-1 pacient
B/0752/13
faktúra
HQ Tools,spol.s.r.o.
36833622
377,84 EUR
27.06.2013
Predmet: elektric.náradie-kladivo vŕtacie-1ks,set MEU 041-1ks
0331/13/EO
objednávka
HQ Tools,s.r.o.
36833622
377,84 EUR
16.05.2013
Predmet: Zabezpečenie elektrického náradia (vŕtacie kladivo + sada uhlových brúsiek) podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky . Elektrické náradie je určené pre potreby oddelenia správy majetku. Celková suma za dodaný tovar zahŕňa dopravu na Úrad BSK.
0042/15/EO
objednávka
3eM, s. r. o.
36823287
794,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu (tonerové náplne) do fotokopírovacieho zariadenia Xerox CQ9202. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena za dodaný tovar je vrátane dodania.
0041/15/EO
objednávka
3eM, s. r. o.
36823287
924,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 3 kusov čistiacich jednotiek do kopírovacieho zariadenia Xerox CQ9202. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dodania.
0519/13/EO
objednávka
Tro-Real s.r.o.
36 822 779
6 480,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Prieskumu trhu na zabezpečenie cyklostojanov pre potreby projektu Za mostom, ktorý sa realizuje vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Cyklostojany budu financované z OŠ 961 projektu Za mostom. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 6480 Eur s DPH.
B/1834/13
faktúra
Tro-Real s.r.o.
36822779
6 480,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za dodávku cyklostojanov - projekt Za mostom
2019-451-FIN
zmluva
Post Scriptum, s.r.o.
36818801
1 500,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Vydanie knihy: Augustín Drška-odkaz v spomienkach" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a  žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2017-325-KUL
zmluva
Post Scriptum, s.r.o.
36818801
2 500,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: "Vydanie publikácie - Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách od najstarších čias do roku 1918" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.3.2017.
B/1793/12
faktúra
Wargha s.r.o.
36817562
9,95 EUR
19.12.2012
Predmet: Za poskytovanie zdravot. služieb-projekt "Rešpekt pre zdravie"
B/1510/12
faktúra
Wargha s.r.o.
36817562
89,55 EUR
05.11.2012
Predmet: Za poskytovanie zdravot. služieb-projekt "Rešpekt pre zdravie"
2012-209-ZDR
zmluva
Wargha s.r.o.
36817562
1,99 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“. Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa uskutočniť pre objednávateľa zdravotnícke služby, konkrétne odbery biologického materiálu (moču a krvi) od žiakov stredných škôl zriadených objednávateľom v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“ (ďalej len ako „odbery“) za podmienok uvedených v Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za uskutočnené odbery odplatu určenú podľa Zmluvy.
B/1705/12
faktúra
MUDr. Somogyiová A. s.r.o.
36813940
85,57 EUR
10.12.2012
Predmet: Za zdravotnícke služby v rámci projektu - "Rešpekt pre zdravie"
2012-207-ZDR
zmluva
MUDr. Somogyiová A. s.r.o.
36813940
1,99 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“. Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa uskutočniť pre objednávateľa zdravotnícke služby, konkrétne odbery biologického materiálu (moču a krvi) od žiakov stredných škôl zriadených objednávateľom v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“ (ďalej len ako „odbery“) za podmienok uvedených v Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za uskutočnené odbery odplatu určenú podľa Zmluvy.
B/0474/12
faktúra
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
1 950,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Finálna verzia na ostrom serveri webstránky www.bratislavaregion.eu
946-11-EO
objednávka
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
1 980,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Reklamno-propagačné služby a tovary: tlač baneru cyklomost podľa predlohy plnofarebnú v rozmere 6x1,2m, 15 000 ks letákov dotlač 4/4 akcie Župná jeseň, 500 ks všeobecných 4/4 letákov Župná jeseň, zabezpečenie webu, hostingu a domeny www.zupnajesen.sk, zabezpečenie 2xbanerov plnofarebných k záchrane kultúrneho dedičstva 2x1 m, dodanie pravítok o 5x30 cm, 300 g pap. 4/0 s podtlačou v počte 200 ks v sume 1980,60 €
B/2114/11
faktúra
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
2 000,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Predloženie 3 grafických návrhov webstránky.
B/1972/11
faktúra
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
1 980,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Reklamno-propagačné služby a tovary- "Župná jeseň"
2011-816-SaRP
zmluva
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
3 950,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Zmluva o dielo. Zmluva o vytvorení prezentačnej webovej stránky zastúpenia BSK v Bruseli.
0102/15/EO
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36812650
410,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie technickej podpory a webhostingu pre webovú stránku www.bratislavaregion.eu. Predmetom zákazky je: a) webhosting webstránky www.bratislavaregion.eu a technickej podpory do 48h od 1.3.2015 do 30.6.2015., b) webhostingu webstránky www.bratislavaregion.eu a technickej podpory do 48h od 1.7.2015 do 31.12.2015. Služby uvedené v bode a) budú fakturované k 1.7.2015 a v služby v bode b) budú vyfakturované k 15.12.2015.