portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15096
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223634
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
18,38 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 Oú
223633
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
74,69 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 Oú
223632
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
268,45 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 MŠ
223631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
139,86 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 VO 3000
223630
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
63,22 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 VO 2000
223629
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
40,24 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 11/23 ČOV Šk
223628
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-33,40 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 11/23 DS
223627
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
400,00 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
223626
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 11/23
223625
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 048,21 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 129,50 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223623
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 936,97 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223622
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 049,41 EUR
31.12.2023
Predmet: zneškod. odpadu
223621
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
364,56 EUR
31.12.2023
Predmet: licencia ESET
223620
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. pohrebisko r. 2023
223619
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
124,81 EUR
31.12.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 11/23
223618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-60,84 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 ČOV Pekár
223617
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
525,00 EUR
31.12.2023
Predmet: výkop. práce nádvorie
223616
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
1 317,50 EUR
31.12.2023
Predmet: výkop. práce nádvorie
223615
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-62,64 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en.1-4/23 ČOV Dr
223614
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-25,38 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 TJ Slova
223613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1,67 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 DS
223612
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-64,73 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 VO 2000C
223611
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-69,02 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 VO 3000F
223610
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-89,16 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 MŠ
223609
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-42,04 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 ČOV Škol
223608
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,52 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 Oú pož.z
223607
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-47,20 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 Oú
223606
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-85,34 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 VO 3000F
223605
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-103,39 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 MŠ
223604
faktúra
Základná škola
31201741
525,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 11/23 MŠ
223603
faktúra
APM Technik s.r.o.
50517872
52,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis IT MŠ
223602
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-31,76 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 TJ Slova
223601
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-3,59 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 DS
223600
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-102,18 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 MŠ
223599
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-105,31 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 VO 3000F
223598
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-75,08 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 VO 2000C
223597
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-43,67 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 ČOV Škol
223596
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,46 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 Pož.zbr.
223595
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-57,85 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 Oú
223594
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-25,69 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 TJ Slova
223593
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-78,20 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 DS
223592
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-77,30 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 VO3000F
223591
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-40,06 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 ČOV Škol
223590
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-20,16 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 pož.zbr.
223589
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-63,53 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 Oú
223588
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
189,02 EUR
31.12.2023
Predmet: práv.sl.
223587
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-259,20 EUR
31.12.2023
Predmet: stav.mater.
223586
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
311,28 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom plošiny
223585
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
886,68 EUR
31.12.2023
Predmet: liaty betón
223584
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
78,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis. podpora odpady
223583
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
237,60 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. softwer odpady
223582
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-24,62 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 TJ Slova
223581
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,72 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 DS
223580
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-110,16 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 MŠ
223579
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-44,14 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 ČOV Škol
223578
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-176,57 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 3000F
223577
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-66,65 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 Oú
223576
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5,56 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 Oú.garáž
223575
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-109,08 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 2000C
223574
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. pred.
223573
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223572
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
197,21 EUR
31.12.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 10/23
223571
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont.plot HZ Oslany
223570
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
339,20 EUR
31.12.2023
Predmet: orezávanie stromov
223569
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
330,42 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 11/23
223568
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,62 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 11/23 VO
223567
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
411,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pomôcky
223566
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 122,95 EUR
31.12.2023
Predmet: PC, projektor,tablet
223565
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
265,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prípr.projektu moder. IS
223564
faktúra
SPORTSERVIS SK s.r.o.
47381817
95,00 EUR
31.12.2023
Predmet: lopty fitnes
223563
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2023
Predmet: služ.Štud.časopis MŠ
223562
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23 TJ Slovan
223561
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23
223560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23
223559
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 TJ Slovan
223558
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 KD
223557
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 MŠ
223556
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 Oú
223555
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 11/23 amfit.