portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/628/2024
objednávka
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
60,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba vernisáže výstavy Bez prerušenia súvislostí
O/706/2024
objednávka
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
100,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba pre vernisáž výstavy Július Schubert
O/713/2024
objednávka
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
100,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba pre sprievodný program - Krst knihy Lingua Franca
510241100
faktúra
ALL IN ONE s.r.o.
36688096
100,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba - krst knihy L.Franca
510241051
faktúra
ALL IN ONE s.r.o.
36688096
100,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba - vernisáž J. Schubert
510240883
faktúra
ALL IN ONE s.r.o.
36688096
60,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba - vernisáž Hap. ozvena
O/64/2025
objednávka
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
220,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
O/137/2025
objednávka
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Kvetinová výzdoba vernisáže výstavy Never Ground
510250178
faktúra
ALL IN ONE s.r.o.
36688096
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Kvetinová výzdoba vernisáže Never Ground
510250101
faktúra
ALL IN ONE s.r.o.
36688096
198,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Kvety 45 ks - inštalácia k výstave Sedimenty sveta
O/722/2024
objednávka
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
3 520,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
510241090
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
2 882,50 EUR
27.12.2024
Predmet: Analyzátor merania,Snímače VOC a meteostanica
510240968
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
4 353,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 4Q/2024
510250170
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
328,16 EUR
19.03.2025
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská výjazdy nad rámec zmluvy
510250093
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
5 284,08 EUR
19.03.2025
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 1Q/2025
O/237/2023
objednávka
MB services, s.r.o.
36696447
28,40 EUR
30.05.2023
Predmet: Autoumyváreň
510230485
faktúra
MB services s.r.o.
36696447
28,40 EUR
20.07.2023
Predmet: umytie SMV Peugeot
510240736
faktúra
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
392,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Sťahovacie práce PP Haptická ozvena
O/531/2024
objednávka
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
392,40 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Haptická ozvena
O/751/2024
objednávka
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
240,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510241147
faktúra
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
240,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sťahovane diela R.Ondak
510240366
faktúra
Scherz, s.r.o.
36721921
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Úprava, maľovanie inštalácia steny - výstava Demeter
O/272/2024
objednávka
Scherz, s.r.o.
36721921
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy- Demeter
510240741
faktúra
Scherz, s.r.o.
36721921
700,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Vymaľovanie priestorov II. posch. PP
O/538/2024
objednávka
Scherz, s.r.o.
36721921
700,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy Haptická ozvena
O/733/2022
objednávka
Med Prax, s.r.o.
36727253
20,00 EUR
22.11.2022
Predmet: potvrdenie - práca v noci
O/353/2023
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
999,00 EUR
30.05.2023
Predmet: materiál na workshopy pre teenagerov
510230380
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
998,30 EUR
30.05.2023
Predmet: techn.materiál - vzdelávanie
510231010
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
438,66 EUR
30.12.2023
Predmet: Maliarsky stojan
510230978
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
115,33 EUR
30.12.2023
Predmet: Maliarsky stojan
O/814/2023
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
115,33 EUR
31.12.2023
Predmet: Maliarske stojany
O/821/2023
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
438,75 EUR
31.12.2023
Predmet: Stolové stojany na maľovanie
O/766/2024
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
299,82 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510241073
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
299,50 EUR
27.12.2024
Predmet: Maliarske portreby - ateliér
O/63/2025
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
117,00 EUR
19.03.2025
Predmet: výtvarné pomôcky
510250110
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
114,50 EUR
19.03.2025
Predmet: Maliarske stojany 5 ks
1192016
objednávka
PM Trans-PB TEL s.r.o.
36732273
550,00 EUR
05.01.2017
Predmet: autobus.doprava žiakov-projekt Umenie zblizka 6
510160401
faktúra
PB TEL s.r.o.
36732273
550,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Umenie zbl.6-aut.preprava
100220052
faktúra
BEETLE s.r.o.
36737780
100,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Fakturujeme Vám za ostatné služby spojené s natáčaním dňa 29.9. a 2.10.2022 pre projekt Dunaj
100230013
faktúra
BEETLE s.r.o.
36737780
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: služby technika natáčanie 30.3.2023 - projekt DUNAJ 2
100240041
faktúra
Civitta Slovakia a.s.
36740454
255,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom podkrovia v Mirbachovom paláci, dňa 25.09.2024, pre podujatie "workshop pre mentorov na Climathon Bratislava"
O/456/2021
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
31,20 EUR
28.10.2021
Predmet: Napínacie kliešte na obrazy
O/553/2021
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
169,50 EUR
19.01.2022
Predmet: Reštaurátorské náradie
510220427
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
13,20 EUR
22.07.2022
Predmet: tmel na drevo - výstava G. Weyde
O/457/2022
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
13,20 EUR
16.09.2022
Predmet: inštalačný materiál Gisela Weyde
O/558/2022
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
196,50 EUR
16.09.2022
Predmet: vybavenie reštau.dielne
510220565
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
196,50 EUR
23.09.2022
Predmet: Reštauratorský mat.
O/691/2022
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
67,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Gisela Weyde - materiál na workshopy
O/775/2022
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
999,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Reštaurátorský materiál
510220790
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
67,90 EUR
24.01.2023
Predmet: Lino - worshopy vzdelávanie
510220917
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
61,70 EUR
24.01.2023
Predmet: Reštauratorský mat.
510220918
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
645,10 EUR
24.01.2023
Predmet: Reštauratorský mat.
510221045
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
153,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Farby, lino, štetce
O/917/2022
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
153,00 EUR
13.02.2023
Predmet: výtvarný materiál Ukrajina grant
O/263/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
145,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Materiál pre grafický ateliér
O/283/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
186,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Materiál pre grafický ateliér
O/316/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
306,86 EUR
30.05.2023
Predmet: materiál na výtvarné workshopy pre školy (UNICEF)
O/343/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
368,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Materiál pre grafický ateliér
O/352/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
475,00 EUR
30.05.2023
Predmet: material na workshopy pre teenagerov
510230369
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
368,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
510230355
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
306,86 EUR
30.05.2023
Predmet: kancelársky materiál- vzdelávanie
510230271
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
186,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
510230266
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
145,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
510230520
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
469,61 EUR
20.07.2023
Predmet: KP vzdelávanie
O/409/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
224,00 EUR
20.07.2023
Predmet: výtvarný materiál na tábor (júl + august)
O/416/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
186,00 EUR
20.07.2023
Predmet: výtvarné pomôcky
510230567
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
201,06 EUR
25.10.2023
Predmet: Farby, plátno - tábor
510230756
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
454,90 EUR
26.10.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
510230643
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
454,41 EUR
26.10.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
O/457/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
454,41 EUR
10.11.2023
Predmet: Materiál pre grafický ateliér
O/584/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
454,90 EUR
10.11.2023
Predmet: Materiál pre grafický ateliér
510231100
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
186,40 EUR
30.12.2023
Predmet: Výtvarný mat. do ateliéru MP
510231075
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
79,90 EUR
30.12.2023
Predmet: sololit - vzdelávanie Unicef
510230996
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
359,50 EUR
30.12.2023
Predmet: Mater. a pomôcky reštaurátorom
O/782/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
359,50 EUR
31.12.2023
Predmet: Materiál a pomôcky na reštaurovanie
O/813/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
186,40 EUR
31.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál do samooblužného ateliéru
O/822/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
79,90 EUR
31.12.2023
Predmet: Sololitové dosky
510240409
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
19,40 EUR
09.07.2024
Predmet: Keamická hlina
O/245/2024
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
19,40 EUR
09.07.2024
Predmet: výtvarné pomôcky na školské programy
510240685
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
48,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Výtvarné pomôcky - keramická hlina