portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
23 257,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Objednávame si výmenu starých okien za plastové na pravej strane telocvične.
298/2014
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
1 026,22 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava stĺpov v krčku pri telocvični
65/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
1 030,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame opravu nosných stĺpov v krčku telocvične.
616/2013
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
940,50 EUR
19.02.2014
Predmet: zateplenie a zníženie stropu
615/2013
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
980,10 EUR
19.02.2014
Predmet: zateplenie stropu kazetovým podhľadom
591/2013
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
6 501,41 EUR
19.02.2014
Predmet: výmena dverí
147/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
980,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž kazetových stropov v krčku pri telocvični.
146/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
940,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si zateplenie a zníženie stropov v prechode medzi budovou školy a telocvičňou.
137/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
6 500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si výmenu pôvodných dverí za plastové dvere v počte 3 ks.
13/0026
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
23 067,79 EUR
16.09.2013
Predmet: Výmena okien v telocvični.
70/2013
objednávka
JM centrum - Ing. Marek Fereta
36506061
23 100,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu okien - severná strana telocvične školy.
12/0007
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
1 046,03 EUR
23.05.2012
Predmet: Okna - byt P. Horova
48/2012
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
1 050,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Plastové okná 3 ks + montáž.
108/2012
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
519,52 EUR
27.03.2012
Predmet: okna do suterénu
18/2012
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
420,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Plastové okná - 8 kusov
287/2020
faktúra
HERKULES agency, s.r.o.
36504980
251,90 EUR
05.11.2020
Predmet: ochranné štíty - COVID 19
47/2020
objednávka
HERKULES agency, s.r.o.
36504980
255,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Ochranné štíty na tvár: veľkosť M 15 ks veľkosť L 20 ks
004/2011/P
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
36501891
135,98 EUR
21.03.2011
Predmet: Nákup dverí.
127/2019
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
09.05.2019
Predmet: ceny na súťaž MLM 2019
17/2019
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás ceny na súťaž "MLM 2019", ktorá sa uskutoční dňa 12.4.2019.
147/2018
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
25.04.2018
Predmet: ceny na MLM 2018
17/2018
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2018", ktorá sa bude konať dňa 13.04.2018.
139/2017
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
21.04.2017
Predmet: ceny na súťaž MLM 2017
35/2017
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2017".
127/2016
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
04.05.2016
Predmet: ceny na MLM 2016
173/2015
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
999,00 EUR
14.05.2015
Predmet: ceny na súťaž MLM
33/2015
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž "MLM 2015", ktorá sa bude konať dňa 17.4.2015.
201/2014
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Ceny na celoslovenskú súťaž MLM 2014.
46/2014
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž "Módna línia mladých 2014".
129/2013
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
23.05.2013
Predmet: ceny na MLM 2013
43/2013
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž MLM 2013.
141/2012
faktúra
TOPA SPORT, s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
26.04.2012
Predmet: ceny na súťaž MLM 2012
39/2012
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Ceny na Celoslovenskú súťaž "Módna línia mladých 2012".
136/2011
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Nákup cie na súťaž MLM 2011
042/2011
faktúra
ITAKA Plus Prešov s.r.o.
36500143
310,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Zaťahovacie dvere do sprchy - 2.posch.
165/2012
faktúra
ZLATÁ STUDŇA, s.r.o.,
36499552
79,12 EUR
27.04.2012
Predmet: tovar - bufet
069/2012
faktúra
ZLATÁ STUDŇA, s.r.o.,
36499552
23,04 EUR
26.03.2012
Predmet: tovar - bufet
557/2013
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
16.01.2014
Predmet: mesh na budovu školy
116/2013
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu a osadenie mesh-ov na budovu školy v počte 2 ks, rozmer 10,4 x 10,7 m
12/0032
faktúra
EXIM ALARM S.R.O.
36498068
3 868,38 EUR
04.01.2013
Predmet: Oprava pôvodnej brány na zatváraciu.
334/2013
faktúra
BRM, s.r.o.
36495450
11 596,40 EUR
11.10.2013
Predmet: montáž strpného podhľadu
72/2013
objednávka
BRM, s.r.o.
36495450
11 600,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia stropných podhľadov - IV. nadzemné podlažie.
19/2021
objednávka
Velmax, s.r.o.
36494950
30,00 EUR
14.04.2021
Predmet: školenie k ZP
61/2021
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
30,00 EUR
25.03.2021
Predmet: školenie - Zákonník práce
352/2019
faktúra
VELMAX, s.r.o.
36494950
74,00 EUR
21.11.2019
Predmet: školenie
509/2017
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
37,00 EUR
19.01.2018
Predmet: školenie
281/2016
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
68,00 EUR
23.06.2016
Predmet: seminár - Zákonník práce
15/0034
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Poplatok za školenie.
13/0038
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Seminár " Novelizácia zákona o DPH k 1.1.2014".
12/0023
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Školenie k DPH.
76/2015
objednávka
Fotoramex
36 494 372
1 080,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Objednávame si 30 ks Euro Clip sklo - atypické v rozmere 1,05 x 0,54 na výstavu žiackych prác.
463/2015
faktúra
Fotoramex s.r.o.
36494372
1 080,00 EUR
01.12.2015
Predmet: euro clip sklo
101b/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
115,37 EUR
26.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál
242/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
115,37 EUR
29.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál ŠJ.
257/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-35,04 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
258/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
5,30 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
DFP/23/0063
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-12,90 EUR
22.09.2023
Predmet: Dobropis
DFP/23/0061
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
700,73 EUR
22.09.2023
Predmet: Kancelárske potreby - P.Č.
94/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
750,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Spotrebný materiál
177/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
245,99 EUR
27.07.2023
Predmet: Spotrebný materiál-vzdel.poukazy
74/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
245,99 EUR
29.06.2023
Predmet: Spotrebný materiál
151/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
997,50 EUR
16.06.2023
Predmet: Obaly na diplomy-250 ks
138/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
28,09 EUR
16.06.2023
Predmet: Spotrebný materiál - obálky
65/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
997,50 EUR
29.05.2023
Predmet: Obaly na diplomy-250 ks
63/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
28,09 EUR
19.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál-obálky
094/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
133,54 EUR
20.04.2023
Predmet: Magnetická tabuľa+ flipchart+spotrebný materiál
52/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
133,54 EUR
06.04.2023
Predmet: Magnetická tabuľa+ flipchart+spotrebný materiál
DFP/23/0011 faktúra
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
33,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – obaly na jedlo - PČ
19/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
33,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – obaly na jedlo - PČ
296/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
323,96 EUR
11.01.2023
Predmet: Drobný nákup-kancelárske potreby
352/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
48,31 EUR
04.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál
351/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
20,37 EUR
04.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál
345/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
127,50 EUR
04.01.2023
Predmet: Vzdelávacie poukazy - stieracia tabuľa
DFP/22/0045 faktúra
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
193,10 EUR
22.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby- PČ
74/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
600,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá v mesiaci november, december
DFP/22/0038
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
10,20 EUR
22.11.2022
Predmet: Stierka magnetická - 20 ks.
DFP/22/0036
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
244,14 EUR
22.11.2022
Predmet: Tabule - konferencie, prednášky.
DFP/22/0033
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
17,05 EUR
11.11.2022
Predmet: Kancelársky materiál - PČ.
DFP/22/0029
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
182,28 EUR
11.11.2022
Predmet: Drobný nákup - PČ.
66/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
1 000,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá