portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21409
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2617g-807/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 020,31 EUR
17.12.2013
Predmet: PHM
f2616g-9025/2013
faktúra
PAP HAUS s.r.o.
44801556
15 962,64 EUR
17.12.2013
Predmet: Asfaltovanie cesty - pod stanicou, ulica ČSA, Krausova ulička
f2615g-9024/2013
faktúra
INJEKTA s.r.o.
36395081
29 634,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za súpis prác za obdobie 21.10.2013-19.11.2013 - sanácia oporného múra na ul. J. Kolára v Kremnici
o0942g-Oškš
objednávka
Martin Varhaňovský
34609091
1 570,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenájom priestorov na podujatie v 2. polrok 2013
o0941g-Oškš
objednávka
OZ 1115
42019648
1 900,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenájom priestorov na podujatia v 2. polroku 2013
z0547g - Zmluva o dielo č. 9/2013
zmluva
INJEKTA, s.r.o.
36395081
29 634,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Sanácia oporného múru na Ul. Kolárovej v Kremnici
o0940g-MsP 67/13
objednávka
TEKOZ spol. s r.o.
00616052
1 794,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Rozšírenie mestského kamerového systému - Medzibránie
o0939g-TS
objednávka
AlarmShop.sk
36453153
65,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Maják 12V - led, poistky
o0938g-TS
objednávka
Viliam Schmidt
33329630
600,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Verejné obstarávanie - malé komunálne vozidlo
o0937g-MsP 69/13
objednávka
Net Sales s.r.o.
45697655
125,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Digitálny fotoaparát Sony Cyber Shot DSC - 1ks
z0546g - Leasingová zmluva LZF/13/80463
zmluva
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
106 440,00 EUR
16.12.2013
Predmet: nové nákladné vozidlo Holder 480 s príslušenstvom snehovou radlicou a sypačom
o0936g-MsP 66/13
objednávka
Milan Talán- MARKUS
33323445
90,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Krmivo pre psov
f2614g-857/2013
faktúra
VYVOND s.r.o.
36397172
61,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Viazací popruh s okami 4m, 2m
f2613g-808/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
490,10 EUR
12.12.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 10/2013
f2612g-798/2013
faktúra
PAP HAUS s.r.o.
44801556
5 200,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Za asfaltovanie cesty - Bystrická ulica pred internátom
f2611g-797/2013
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
170,33 EUR
12.12.2013
Predmet: Za dodávku a prepravu materiálu 4/8, množstvo 7,42t a za terénne úpravy mechanizmom
f2610g-822/2013
faktúra
Roman Šopoň
41046773
980,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Za výrobu pultov do miestnosti KPK
f2609g-866/2013
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
27,47 EUR
12.12.2013
Predmet: Materiál na občerstvenie - Mikuláš
f2608g-809/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
973,40 EUR
11.12.2013
Predmet: Náplň do tlačiarní
f2607g-806/2013
faktúra
Pracovné odevy - ZIGO s.r.o.
43909159
87,50 EUR
11.12.2013
Predmet: Pracovné odevy - tričká 16 ks
f2606g-816/2013
faktúra
B&K-SK s.r.o.
36321729
141,18 EUR
11.12.2013
Predmet: Vrecia na komunálny odpad
f2605g-813/2013
faktúra
VEIDEC SK, s.r.o.
36421162
84,26 EUR
11.12.2013
Predmet: Mazacie a čistiace prostriedky pre motorové vozidlá oddelenia TS
f2604g-817/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
39,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Náplň do tlačiarní TO R HP436A - 1ks
f2603g-826/2013
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
589,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Montáž a demontáž pneumatík na motorovom vozidle ŠKODA YETI
f2602g-800/2013
faktúra
STRABAG s.r.o.
17317282
367,42 EUR
11.12.2013
Predmet: Asfaltovanie chodníka pred MsKS - obaľovaná asfaltová zmes AC 8 v množstve 4,05t
f2601g-810/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
22,79 EUR
11.12.2013
Predmet: Za odber vody za obdobie 31.08.2013-20.11.2013, odberné miesto Horná Ves, garáže
f2600g-814/2013
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
574,93 EUR
11.12.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 10/2013
f2599g-727/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
39,85 EUR
11.12.2013
Predmet: Kancelársky materiál - rýchloviazače A4 - 125ks
f2598g-805/2013
faktúra
Milan Talán- MARKUS
33323445
126,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Krmivo pre psov - Maxima Grain Free Adult 14 kg
f2597g-790/2013
faktúra
Kamil Gubán
10934103
350,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Za vyhotovenie plastiky - cena Mesta primátora Kremnice
f2596g-779/2013
faktúra
Jozef Jasenský
14210991
459,60 EUR
11.12.2013
Predmet: Za použitie vysokozdvižnej 27m plošiny pri asanácií drevín v meste Kremnica v rozsahu 7 hodín
f2595g-785/2013
faktúra
Posuvné brány s.r.o.
46766367
587,40 EUR
11.12.2013
Predmet: Sada pohonu pre posuvnú bránu do 400kg NICE PH-47 -1ks, ozubený hrebeň s kovovou výstuhou LZ-1-1 6ks, kanálový vysielač NICE FLO2R - 10ks
f2594g-786/2013
faktúra
GryfArt, s.r.o.
46772073
3 080,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Reštaurovanie vchodových dverí objektu Mestského kultúrneho strediska
f2593g-854/2013
faktúra
Marian Horník - Autobiznis
41792858
27,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Vaničkové autorohože - Ford Fiesta VI 11/2005-07/2008 1 ks + manipulačné
o0935g-Msp 65/13
objednávka
Dobrý obchod - Jan Juřica
60348259
105,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Svetelné znamenia na motorové vozidlá predátor LED do mriežky - kod kf001-2 blue x-2ks, Led svetelná alej 6-prvková modrá - 1ks
o0934g-07/2013
objednávka
GISTA s.r.o.
43995187
200,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Jednorázová zmena konfigurácie súvisiacej s automatizovaným importom dát KN v systéme GISPLAN mesta Kremnica
o0933g-01/2013 Webicon
objednávka
Webicon, s.r.o.
44681445
220,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Support ročná podpora pre dochádzkový systém Attendance pro W 50
f2592g-2013/063
faktúra
Autoškola Jozef Bosák
12606529
520,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Absolvovanie kurzu pre získanie KKV vodiča autobusu 140 hodinový zrýchlený
f2591g-2013/062
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
132,60 EUR
10.12.2013
Predmet: PHM nafta do minibusu
o0932g-TS
objednávka
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
180,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Alarm pre budovu TS