portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020-537-SaRP
zmluva
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
644 454,12 EUR
21.07.2020
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať výstavbu jednopodlažného dvojdomu pre poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou - elokovaného pracoviska Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania MEREMA na Zámockej ulici v Častej, a to za podmienok špecifikovaných v Zmluve. Predmet Zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou pre realizáciu stavby RODINNÝ DVOJDOM ČASTÁ-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA z 04/2018.
2020-538-SaRP
zmluva
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
739 116,42 EUR
21.07.2020
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať výstavbu jednopodlažného dvojdomu pre poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou -dokovaného pracoviska Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania MEREMA na Zámockej ulici v Dubovej, a to za podmienok špecifikovaných v Zmluve. Predmet Zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou pre realizáciu stavby RODINNÝ DVOJDOM DUBOVÁ-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA z 04/2018.
2021-538-SaRP
dodatok
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
0,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.
2020-537-SaRP
dodatok
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
0,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.
2021-646-SaRP
zmluva
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
13 825,86 EUR
07.07.2021
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1 a o urovnaní.
2020-537-SaRP
dodatok
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
675 551,86 EUR
30.09.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2020-537-SaRP. V záujme predídenia nejasností ohľadom zriadenia a odovzdania stanoviska a v súlade s Článkom VII. bodom 7.2. Zmluvy o dielo pristúpili zmluvné strany dňa 06.05.2021 k uzatvoreniu Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11.05.2021.
2021-646-SaRP
dodatok
OMOSS spol. s.r.o.
36 390 151
13 825,86 EUR
10.11.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o ukončení Zmluvy o dielo v znení jej dodatku č. 1 a o urovnaní.
2020-239-SaRP
zmluva
Teximp, s.r.o.
36395145
123 000,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014/2020 (ďalej len "IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021K036 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia (ďalej aj "MTV") pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinická 1, Bratislava v rámci projektu s názvom "Obnova strednej odbornej školy Hlinická 1, Bratislava".
B/0514/11
faktúra
Versity, a.s.
36396222
3 832,43 EUR
06.05.2011
Predmet: Tonery pre úrad BSK
276-11-EO
objednávka
Versity, a.s.
36396222
5 944,80 EUR
25.05.2011
Predmet: Tonery a spotrebný materiál do multifunkčných zariadení zn. XEROX
B/0820/11
faktúra
Versity, a.s.
36396222
5 944,80 EUR
24.06.2011
Predmet: Tonery a spotrebný materiál do multifunkčných zariadení zn. Xerox
187/11/EO
objednávka
Versity, a.s.
36396222
3 832,43 EUR
05.04.2011
Predmet: Nákup tonerov pre Úrad BSK
2018-229-INF
zmluva
Autocont SK a.s.
36396222
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, s ktorými boli zmluvné strany oboznámené, alebo ktoré získali alebo mali z titulu spolupráce k dispozícii.
2019-5-SM
zmluva
ISTROFINAL, a.s.
36396761
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Prevádzajúci touto Zmluvou bezodplatne prevádza na Nadobúdateľa vlastnícke právo k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. I tejto Zmluvy a Nadobúdateľ toto vlastnícke právo prijíma. Prevádzajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. Grinava, evidovaných katastrálnym odporom Okresného úradu Pezinok na liste vlastníctva č. 2358, a to: - pozemku parc. č. 756/21 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2 v hodnote 48575 €, - pozemku parc. č. 756/64 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 v hodnote 2465, - pozemku parc. č. 756/66 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97 m2 v hodnote 14065 €, - pozemku parc. č.756/68 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2 v hodnote 9135 €.
B/0688/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac apríl 2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
B/0818/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac máj 2011
B/1044/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
26.07.2011
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac jún 2011
B/1187/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.08.2011
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac júl 2011
B/0243/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac február 2011
B/1237/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
20.09.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 08/2011
B/1514/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 09/2011
B/1712/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 10/2011
B/0462/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac marec 2011
B/1939/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 11/2011
B/2195/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 12/2011
B/0147/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 01/2012
B/0262/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 02/2012
B/0468/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 03/2012
B/0583/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 04/2012
B/0724/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
09.07.2012
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 05/2012
B/0918/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 06/2012
B/1058/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 07/2012
2021-548-OIČaVO
zmluva
MARO, s.r.o.
36407020
152 778,04 EUR
11.06.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon" alebo „zákon o verejnom obstarávaní") na predmet zákazky „Vybudovanie športového areálu", realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž") podľa§ 117 zákona o verejnom obstarávaní.
2021-548-OIČaVO
dodatok
MARO, s.r.o.
36407020
170 470,10 EUR
04.10.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.06.2021. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 06.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva"), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať za podmienok stanovených v Zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela „Vybudovanie športového areálu" (ďalej aj ako „dielo"). Účelom tohto Dodatku č.1 je úprava predmetu Zmluvy o práce naviac, ktoré sú súčasťou prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 tak, ako je uvedené v bode 1.1. Potreba naviac prác podľa tohto Dodatku č.1 vyplynula až počas realizácie stavby „Vybudovanie športového areálu" a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác.
0498/12/EO
objednávka
PROLINK,s.r.o.
36407968
2 988,44 EUR
24.08.2012
Predmet: Tonerové náplne podľa prílohy do tlačiarní ( zn. HP, Canon, Xerox, Ricoh) určené pre Úrad BSK vrátane dopravy.
B/1243/12
faktúra
PROLINK,s.r.o.
36407968
2 874,83 EUR
03.10.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní pre Úrad BSK
B/1244/12
faktúra
PROLINK,s.r.o.
36407968
113,61 EUR
03.10.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní pre Úrad BSK
0806/13/EO
objednávka
SKRIVANEK SLOVENSKO
36409812
238,08 EUR
26.11.2013
Predmet: Simultánne tlmočenie slovenský - nemecký jazyk a opačne na tlačovú konferenciu pre projekt Destinatour 2013 dňa 5.12.2013 od 10.00 na dve hodiny v Bratislave.Preklad tlačovej správy zo slovenčiny do nemčiny a opačne max. 8 normostrán prekladu. Téma: cestovný ruch, aktivity cezhraničného projektu, destinačný manažment, podujatia. Cena služieb sa bude fakturovať podľa skutočného počtu normostrán prekladu. Prosím uviesť ceny samostatne za tlmočenie a za preklad. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
B/2069/13
faktúra
SKRIVANEK SLOVENSKO
36409812
220,22 EUR
13.01.2014
Predmet: Preklad zo SJ do NJ, simultánne tlmočenie z NJ do SJ-projekt DESTINATOUR 2013
0621/12/EO
objednávka
Active, s.r.o.
36420140
350,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Umiestnenie baneru BSK v HANT Aréne, Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava, v termíne 28. 09. 2012, umiestnenie loga BSK na plagáty podujatia v počte 1 000 ks, umiestnenie loga BSK do bulletinov v počte 2 000 ks.
B/1452/12
faktúra
Active, s.r.o.
36420140
350,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Propagácia BSK - HANT Aréna - 28.09.2012
0225/13/EO
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
10.04.2013
Predmet: Registrácia domény: priorityBSK.sk - na obdobie 1 rok.
B/0674/13
faktúra
Websupport, s r. o.
36421928
14,76 EUR
12.06.2013
Predmet: doména prioritybsk.sk 9.5.2013-9.5.2014
0178/14/EO
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
01.04.2014
Predmet: Registrácia domény www.iropbsk.sk na jeden rok.
B/0449/14
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
07.05.2014
Predmet: sk doména iropbsk.sk od 31.3.2014-31.03.2015
0154/15/EO
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie predĺženia platnosti internetovej domény iropbsk.sk na obdobie 12 mesiacov
2015-716-INF
zmluva
PC SEMA s.r.o.
36426041
52 685,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom: osobné počítače, počítačové monitory a konzoly, počítačová myš, prenosné počítače, klávesnica, tabletový počítač, púzdra na prenosné počítače, farebné grafické tlačiarne
2015-721-INF
zmluva
PC SEMA s.r.o.
36426041
25 764,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je: Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom.
2015-729-INF
zmluva
PC SEMA s.r.o.
36426041
1 920,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je: Nákup Universal USB Charging Port Replicator
2015-735-INF
zmluva
PC SEMA s.r.o.
36426041
42 000,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je: Nákup výpočtovej techniky.
2016-42-INF
zmluva
PC SEMA s.r.o.
36426041
14 965,20 EUR
15.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. 220162318_2. Predmetom je nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom.
2016-81-KUL
zmluva
PC SEMA s.r.o
36426041
14 136,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z20164392_Z. Nákup svetelnej, zvukovej a kancelárskej techniky.
0142/13/EO
objednávka
Panacea, s.r.o.
36432253
174,90 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov náplní do nástenných lekárničiek STANDARD.
B/0284/13
faktúra
Panacea, s.r.o.
36432253
163,90 EUR
22.03.2013
Predmet: Lekárnička nástenná - náplň - 10ks
0745/12/EO
objednávka
Agentúra TEMPO
36433292
53,88 EUR
07.11.2012
Predmet: Účasť na seminári " Zákonník práce - Novela", ktorý sa uskutoční dňa 16.11.2012 v Bratislave pre Ing. Gabrielu Poliačikovú.
0756/12/EO
objednávka
Agentúra TEMPO
36433292
53,88 EUR
13.11.2012
Predmet: Účasť na odbornom seminári "Ochrana osobných údajov", ktorý sa uskutoční dňa 14.11.2012 v Bratislave pre JUDr. Melániu Durdovanskú.
0101/13/EO
objednávka
Agentúra TEMPO
36433292
53,88 EUR
18.02.2013
Predmet: Účasť na seminári "Zákonník práce - novela", dňa 15.2.2013 pre JUDr. Vieru Homolovú, ktorý sa bude konať v Bratislave.
0038/14/EO
objednávka
MUNICIPALIA, a.s.
36436160
18,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu Územná samospráva na rok 2014 v celkovej cene 18 EUR s DPH vrátane distribúcie.
B/0116/14
faktúra
MUNICIPALIA, a.s.
36436160
18,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Predplatné dvojmesačníka Územná samospráva na rok 2014
2020-539-SaRP
zmluva
ENDORFINE, s.r.o.
36 436 771
5 952,00 EUR
28.07.2020
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať dielo architektonickej štúdie pre investičný projekt: ,,Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra", ktorý bude realizovaný na mieste: Znievska 4, 851 06 Bratislava (parc. č. 1948 a č. 1947, a stavba so súp. č. 3235/4 v k.ú. Petržalka) (ďalej len „dielo") v súlade so špecifikáciou pre rozsah poskytovaných služieb a zadávacími podmienkami pre projektové práce uvedenými v prílohe č. 1 tejto zmluvy, opisom predmetu zákazky ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu diela zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.
B/0062/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
10,17 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra - Marketingový management destinací" - projekt Destantour 2013
B/0064/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
12,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra "Mangement destinace cestovního ruchu" - projekt Destinatour 2013
0041-12-EO
objednávka
Martinus.sk
36440531
10,81 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup študijnej literatúry k projektu Destinatour 2013. Titul: Marketing destinace cestovního ruchu, Kiraľová, Ekopress, 2003. Na nákup budú použité finančné prostriedky z projektu Destinatour 2013, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT.
0043-12-EO
objednávka
Martinus.sk
36440531
12,86 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup študijnej literatúry k projektu Destinatour 2013. Titul: Management destinace cestovního ruchu, Nejedl, Wolters Kluwer, 2011. Na nákup budú použité finančné prostriedky z projektu Destinatour 2013, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT.
0044-12-EO
objednávka
Martinus.sk
36440531
10,17 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup študijnej literatúry k projektu Destinatour 2013. Titul: Marketingový management destinácií, Palatková, Grada 2011. Na nákup budú použité finančné prostriedky z projektu Destinatour 2013, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT.
B/0139/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
10,81 EUR
28.02.2012
Predmet: Študijná literatúra "Marketing destinace cestovního ruchu" - projekt Destinatour 2013
B/1016/11
faktúra
STAVOINVESTA SK, s.r.o.
36 441 716
141 939,70 EUR
21.07.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení-Gymnázium J.Papánka
0132-12-EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
11 658,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Nákup nábytku pre oddelenie INTERACT Sekretariát.
B/0505/12
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
11 658,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Nákup nábytku pre oddelenie INTERACT Sekretariát
0278-12-EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
3 100,80 EUR
10.05.2012
Predmet: Zakúpenie nábytku z dôvodu výmeny poškodenej sedacej zostavy na 4. poschodí Ú BSK.
B/0740/12
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
3 100,80 EUR
11.07.2012
Predmet: nábytok-4.poschodie Ú BSK-sedačka NEPTUN-2 ks,kreslo NEPTUN-1ks,stolík konferenčný-2ks
0199/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
58 924,32 EUR
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie zvislej a ležatej kanalizácie vrátane napojenia do externej šachty v priestoroch SPŠ stavebnej Drieňova ulica v Bratislave v rozsahu prác : vybúranie podlahy v šatniach, odkopanie všetkých vodorovných rozvodov kanalizácie, vybúranie zvislých rozvodov kanalizácie, výkop ležatej kanalizácie a jej výmena ,spätná betonáž,pokládka podlahoých povrchov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
0185/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
167 799,36 EUR
16.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizačného systému v sociálnych priestoroch SOŠ Malinovo v rozsahu prác : kompletná výmena poškodených rozvodov kanalizácie ,výmena zdravotechniky, obkladov a dlažieb . Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer .Odvoz a likvidácia odpadov.
0287/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
4 863,60 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie poruchy vodovodnej prípojky SOŠ Zdravotnícka Zahradnícka, Zahradnícka 44, Bratislava v rozsahu prác: Demontáž poškodeného rozvodu SV, montáž nových rozvodov v energokanáli, odvoz a likvidácia odpadov.
B/0473/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
58 924,32 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie zvis. a lež.kanalizácie - napojenie do exter .šachty - SPŠ stavebná Drieňová
B/0530/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
167 799,36 EUR
13.05.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizačného systému - SOŠ Malinovo
0444/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
9 043,20 EUR
24.06.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho nábytku (písacie a pracovné stoly, konferenčné stolíky, skrine, kontajnery, samostatné police). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK a montáže.
B/0745/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
4 863,60 EUR
27.06.2013
Predmet: odstránenei poruchy vodov.prípojky-SOŠ Zdravotnícka,Záhradnícka