portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0658/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
9 768,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výpočtovej techniky pre prevádzku zasadnutí zastupiteľstva: 1ks Audio/Video karta pre živý prenos rokovaní zastupiteľstva, 1ks Software pre zabezpečenie živých prenosov rokovaní zastupiteľstva, 1ks Počítač pre hlasovací systém HER, 1ks Počitač pre živý prenos zasadnutí zastupiteľstva, 1ks Notebook pre ovládanie kamerového systému zastupiteľstva, 3ks Počitač Mac mini. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0659/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu SONY Xperia M2 s neaktívnou MicroSIM kartou v celkovej cene 99 EUR s DPH.
0670/14/EO
objednávka
TASR-SLOVAKIA
31320414
270,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom školení v demo - systéme Elektronického trhoviska, "AKTÍVNE OBCHODOVANIE "- OBJEDNÁVATEĽ, ktoré sa bude konať dňa 3.12.2014 v Bratislave pre Ing. Katarínu Vančovú, Mgr. Ľuboša Patúca a Mgr. Katarínu Neviďanskú, MBA. Účastnícky poplatok na osobu je 90,00€ vrátane DPH. Celková suma je 270,00€ vrátane DPH.
2013-44-SaRP
dodatok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0647/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
568,55 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu OSÚRaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu, Belgicko do Viedne, Rakúsko dňa 20.11.2014 a spiatočný let 23.11.2014 za účelom účasti na konzultáciách s predsedom BSK a vedením OSÚRaRP ohľadom budúceho pôsobenia vo Výbore regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0650/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
278,40 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie simultánneho tlmočenia slovenský jazyk - nemecký jazyk počas záverečnej konferencie cezhraničného projektu EdTRANS. Termín podujatia je 4.12.2014, bude sa konať v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Hodnota zákazky 278,40 € s DPH. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0651/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 113,60 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb počas zahraničnej pracovnej cesty v Helsinkách a Tampere, Fínsko, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.11.2014 - 28.11.2014. Služba bude poskytnutá v dňoch 25. - 28.11.2014 počas pracovných stretnutí so zástupcami miest Helsinki a Tampere a regionóv Uusimaa a Pirkanmaa v časovom rozsahu 32 hodín. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0672/14/EO
objednávka
Ing. Jozef Löffler
14105250
500,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie znaleckého posudku k posúdeniu energetickej hospodárnosti a prevádzkovej spoľahlivosti stávajúceho klimatizačného systému Úradu BSK v celkovej cene 500,- EUR.
2006-762-ZVZP
dodatok
SOMO spol. s r. o.
17328519
2 274,16 EUR
01.12.2014
Predmet: Dodatok č. 5 K Zmluve č. 54/SOUs/2006 o nájme nebytového priestoru Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva č. 54 /SOUs/2006 o nájme nebytového priestoru zo dňa 15.11.2006 sa mení a dopĺňa takto: Text Čl. V. Doba nájmu sa mení nasledovne: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.12.2006 do 31.03.2016 Text Čl. VIII. Spôsob úhrady nájmu a služieb sa mení nasledovne: 1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že sumu nájomného vo výške 1183,75 Eur bude nájomca mesačne platiť na účet prenajímateľa. Zvyšnú sumu nájmu, ktorá predstavuje 1000 Eur mesačne, teda celkom 16 000 Eur za obdobie od 01.12.2014 do 31.03.2016, je nájomca povinný investovať do opravy a sfunkčnenia kotlov s tým, že oprava bude odsúhlasená oddelením investičných činností Bratislavského samosprávneho kraja. Nájomca sa zaväzuje, že do 31.12.2014 zabezpečí opravu kotlov minimálne do tej miery, aby spĺňali potrebu pre vykurovanie objektu v zimnom období, pričom do 31.07.2015 zabezpečí ich kompletnú rekonštrukciu, spolu s predložením revíznej správy. V prípade, že si oprava kotlov vyžiada nižšie náklady, zvyšok mesačného nájmu sa nájomca zaväzuje v priebehu trvania nájmu investovať do opráv, ktoré nie sú bežného charakteru a ktoré zvýšia hodnotu prenajímaného objektu (okrem iného aj oprava vonkajších schodov, výmena poškodenej podlahovej krytiny a oprava výťahu) a zabezpečiť udržanie objektu v prevádzkyschopnom stave. V prípade potreby zvyšnú časť ceny opravy doplatí nájomca z vlastných prostriedkov. 2. Nájomca vždy bez vyzvania predloží oddeleniu investičných činností Bratislavského samosprávneho kraja na schválenie zoznam pripravovaných opráv, spolu s cenovou ponukou. Po realizácií predloží vyúčtovanie vykonaných opráv a iných úkonov, ktoré použil na účel uvedený v bode 1 tohto článku. Ako kontaktné osoby za BSK vystupujú Ing. Peter Vojtko - vedúci oddelenia investičných činností a Bc. Gabriela Papánová - vedúca oddelenia správy majetku. 3. Nájomca je povinný platiť nájomné a dohodnuté platby za energiu a služby mesačne, a to vopred, vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca vo výške: a) nájomné 1183,75€ b) energie a služby 1 090,41€ Celková suma mesačne 2 274,16€ na účet prenajímateľa na základe faktúry
B/1592/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 11/2014
B/1595/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
77,50 EUR
01.12.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.18.09.2014-16.10.2014
B/1590/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
01.12.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.11/2014 - Stará Vajnorská 16
B/1495/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
535,77 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt TransDanube- 3x letenka - p. Manczalová, p. Szaboová, p. Bujna-8.-10.2014-VIE-BEG-VIE
B/1541/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 245,10 EUR
01.12.2014
Predmet: 2x letenka p. Mikis Moselt, p. Csahok Szabolcs- VIE-BRU-VIE- 22-25.10.2014
B/1562/14
faktúra
STORIN plus s.r.o.
31319173
792,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Tematický monitoring médií-za mesiac august, september, október 2014.
B/1555/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
129,08 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby-30.10.2014
B/1588/14
faktúra
Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o
36772054
300,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Propagácia BSK - v čísle 09-10/2014 Vajnorských noviniek
B/1598/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
2 815,91 EUR
01.12.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 10/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
0660/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
743,36 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Varšava - Viedeň pre pána Mikisa Moselta v termíne 26.-28.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Poľsku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0661/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
300,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania vo Varšave pre pána Mikisa Moselta v termíne 26.-28.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Poľsku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0664/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
50,40 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu s názvom „Správa z Workshopu RECOM SK-AT_12.11.2014“ zo slovenského do nemeckého jazyka v  celkovej cene 50,40 EUR s DPH. Preklad dokumentu je realizovaný pre účely projektu RECOM SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK
0668/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,14 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko) v termíne 16.-17.12.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0669/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Mgr. Masácovú v termíne 16.-17.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1599/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
564,06 EUR
01.12.2014
Predmet: Poplatok za KO 10/2014-Jankolova, Sabinovská
B/1600/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Servis výťahov 10/2014.
B/1601/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
01.12.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 06.10.2014-31.10.2014
B/1604/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
01.12.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 10/2014
B/1610/14
faktúra
Pfleger Reisen GmbH
735,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt Family NET- autobusová preprava-St. Polten(Rakúsko) - Bratislava Čuňovo a späť-25.10.2014
B/1611/14
faktúra
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
31821987
940,80 EUR
01.12.2014
Predmet: Skúšky asfaltových betónov
B/1614/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
243,60 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - konzekutívne tlmočenie zo SJ do NJ - 22.10.2014
B/1615/14
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
440,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - za vyhliadkovú jazdu Prešporáčikmi-hrad-22.10.2014 - výmen. pobyt študentov
B/1626/14
faktúra
Ing. Ľudmila DINKOVÁ - PROFIT
37362895
920,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Sedacia súprava EMA 3P+1+1
B/1627/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
30,25 EUR
01.12.2014
Predmet: Aktualizácia k 29.10.2014-STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami
B/1422/14
faktúra
JURISDAT-M.MEDLEN-REDAKCIA ŠKOLA- MEL
11821973
22,00 EUR
01.12.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0030/14-predplatné časopisu ŠKOLA 2014
B/1496/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
84 789,72 EUR
01.12.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0042/14 Zohor-Záhorská Ves IV.Q.2014-01.10.2014-31.12.2014
B/1525/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,04 EUR
02.12.2014
Predmet: 2 ks mobilný telefón zn. HTC DESIRE 310 V1 + aktivácia.
2014-621-PRA
zmluva
ŠKST BRATISLAVA, s. r .o.
36 664 782
1,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Prenajímateľ ako vlastník nehnuteľností prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok pozemok a stavbu: - športovú halu, súp. č. stavby 11725, vedenej na LV č. 4196 - situovanú na parcele č. 17063/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 936 m2, vedenej na LV č. 2056, nachádzajúcu sa v k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA- m. č. Nové Mesto, v súlade s uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 63/2014 z 03.10.2014, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy nájomca prevezme od prenajímateľa predmet nájmu podľa čl. II tejto zmluvy, o čom bude vyhotovený Preberací protokol, podpísaný oboma zmluvnými stranami., ktorý bude tvoriť Prílohu č.2 tejto zmluvy.
B/1594/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Zemný plyn - 11/2014-ZPS Palkovičova
B/1607/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
1 390,08 EUR
02.12.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok ,MY Týždenník pre Záhorie za obd. - 29.09.2014-28.10.2014
B/1608/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-10/2014
B/1609/14
faktúra
STAR production, s.r.o.
35890851
1 920,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA -11/2014
B/1612/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
02.12.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 11/2014
B/1616/14
faktúra
PC MICRO - Ing. Ján Wittenberger
32830254
684,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Projekt RECOM-8GB USB kľúč + potlač obojstranná-100ks.
2014-44-SOC
dodatok
Inklúzia, o.z.
31800785
0,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Bod 1. Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., za textom so znením Príjemca: Inklúzia sa dopĺňa text s nasledovným znením: občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 09.09.1999 pod č. VVS/1-900/90-15669 Bod 2. Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením Sídlo: Heydukova 25, 811 08 Bratislava vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením: Sídlo: Panenská 29, 811 03 Bratislava
2014-45-SOC
dodatok
Inklúzia, o.z.
31800785
0,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Bod 1. Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., za textom so znením Príjemca: Inklúzia sa dopĺňa text s nasledovným znením: občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 09.09.1999 pod č. VVS/1-900/90-15669 Bod 2. Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením Sídlo: Heydukova 25, 811 08 Bratislava vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením: Sídlo: Panenská 29, 811 03 Bratislava
0662/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
568,55 EUR
02.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu OSÚRaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu, Belgicko do Viedne, Rakúsko dňa 25.11.2014 a spiatočný let 27.11.2014 za účelom účasti na konzultáciách s predsedom BSK a vedením OSÚRaRP ohľadom budúceho pôsobenia vo Výbore regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0671/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
553,34 EUR
02.12.2014
Predmet: "Zabezpečenie donášky stravy pre účastníkov záverečnej konferencie projektu EdTRANS - Transition from School to Work (50 osôb), ktorá sa uskutoční 4.12.2014 v priestoroch Úradu BSK, Sabinovská 15, Bratislava. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie troch origináloch faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS."
0666/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 011,65 EUR
02.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre predsedu BSK Pavla Freša a zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Martina Hakela, BA a Tomáša Telekyho z Viedne do Bruselu, Belgicko dňa 1.12.2014 a spiatočný let 4.12.2014 za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov a bilaterálnych stretnutiach. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1617/14
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
699,98 EUR
03.12.2014
Predmet: Grafická výroba 8. čísla 2014 novín Bratislavský kraj.
B/1632/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
87,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 09-10/2014.
B/1633/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
03.12.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 11/2014
B/1641/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
117,23 EUR
03.12.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 10/2014 - Drieňová
2014-281-KP
dodatok
Obec Rohožník
00309923
0,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom: Príjemca projekt realizuje v obci Rohožník v termíne 01.04.2014 – 15.12.2014
0674/14/EO
objednávka
Vodácky klub Dunajčík
00605115
750,00 EUR
04.12.2014
Predmet: "Zabezpečenie propagácie BSK na podujatí 7. ročníka Vianočného behu na Koenigswarte, ktoré sa bude konať dňa 24.12.2014 v areáli VK Dunajčík Bratislava, a to formou: - umiestnenie baneru BSK v priestoroch realizácie v priestoroch realizácie uvedenej akcie - ponuka umiestnenia loga BSK na webe www.dunajcik.sk od 1.12. do 31.12.2014. "
B/1651/14
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
787,90 EUR
04.12.2014
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. november 2014.
B/1526/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
349,00 EUR
04.12.2014
Predmet: 1 ks mobilný telefón zn. NOKIA LUMIA 930 BL
B/1613/14
faktúra
EIPA European Institute of Public Administration
950,00 EUR
04.12.2014
Predmet: Seminár Evaluation and Monitoring of EU Structural and Investment Funds Programmes,23.-24.10/2014-Maastricht(Holansko)pre p.Szabolcs Csahok
B/1461/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
678,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Lata letenky v termíne 6.8.10.2014/ VIE-BRU-VIE zm. odl. časov p. Tyšlerová
B/1549/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
518,55 EUR
05.12.2014
Predmet: 1x - letenka - p. Forgáčová-BRU-VIE-BRU-19.-26.10.2014
´0667/14/EO
objednávka
Shocart,s.r.o.
6 314,65 EUR
05.12.2014
Predmet: Dodanie mapy "Bratislavská cyklistická" M 1:18 000 a 1: 40 000 (ISBN 978-80-7224-756-1,s úpravami pre potreby BSK :layout, grafika - zmena titulky, doplnenie loga (2ks) a piktogramov vybraných turistických atraktivít (cca 10ks), skladanie mapy 105x220, farebnosť 4+4, vrátane dopravy do sídla objednávateľa, počet: 14.450 ks, v celkovej cene 0,38 EUR/ks bez DPH, celkom 5.491,-EUR bez DPH, 0,437 EUR/ks s DPH, celkom 6.314,65 EUR s DPH.
0687/14/EO
objednávka
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
655,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Zabezpečenie úpravy webstránky a webhosting projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. (na základe Zmluvy o vytvorení diela a Licenčnej zmluvy z roku 2009), Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
0675/14/EO
objednávka
Ing. arch. Barbora Vorlíčková
350,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Vypracovanie zoznamu kostolov všetkých denominácií nachádzajúcich sa na území Bratislavského samosprávneho kraja .
2014-622-KP
zmluva
Mesto Malacky
0304913
580 000,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na bežné výdavky na úhradu nákladov na projekt: „Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2014"
2014-23-SOC
dodatok
GOMART
42258103
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Bod 1. Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., za textom so znením Príjemca: GOMART sa dopĺňa text s nasledovným znením: občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-38516 Bod 2. Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením V zastúpení: Ing. Romanom Bajusom - štatutárom vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením: V zastúpení: Martou Gogálovou - štatutárom
2014-71-SOC
dodatok
Lepší svet, n.o.
36077194
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Bod 1. Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 1. Príjemca poskytuje sociálnu službu: a) v zariadení podporovaného bývania pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 12 miest, b) v zariadení podporovaného bývania pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 12 miest, c) v zariadení podporovaného bývania pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 12 miest, d) v zariadení podporovaného bývania pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 13 miest, e) v zariadení podporovaného bývania pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 5 miest, f) v rehabilitačnom stredisku ambulantnou formou, s kapacitou 36 miest, g) v rehabilitačnom stredisku ambulantnou formou, s kapacitou 16 miest, h) v domove sociálnych služieb ambulantnou formou, s kapacitou 14 miest, i) v domove sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 4 miesta v zmysle platnej registrácie vedenej podľa § 62 a nasl. zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Bod 2. Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 1. Príjemca poskytuje sociálnu službu: a) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. a) v Zariadení podporovaného bývania, Tománkova 5, 841 05 Bratislava, b) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. b) Zariadení podporovaného bývania, Osuského 8, 851 03 Bratislava, c) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. c) v Zariadení podporovaného bývania, Černicova 25, 831 01 Bratislava, d) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. d) v Zariadení podporovaného bývania, Opatovská cesta 1608, 911 01 Trenčín, e) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. e) v Zariadení podporovaného bývania, Školská 52, 911 05 Trenčín, f) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. f) v Rehabilitačnom stredisku, Osuského 8, 851 03 Bratislava, g) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. g) v Rehabilitačnom stredisku, Svätoplukova č. 1996, 911 01 Trenčín, h) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. h) v Domove sociálnych služieb, Osuského 8, 851 03 Bratislava, i) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. i) v Domove sociálnych služieb, Osuského 8, 851 03 Bratislava.
2014-560-KP
dodatok
Športový klub Bernolákovo
31823408
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom: Príjemca projekt realizuje v obci Bernolákovo v termíne 01.06.2014 – 30.11.2014
2014-623-SaRP
zmluva
Dr. h.c. Anton Srholec
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Príkazník podľa tejto zmluvy vystúpi ako rečník na diskusnom podujatí pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie organizovanom Kanceláriou Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca. Podujatie sa uskutoční dňa 19.11.2014 v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli, Belgicko.
2014-624-KP
zmluva
ART DESIGN PROJECT
42255317
1 500,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na prípravu výstavy na projekt: „Dizajn a kreatívny priemysel" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-625-OIČSMaVO
zmluva
HÍLEK a spol., a.s.
36239542
318 001,86 EUR
09.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu v súlade s touto zmluvou a so súťažnými podkladmi osobné motorové vozidlá, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.2. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k týmto vozidlám a záväzok kupujúceho prevziať tieto vozidlá a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu
0673/14/EO
objednávka
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
4 200,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Oprava služobných motorových vozidiel úradu BSK: BA503RI - cena opravy nepresiahne 3500,00 EUR s DPH – havarované, BA506RI - cena opravy nepresiahne 500,00 EUR s DPH - oprava podbehu, BA508RI - cena opravy nepresiahne 200,00 EUR s DPH – výmena čelného skla. Celková suma opráv na vozidlách nepresiahne sumu 4200,00 EUR s DPH.
0676/14/EO
objednávka
Divadlo ASTORKA KORZO "90
00678350
960,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Lístky na divadelné predstavenie Sen noci svätojánskej (W. Shakespeare) v Divadle Astroka Korzo v počte 120 ks a 8,00 €/ks, v celkovej sume 960,00 €. Lístky sú určené pre pozvaných hostí zo zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK v rámci slávnostného odovzdávania ocenení v sociálnej oblasti dňa 9.12.2014
0677/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 189,10 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre p. Veroniku Beňadikovú a Mgr. Art. Moniku Kováčovú Viedeň-Brusel-Viedeň, v termíne 01.-04.12.2014 v celkovej sume 1189,10 EUR. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0678/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
736,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez stravy v Bruseli pre pána Mikisa Moselta v termíne 01.-05.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0679/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
455,26 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Florencia pre pána Mikisa Moselta v termíne 01.-05.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0680/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
702,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr. Petru Masácavú v Bruseli, ktorá sa zúčastní v termíne 01.-04.12.2014 na plánovanom zasadnutí Výboru regiónov a bilaterálnom stretnutí s partnermi. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0681/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
708,55 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mgr. Petru Masácavú z Viedne do Bruselu a späť, ktorá sa zúčastní v termíne 01.-04.12.2014 na plánovanom zasadnutí Výboru regiónov a bilaterálnom stretnutí s partnermi. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0683/14/EO
objednávka
Mill Valley, s.r.o.
46951717
980,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Vytvorenie 19 video spotov podľa mustry a video réžiu pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 16.12.2014 v celkovej výške 980,-€.
0684/14/EO
objednávka
Divadlo Aréna
30777810
900,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Technicko-prevádzkové zabezpečenie v termíne 16.12.2014 v čase od 13:00 do 24:00 hod. z dôvodu príprav a realizácie slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 900,-€.
0685/14/EO
objednávka
sowa studio, s. r. o.
47875402
120,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Grafický redesign vizuálov pamätných listov BSK v celkovej výške 120,-€ s DPH.
0708/14/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
24 192,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Analýza zameraná na oblasť parciálnych funkčných celkov IT infraštruktúry, ktoré majú vplyv na korektné fungovanie infraštruktúry ako celku s dôrazom na bezpečnostné nastavenia v oblasti prístupových práv a emailovej komunikácie. Analýza bude pozostávať z troch komponentov: 1. Risk Assessment Program- Serivice for Microsoft Security, 2. Offline Assessment for Activite Directory, 3. Offline Assessment for Exchange Server Security. Táto suma sa bude čerpať v zmysle zmluvy PS-209/15 uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.