portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Štiavnička
Žilinský kraj, okres Ružomberok
zverejnené dokumenty: 4804
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14-163
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
50,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Práca s PC
14-162
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
10,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Práca s PC
14-161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
22.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-160
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,94 EUR
22.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-159
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 470,71 EUR
22.07.2014
Predmet: Vývoz TKO obec
14-156
faktúra
Ján Bartánus
35057432
49,52 EUR
22.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-155
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,62 EUR
22.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-154
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
15,60 EUR
22.07.2014
Predmet: Vyúčtovanie predplatného - obecné noviny 2013
14-153
faktúra
STOLAMED, s.r.o.
44876530
261,75 EUR
22.07.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov MŠ,KD,OcÚ, OK, HZ
14-152
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
250,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Audit 2013
14-151
faktúra
Rudolf Janák
34579095
60,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Obrusy KD
14-150
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
155,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Za spracovanie miezd
14-149
faktúra
SOVAM s.r.o.
36418412
62,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Mediálna služby - regionálne noviny Spoločník
14-148
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
150,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Plán odpadového hospodárstva
14-147
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
144,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Mulčovanie trávy, MŠ, cintorín, ihrisko
14-140
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
269,04 EUR
18.07.2014
Predmet: Doprava - futbalisti TJ
14-126
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,68 EUR
18.07.2014
Predmet: Telefónne polplatky OcU
14-125
faktúra
Ján Bartánus
35057432
12,65 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-124
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,22 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-123
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
48,05 EUR
18.07.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-122
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
303,86 EUR
18.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-121
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 680,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Vývoz TKO z obce
14-127
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,70 EUR
18.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcU
14-120
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
96,24 EUR
18.07.2014
Predmet: Preprava osôb - futbalisti TJ
14-119
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
8,93 EUR
18.07.2014
Predmet: Doprava, dovoz kontajnera na TKO
14-118
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
18.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
14-117
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,67 EUR
18.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcU
14-116
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
109,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Za spracovanie miezd
14-115
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Záloha za plyn MŠ, KD, Ocu
14-114
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
71,28 EUR
18.07.2014
Predmet: Strava hmotná núdza deti MŠ
14-113
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
30,40 EUR
18.07.2014
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
14-138
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
24,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Zemiaky ŠJ
14-137
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
21,42 EUR
18.07.2014
Predmet: Oprava PC
14-136
faktúra
Ján Bartánus
33,82 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-135
faktúra
Ján Bartánus
35057432
32,06 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-134
faktúra
Bidvest Foodservice
34152199
84,96 EUR
18.07.2014
Predmet: Mlieko ŠJ
14-133
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
20,50 EUR
18.07.2014
Predmet: Členské Klaster Liptov
14-132
faktúra
Jozef Kubačka
40630874
1 749,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Okná MŠ
14-131
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
10,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby voľby do EP
14-130
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
78,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby
14-130
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
78,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby
14-129
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
113,89 EUR
18.07.2014
Predmet: Separovaný zber
14-139
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
33,50 EUR
18.07.2014
Predmet: Inštalácia účtovníctvo
14-157
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
447,76 EUR
18.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-158
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
45,74 EUR
18.07.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
017-2014
zmluva
Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny
37905465
0,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Dohoda - menšie obecné služby
015-2014
zmluva
Lunys, s.r.o.,
36472549
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny ŠJ Štiavnička
016-2014
zmluva
SSE a.s.
36403008
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
014-2014
zmluva
SPP
35815256
0,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Dodatok k zmluve č. 02 o dodávke plynu
14-054
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
26,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Kancelárske poptreby OcÚ
14-055
faktúra
Muras s.r.o.
46893059
480,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Materiál na úpravu cesty MK
14-056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
05.06.2014
Predmet: Tel.poplatky MŠ
14-057
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
53,50 EUR
05.06.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-061
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
171,66 EUR
05.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-062
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,99 EUR
05.06.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-063
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,30 EUR
05.06.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-064
faktúra
Pilex s.r.o.
31578748
250,03 EUR
05.06.2014
Predmet: Ochranné a pracovné pomôcky VPP
14-065
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
118,57 EUR
05.06.2014
Predmet: Separovaný zber TKO
14-066
faktúra
COPY FAX Servis
44616953
65,38 EUR
05.06.2014
Predmet: Toner MŠ
14-067
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
107,84 EUR
05.06.2014
Predmet: Vodné, stočné KD, Ocú, MŠ, DS.
14-068
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
169,80 EUR
05.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-069
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
48,13 EUR
05.06.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-070
faktúra
Ján Bartánus
35057432
54,73 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-071
faktúra
Ján Bartánus
35057432
39,82 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-072
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
30,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Zálohovanie aktualizácia účtovníctva
14-073
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
24,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Aktualizácia SW
14-074
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
96,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Antivírusový program
14-075
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
121,20 EUR
05.06.2014
Predmet: Poplatok za doménu obce
14-076
faktúra
LB Team s.r.o.
46882456
5 000,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Krytina MŠ
14-077
faktúra
Topset s.r.o.
46919805
51,78 EUR
05.06.2014
Predmet: Licencia kataster
14-078
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
14-079
faktúra
Konexd - eklektro s.r.o.
31680869
48,29 EUR
05.06.2014
Predmet: Materiál - verejné osvetlenie
14-080
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
87,49 EUR
05.06.2014
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
14-081
faktúra
Ján Bartánus
35057432
39,14 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-084
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
115,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Za spracovanie miezd
14-085
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
05.06.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
14/102
faktúra
Pilex s.r.o.
00315770
219,50 EUR
05.06.2014
Predmet: Pracovné náradie.
14/103
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
15,19 EUR
05.06.2014
Predmet: Vývoz kontajnera.
14/104
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
43,43 EUR
05.06.2014
Predmet: Zelenina pre ŠJ
14/105
faktúra
Ján Bartánus
35057432
34,56 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso pre ŠJ