portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Jasov
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2301
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
325 0676
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
TH-290425-01
zmluva
Webex.digital s.r.o.
48329461
3 013,50 EUR
29.04.2025
Predmet: Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
110076
faktúra
Sekos, Ing. Mikuláš Sekerec
33750670
3 026,10 EUR
14.04.2011
Predmet: guľatina
Dodatok č.1
dodatok
DATALAN, a.s.
35810734
3 036,60 EUR
17.05.2021
Predmet: Rozšírenie Licencii
8/2100015/1
objednávka
Ing.Ondrej Bajza - Ecolandia
50506935
3 040,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Stručný popis: Objednávame si u Vás 19 ks hygienických drevených latrín so sedátkom, v cene 160EUR/1ks, na faktúru. A to v rámci zabezpečenia karanténnych opatrení v obci Jasov pre Covid-19. Celková suma zahŕňa dopravu aj montáž. Položky
7A
zmluva
Tibor Pačaj
32700652
3 092,00 EUR
31.10.2012
Predmet: ťažba, približovanie a manipulácia
4/1900021
objednávka
HS BAU s.r.o.
36600211
3 108,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Zabezpečenie činnosti stavebného dozoru-Znižovanie energetickej náročnosti OÚ
OF obec 12/2023
faktúra
Odberateľské FA 12/2023
3 168,89 EUR
19.02.2024
Predmet: Odoslané faktúry 12/ 2023
05092022
zmluva
GemerAudit, spol.s.r.o.
31681301
3 180,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Zmluva o vykonaní auditu / zmluva/
5711005050
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
3 190,09 EUR
27.07.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
358A01
zmluva
Rudolf Ďurana
34838589
3 200,00 EUR
04.12.2013
Predmet: ťažba, približovanie, manipulácia drevnej hmoty
9/1/2018
zmluva
SEDMOKRÁSKA, n.o.
45743223
3 210,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov
23/04/2018
zmluva
SEDMOKRÁSKA, n.o.
45743223
3 210,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov
09/07/2018
zmluva
SEDMOKRÁSKA, n.o.
45743223
3 210,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov 7-9/2018
02/10/2018
zmluva
SEDMOKRÁSKA, n.o.
45743223
3 210,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov 10-12/2018
20122018
zmluva
SEDMOKRÁSKA, n.o.
45743223
3 210,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov 1-3/2019
13/03/2019
zmluva
SEDMOKRÁSKA, n.o.
45743223
3 210,00 EUR
19.04.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov 4-6/2019
01072019
zmluva
SEDMOKRÁSKA, n.o.
45743223
3 210,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na tretí kvartál 2019 na financovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Jasov
11102019
zmluva
SEDMOKRÁSKA, n.o.
45743223
3 210,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na IV.Q 2019 na financovanie sociálnej služby v Dennom stacionári.
1Q2020
oznam
SEDMOKRÁSKA, n.o.
45743223
3 210,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - Denný stacionár
01Q2020
zmluva
SEDMOKRÁSKA, n.o.
45743223
3 210,00 EUR
04.03.2021
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - Denný stacionár
1/10/2008
zmluva
Ladislav Olexa - INT, Informačná technika
32562969
3 237,17 EUR
07.06.2011
Predmet: dodávka a montáž rozvodov štruktúrovanej kabeláže pre OcÚ Jasov
2011072
faktúra
Ladislav OLEXA INT informačná technika
32562969
3 273,95 EUR
17.06.2011
Predmet: Štrukturovaná kabeláž tel.ústredne
7
zmluva
Pačay Tibor
32700652
3 289,00 EUR
31.12.2013
Predmet: ťažba, približovanie a manipulácia
FV110110
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
3 310,88 EUR
16.09.2011
Predmet: fa za guľatinu
FV110111
faktúra
Slovwood Ružomberok a.s.
36406317
3 325,82 EUR
16.09.2011
Predmet: fa za guľatinu
25102023-6
zmluva
Mária Mésarošová a spol.
3 329,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Kúpna zmluva
1-6/2016
faktúra
Odberateľské faktúry 2016
3 349,64 EUR
23.09.2016
Predmet: Odberateľské faktúry 1-6/2016
27/03/2019
zmluva
Diervilla spol. s.r.o.
36506001
3 360,00 EUR
08.04.2019
Predmet: externý manažment
3009035211
faktúra
DOXX - stravné, spol.s.r.o.
36391000
3 380,93 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravné lístky
3019008159
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
3 395,38 EUR
01.04.2011
Predmet: Stravné lístky
10082021
oznam
Vladimír Bodnár
3 430,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Kúpna zmluva
1/2018
zmluva
WORKTEX, chránená dielňa s.r.o.
46586016
3 559,20 EUR
14.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva
2013
faktúra
Odberateľské FA 2013
3 559,95 EUR
17.02.2014
Predmet: Odberateľské FA 2013
135/2012-IZ-5.0/V
zmluva
Fond sociálneho rozvoja
30854687
3 584,05 EUR
20.06.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci projektu Terénna sociálna práca v obciach
061123-1
zmluva
Project Consult, spol.s.r.o.
36 500 712
3 600,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
1-12/2012
faktúra
Odberateľské FA 2012
3 649,64 EUR
20.02.2013
Predmet: Odberateľské FA 2012
06/12/2017
zmluva
Jozef Sedlák
3 687,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Kúpna zmluva
OF 2-6/2021
faktúra
Odberateľské FA 2-6/2021
3 696,27 EUR
03.08.2021
Predmet: Odberateľské FA obec 2-6/2021
8/2100056
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
3 800,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Stručný popis: Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky CP20210553 z 26.11.2021 nasledovné príslušenstvo: Položky: Suma DPH 633.330 Eur, Svietidlo LED iskra, 6.0008 ks, Suma položky 143.000 Eur, Sada - chrbticová doska Spencer FLASH ROCK PIN, 1.0000 ks, Suma položky 273.670 Eur, Defibrilátor ZOLL AED Plus so skrinkou s alarmom AIVIA 100, 1.0000 ks, Suma položky 1383.330 Eur, FLIR K2 TERMOKAMERA PRE HASIČOV, 1.0000 ks, Suma položky 1366.670 Eur
P001/2011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
3 812,69 EUR
02.02.2011
Predmet: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
23082024
zmluva
GemerAudit, spol.s.r.o.
31681301
3 888,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zmluva o vykonaní auditu
2011005
faktúra
Magyar Ján
30311004
3 889,25 EUR
19.09.2011
Predmet: fa za ťažbu 4/2011
11062021
oznam
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jasov
31973078
3 889,74 EUR
11.06.2021
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve č.11052021 zo dňa 06.05.2021
11062021
dodatok
Gregor Faragó, rod. Faragó
3 889,74 EUR
11.06.2021
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve č.11052021 zo dňa 6.5.2021
11062021
dodatok
Ing. Eva Némethová, rod. Goótšová
3 889,74 EUR
11.06.2021
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve 11052021 zo dňa 6.5.2021
11062021
dodatok
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jasov
31973078
3 889,74 EUR
11.06.2021
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve č. 11052021 zo dňa 6.5.2021
388A01
zmluva
Eugen Kontúr
37643029
3 900,00 EUR
06.03.2013
Predmet: ťažba, manipulácia a približovanie v poraste 388 A01
30112020
oznam
Zsólt Kováč
3 905,22 EUR
30.11.2020
Predmet: Kúpna Zmluva
Z_25_0373
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
3 943,43 EUR
23.06.2025
Predmet: Licenčná zmluva "KORWIN"
27072020
oznam
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
3 960,00 EUR
28.07.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
11052021
oznam
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jasov
31973078
3 997,34 EUR
11.05.2021
Predmet: Kúpna Zmluva
11052021
oznam
Ing. Eva Némethová, rod. Goótšová
3 997,34 EUR
11.05.2021
Predmet: Kúpna Zmluva
11052021
oznam
Gregor Faragó, rod. Faragó
3 997,34 EUR
11.05.2021
Predmet: Kúpna Zmluva
1072023
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
4 000,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
030125
zmluva
Občianske združenie pre lepší život Rómov v Jasove
42094828
4 000,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Zmluva 070125
oznam
Za krajší Jasov, o.z.
54567416
4 000,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Za krajší Jasov, o.z.
7/2020
faktúra
Dodávateľské FA 7/2020
4 125,15 EUR
03.11.2020
Predmet: Dodávateľské FA 7/2020
388 A 01
zmluva
Tibor Pačaj
32700652
4 132,00 EUR
31.10.2012
Predmet: ťažba, približovanie a manipulácia
4 ETK
zmluva
E.T.K, s.r.o.
36175340
4 159,78 EUR
31.07.2013
Predmet: práce na vrchnej stavbe MK
9870114865
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
4 178,10 EUR
30.12.2020
Predmet: Poistná zmluva
6/10/011
faktúra
RAVOSS plus, s.r.o.
36202673
4 280,23 EUR
23.12.2011
Predmet: Rekonštrukcia tribúny na futbalovom ihrisku
5/2012
zmluva
Pulenová Helena
4 395,60 EUR
12.06.2012
Predmet: kupna zmluva o prevode nehnuteľností parcela č. 232 o výmere 1320 m2.
18082021
dodatok
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
4 412,04 EUR
18.08.2021
Predmet: Úprava poistnej zmluvy - WIFI Jasov
06/07/2018
zmluva
Webicon s.r.o.
44681445
4 429,80 EUR
22.08.2018
Predmet: Dodanie a inštalácia dochádzkového systému
kúpna zmluva
zmluva
AVE Jasov s.r.o.
43853005
4 489,59 EUR
16.05.2012
Predmet: prevod nehnuteľnosti parc. č. 1315/1 o výmere 1712 m2, par.č. 1315/2 o výmere č. 1939 m2 a parc.č. 1323 o výmere 1088 m2
2/2016D
zmluva
Telovýchovná jednota AC Jasov
17075301
4 500,00 EUR
07.04.2016
Predmet: finančná dotácia
25072022
oznam
KATIS s.r.o.
36596086
4 536,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Zmluva - Kontajnery na zber a separovanie odpadu Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom v ovci Jasov - časť stojiská.
3019018064
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
4 561,78 EUR
27.07.2011
Predmet: Stravné lístky
7/10/011
faktúra
RAVOSS plus, s.r.o.
36202673
4 625,15 EUR
23.12.2011
Predmet: Rekonštrukcia tribúny
210013
faktúra
Pra-Les s. r. o.
52309622
4 625,33 EUR
11.02.2022
Predmet: Číslo interné: L83/2021
uhadzovanie haluziny, vyžínanie lesných kultúr, údržba ciest Položky: uhadzovanie haluziny, vyžínanie lesných kultúr, údržba ciest, 1.000000 ks, Suma DPH 770.89 Eur, pestebná činnosť činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 3854.44 Eur,
2220001728
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
4 719,95 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za elektriku
lesy dod. 42012
faktúra
04/2012
4 720,86 EUR
22.06.2012
Predmet: prijaté faktúry 04/2012
8/2100055
objednávka
Salexcontrol s.r.o.
47578459
4 810,33 EUR
11.02.2022
Predmet: Stručný popis: Objednávame si u Vás rozšírenie obecného kamerového systému na základe Vašej cenovej ponuky č.402117 nasledovne: 1. Monitoring priestranstva pred kostolom a časti cintorína (3 kamery) fáza 1 príprava kabeláže a montáž 1 kamery 2. Monitoring priestranstva pred bytovkou (2 kamery) – fáza 1 príprava kabeláže Príslušenstvo: 1. IP kamera Dahua s IR prísvitom 1 ks 214,26 € 2. Montážna pätica 1 ks 22,20 € 3. Adaptér pre montáž kamery na stĺp 1ks 23,04 € 4. HDD 4 TB 1 ks 150 € 5. Parkový oceľový stĺp s prírubou H -7m(zinkovaný) 1 ks 590,40 € 6. Betónová pätka pre stĺpy s výškou 7-10m 1 ks 117,60 € 7. FTP c.5E 1500 m 882 € 8. Optický kábel 220 m 131,64 € 9. Optický prevodník 2 ks 332,64 € 10. 8-portový PoE switch priemyselný 2 ks 348 € 11. Kamerový rozvádzač 1 ks 420 € 12. Montážny a kotviaci materiál 1 ks 165,60 € 13. Zváranie optického vlákna (výška nad 1,5m) 12 ks 141,12 € 14. Práce celkom 1 ks 954 15. Výkopové práce pre pätku a kábel 1 bal 186 € 16. Zmeny v existujúcich rozvádzačoch 2 ks 132 €: Položky
100323-1
zmluva
Diervilla, spol. s.r.o.
36 506 001
4 865,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Mandátna zmluva č.100323-1
23/41/054/1493
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
4 928,00 EUR
03.07.2023
Predmet: DOHODA č. 23/41/054/1493
23/41/054/771
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30794536
4 932,00 EUR
09.05.2023
Predmet: DOHODA č. 23/41/054/771 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
31/07/2012
zmluva
OTO LUKÁČ
45666504
4 940,00 EUR
02.08.2012
Predmet: Výmena okien, zateplenie vnútornej priečky, vnútorná maľba MŠ 529
26022020
zmluva
Ing. arch. Mariana Šimková
35471271
4 950,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Zmluva o dielo
8/2100051
objednávka
Peter Dzurik
54227003
4 950,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Stručný popis: Objednávame si u Vás vyčistenie brehu rieky Bodvy od naplaveného odpadu na úseku od Jasovskej jaskyne po ul. Medzevská č.d.487 a jeho následnú nákladku do veľkokapacitných kontajnerov. Položky