portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15161
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
217693
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-22,39 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VO cintor
217692
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,25 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.
217691
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-655,01 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.
217690
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,81 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOV Žarno
217689
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,02 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOVŠkols.
217688
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-16,11 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOV Družt
217687
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,99 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOVŠkols.
217686
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-19,07 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Dom smútk
217685
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,83 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-kult.dom
217684
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,50 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-kult.dom
217683
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,18 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Pož.zbr.g
217682
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,87 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Oú
217681
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
74,86 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-SNP178
217680
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,23 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-hodiny ko
217679
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,68 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Oú kniž.z
217678
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
39,60 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-obhliadka TÚV
217677
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
08.02.2018
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217676
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,02 EUR
08.02.2018
Predmet: prenájom rohoží Oú
217675
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
113,50 EUR
08.02.2018
Predmet: práca plošinou
217674
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,62 EUR
08.02.2018
Predmet: telefón Oú+MŠ 12/2017,
217673
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
794,45 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest
217672
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
08.02.2018
Predmet: Zber a preprava KO
217671
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 048,51 EUR
08.02.2018
Predmet: zneškodnenie KO
217670
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
144,72 EUR
08.02.2018
Predmet: prepr. VOK
217669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
112,45 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt el.en.12/17 MŠ
217668
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
205,44 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt el.en.12/17 ČOV Pe
217667
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
63,23 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.12/17 TJ Slo
217666
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
08.02.2018
Predmet: ČOV servis 12/2017
217665
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
669,00 EUR
08.02.2018
Predmet: rev.plyn.kotl.Pek.3,7
217664
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
213,00 EUR
08.02.2018
Predmet: revízia plyn.spotr.TJ Slo
217663
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
98,00 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 Oú
217662
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1,44 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 kult.dom
217661
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,36 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-129/2017 TJ Slova
217660
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
4 482,00 EUR
08.02.2018
Predmet: stav.dozor-zníž.en.nár.vb
217659
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
261,60 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-tlačiareň
217658
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
12,97 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 Dom smútk
217657
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
180,16 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 MŠ
217656
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,65 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 cintorín
217655
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
21 247,41 EUR
08.02.2018
Predmet: rek.hyg.zar.ver.bud.
217654
faktúra
Základná škola
31201741
58,80 EUR
08.02.2018
Predmet: Strava HN 12/2017
217653
faktúra
Základná škola
31201741
234,63 EUR
08.02.2018
Predmet: Strava MŠ 12/2017
217652
faktúra
Základná škola
31201741
149,31 EUR
08.02.2018
Predmet: Strava Oú 12/2017
217651
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
250,56 EUR
08.02.2018
Predmet: BOZP byty
217650
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
306,00 EUR
08.02.2018
Predmet: údaje o BPEJ-graf.
217649
faktúra
ŠESTÁK ĽUBOŠ - SELMONT
34583211
221,00 EUR
08.02.2018
Predmet: opr.plyn.kotla Východ. č2
217648
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
4 131,74 EUR
08.02.2018
Predmet: prístup.komunikácia
217647
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
165,00 EUR
08.02.2018
Predmet: preprava
217646
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
561,52 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest
217645
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
46112766
249,00 EUR
08.02.2018
Predmet: sporák Pekár.933/3
217644
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
45,77 EUR
08.02.2018
Predmet: mobil Oú+VO
217643
faktúra
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
36170151
42 141,19 EUR
08.02.2018
Predmet: stat.dopr.,priechod pre c
217642
faktúra
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
36170151
177 170,17 EUR
08.02.2018
Predmet: moder.ver.osvetl.
217641
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
124,53 EUR
08.02.2018
Predmet: mobil Oú do 16.12.2017
217640
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
118,80 EUR
08.02.2018
Predmet: tlač pozdravov
217639
faktúra
Obec Skačany
00311057
58,23 EUR
08.02.2018
Predmet: náklady HK
217638
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
2 500,00 EUR
08.02.2018
Predmet: sprac.návrhu UPN obce
217637
faktúra
Anton Straka
35185554
154,20 EUR
08.02.2018
Predmet: stavebný materiál
217636
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
4 311,24 EUR
08.02.2018
Predmet: kontajnery
217635
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
08.02.2018
Predmet: popl.za pohrebisko 2017
217634
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
1 218,00 EUR
08.02.2018
Predmet: dod. a mont,kúr.ver.bud.O
217633
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 001,88 EUR
08.02.2018
Predmet: darček.pouk. 198x5,-
217632
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
3 387,20 EUR
08.02.2018
Predmet: stravenky 1000 ks a 3,38
217631
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
298,94 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest
217630
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
08.02.2018
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217629
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
08.02.2018
Predmet: prenájom rohoží Oú
217628
faktúra
Štefan Šimun
40652599
90,00 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-preprava
217627
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
237,20 EUR
08.02.2018
Predmet: práv.služby
217626
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
485,41 EUR
08.02.2018
Predmet: osadenie dopr.značky
217625
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
158,15 EUR
08.02.2018
Predmet: osadenie dopr.značky
217624
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 MŠ
217623
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 Oú
217622
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 TJ Slovan
217621
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 KD
217620
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
08.02.2018
Predmet: obecné noviny r.2018
217619
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,83 EUR
08.02.2018
Predmet: telefón Oú+MŠ 11/2017,
217618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 255,01 EUR
08.02.2018
Predmet: el.en.12/17
217617
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 162,35 EUR
08.02.2018
Predmet: el.en.12/17 MŠ,ČOV,VO,Dom
217616
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
08.02.2018
Predmet: el.en.12/17 TJ Slovan
217615
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.02.2018
Predmet: služby e-Gov r.2018
1800.
zmluva
REMAX Techreality TECH REALITY, spol. s.r.o.
36326348
2 000,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Dohoda o zložení blokovacieho depozitu