portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-1800957
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,71 EUR
16.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181341
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,14 EUR
16.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800925
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,58 EUR
12.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530811042
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,93 EUR
12.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530810970
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
47,43 EUR
12.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0311
faktúra
Vardar
40410200
77,96 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530810953
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,95 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180103448
faktúra
Hook
36216224
8,89 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530810485
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,70 EUR
09.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181674
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,59 EUR
06.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181185
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,30 EUR
06.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809934
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,32 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809921
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
182,36 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0278
faktúra
Vardar
40410200
55,02 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180004
faktúra
Juty
462256
58,62 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
219,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Softvér
33/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
58,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Zemný plyn
32/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Deratizácia
31/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
28,27 EUR
04.04.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
30/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby