portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6210
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
06/01/2018
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodávky tovaru - potraviny ostatné
05/01/2018
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodávky tovaru - mlieko a mliečne výrobky
2/2018
objednávka
PLUTKO s.r.o.
36580040
161,77 EUR
30.01.2018
Predmet: Výroba a dodávka dopravnej značky B2 Zákaz vjazdu a 2 ks dodatkových tabúľ s nápismi "Okrem zamestnancov SŠ a obsluhy", "Okrem zamestnancov SŠ a rodičov žiakov SŠ"
1/2018
objednávka
Štefan Orac - ECHO
40996158
100,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Oprava umývačky riadu v ŠJ vrátane dopravy
300/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
16.01.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2017
299/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,27 EUR
16.01.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2017
298/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.01.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 12/2017
297/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,78 EUR
16.01.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 12/2017
296/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,86 EUR
16.01.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 12/2017
295/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
812,89 EUR
16.01.2018
Predmet: Vodné a stočné
294/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
500,30 EUR
16.01.2018
Predmet: Kuchynské spotrebiče
293/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
95,30 EUR
16.01.2018
Predmet: EVO Diesel
291/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
391,90 EUR
16.01.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - december 2017
290/2017
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
118,80 EUR
16.01.2018
Predmet: Kuchynské potreby pre HA
289/2017
faktúra
PEEM servis - P.Mihaľ
33107467
80,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu
04/01/2018
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávky čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
03/01/2018
oznam
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie
02/01/2018
zmluva
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvá zelenina a zemiaky
01/01/2018
zmluva
Ján Budzak
30616115
0,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 22.01.2018 do 26.01.2018 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
288/2017
faktúra
Dušan Kuzma
35244976
1 811,20 EUR
09.01.2018
Predmet: Hygienická maľba v školskej kuchyni a skladoch
287/2017
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
09.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142
286/2017
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
40805051
760,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Oprava bleskozvodného zariadenia na objekte telocvične Spojenej školy Svidník
285/2017
faktúra
Marek Špak - Martech
33103496
449,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Krovinorez FS 111
98/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
500,30 EUR
09.01.2018
Predmet: Kuchynské spotrebiče
97/2017
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
118,80 EUR
09.01.2018
Predmet: Kuchynské potreby pre HA
96/2017
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
80,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu
95/2017
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
760,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Oprava bleskozvodného zariadenia na objekte telocvične Spojenej školy Svidník
93/2017
objednávka
Nartech Marek Špak
33103496
449,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Krovinorez STIHL FS 111
284/2017
faktúra
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
65,40 EUR
21.12.2017
Predmet: Oprava ekvitermnickej regulácie kotolne Buderus Logamatic 4000 v kotolni Spojenej školy Svidník
283/2017
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
337,50 EUR
21.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby
282/2017
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
208,26 EUR
21.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby
281/2017
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 839,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Edukačné pomôcky a kreatívny materiál
280/2017
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2017
279/2017
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
528,65 EUR
21.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky a kreatívny materiál
278/2017
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
289,97 EUR
21.12.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:- Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn - 1 ks,- Toner HP CF230A č. 30A - 1 ks,- Dátový kábel OEM USB 2.0 prepojovací 3m A-B čierny - 1 ks,- Product picture + ZDARMA Kancelársky balík Microsoft Office 365 pre jednotlivcov s úložným priestorom 1TB
277/2017
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
407,25 EUR
21.12.2017
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
276/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
158,28 EUR
21.12.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
275/2017
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
111,60 EUR
21.12.2017
Predmet: Certifikované meranie ciachovaných váh V ŠJ
274/2017
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
135,59 EUR
21.12.2017
Predmet: Učebná pomôcka
273/2017
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
658,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky
272/2017
faktúra
Ing. Pillár Slavomír
37116321
145,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Ciachovanie váh v ŠJ
271/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2017
270/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
836,93 EUR
21.12.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2017
269/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 347,85 EUR
21.12.2017
Predmet: Odber elektriny - 11/2017
268/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
21.12.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2017
246/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
39,80 EUR
21.12.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2018 - 31.01.2018
4
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014
92/2017
objednávka
Ján Marusin-PETRAMA
35246693
407,25 EUR
14.12.2017
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
91/2017
objednávka
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
65,40 EUR
14.12.2017
Predmet: Oprava ekvitermnickej regulácie kotolne Buderus Logamatic 4000 v kotolni Spojenej školy Svidník
90/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
158,28 EUR
14.12.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
89/2017
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
545,76 EUR
14.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby
86/2017
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
14.12.2017
Predmet: Certifikované meranie ciachovaných váh V ŠJ
85/2017
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
14.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142
84/2017
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
1 680,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Hygienická maľba v školskej kuchyni a skladoch
267/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.12.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 11/2017
266/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,44 EUR
11.12.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2017
265/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
30,75 EUR
11.12.2017
Predmet: EVO 95
264/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 11/2017
263/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,08 EUR
11.12.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 11/2017
262/2017
faktúra
MR SERVICE .s.r.o.
50687786
70,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy
261/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
43,90 EUR
11.12.2017
Predmet: Údržbársky materiál
260/2017
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 228,73 EUR
11.12.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: - Notebook Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Platinum Grey - 1 ks, - IP kamera BML Safe Eye360 - 1 ks, - Pamäťová karta Kingston Micro SDHC 32 GB Class 10 UHS-I + SD adaptér - 1 ks, - Video kábel Roline HQ VGA prepojovací, tienený s feritmi, 10 m - 4 ks, - Video kábel ROLINE VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks, - Dátový kábel OEM USB A-MINI 5-pin čierny, 0,15m - 1 ks, - LED monitor 19.5" Philips 203V5LSB26 - 3 ks, - Podložka pod myš Hama gélová, čierna - 1 ks, - Podložka pod myš CONNECT IT Health CI-501 čierna - 1 ks, - Podložka CONNECT IT Health CI-498 čierna - 1 ks, - Klávesnica Genius KB-110X CZ + SK čierna PS/2 - 4 ks, - Video kábel ROLINE VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 1 ks.
258/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
505,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - november 2017
257/2017
faktúra
František Kováč
41222466
180,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za november a december 2017
256/2017
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
304,58 EUR
11.12.2017
Predmet: Kancelársky materiál
255/2017
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
294,48 EUR
11.12.2017
Predmet: Kancelársky materiál
254/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
276,20 EUR
11.12.2017
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
253/2017
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
15,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Učebnica cudzieho jazyka SOLUTIONS 2/E - 1 ks
252/2017
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
390,66 EUR
11.12.2017
Predmet: Interiérové vybavenie:- Chrómovaný regál s laminovanými policami, 1800x900x450 mm - 2 ks,- Laminované police k chrómovaným regálom, 900 x 450 mm - 2 ks,- Odolná polyesterová rohož 1+1 zadarmo - 1 ks,- Odolná polyesterová rohož 1+1 zadarmo - 2 ks
251/2017
faktúra
Miroslav Kurečko
35246642
200,16 EUR
11.12.2017
Predmet: Obrusovina do ŠJ
239/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2017
88/2017
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
289,97 EUR
08.12.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:- Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn - 1 ks,- Toner HP CF230A č. 30A - 1 ks,- Dátový kábel OEM USB 2.0 prepojovací 3m A-B čierny - 1 ks,- Product picture + ZDARMA Kancelársky balík Microsoft Office 365 pre jednotlivcov s úložným priestorom 1TB
87/2017
objednávka
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
621,25 EUR
08.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky a kreatívny materiál v celkovej
83/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
43,90 EUR
08.12.2017
Predmet: Údržbársky materiál
82/2017
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
294,48 EUR
08.12.2017
Predmet: Kancelársky materiál
81/2017
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 839,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Edukačné pomôcky a kreatívny materiál
80/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
276,20 EUR
08.12.2017
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
79/2017
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 228,72 EUR
08.12.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: - Notebook Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Platinum Grey - 1 ks, - IP kamera BML Safe Eye360 - 1 ks, - Pamäťová karta Kingston Micro SDHC 32 GB Class 10 UHS-I + SD adaptér - 1 ks, - Video kábel Roline HQ VGA prepojovací, tienený s feritmi, 10 m - 4 ks, - Video kábel ROLINE VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks, - Dátový kábel OEM USB A-MINI 5-pin čierny, 0,15m - 1 ks, - LED monitor 19.5" Philips 203V5LSB26 - 3 ks, - Podložka pod myš Hama gélová, čierna - 1 ks, - Podložka pod myš CONNECT IT Health CI-501 čierna - 1 ks, - Podložka CONNECT IT Health CI-498 čierna - 1 ks, - Klávesnica Genius KB-110X CZ + SK čierna PS/2 - 4 ks, - Video kábel ROLINE VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 1 ks.
78/2017
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
135,59 EUR
08.12.2017
Predmet: Učebná pomôcka
73/2017
objednávka
Ing. Pillár Slavomír - oprava, predaj a servis váh
37116321
08.12.2017
Predmet: Ciachovanie váh v ŠJ