portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
200/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
199/2017
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
131,16 EUR
26.05.2017
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
198/2017
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
26.05.2017
Predmet: program na MLM 2017
197/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
85,02 EUR
26.05.2017
Predmet: tovar bufet
196/2017
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
182,88 EUR
26.05.2017
Predmet: kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov
194/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
26.05.2017
Predmet: prenájom tabletov
193/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
109,00 EUR
26.05.2017
Predmet: plyn ŠJ
192/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
313,55 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
191/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,86 EUR
26.05.2017
Predmet: služby mobilnej siete
148/2017
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
256,68 EUR
26.05.2017
Predmet: informácia o študijných odboroch
17/0012
faktúra
TEXICOP s.r.o.
36821101
437,76 EUR
25.05.2017
Predmet: Obrusy na akcie P.Č.
17/0011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
58,00 EUR
25.05.2017
Predmet: El energia - apartmány.
42/2017
objednávka
TEXICOP s.r.o.
36821101
450,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Objednávame si u Vás Teflónový obrus biely v počte 60 ks.
14/2017
zmluva
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
10 050,00 EUR
12.05.2017
Predmet: realizácia odbornej praxe
190/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.05.2017
Predmet: SPIN servisné práce
189/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
272,09 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
188/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
401,67 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
187/2017
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
461,27 EUR
11.05.2017
Predmet: pranie prádla
186/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
76,20 EUR
11.05.2017
Predmet: tonery do tlačiarni
185/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
117,60 EUR
11.05.2017
Predmet: tonery do tlačiarni
184/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
11.05.2017
Predmet: internet
183/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
100,75 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
182/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
223,42 EUR
11.05.2017
Predmet: tovar bufet
181/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
105,12 EUR
11.05.2017
Predmet: oprava kopírky
180/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
85,24 EUR
11.05.2017
Predmet: oprava kopírky
179/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
72,60 EUR
11.05.2017
Predmet: oprava tlačiarne
178/2017
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
100,00 EUR
11.05.2017
Predmet: kurz prvej pomoci
177/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
364,55 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
176/2017
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
38,40 EUR
11.05.2017
Predmet: väzba zbierky zákonov
175/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
11.05.2017
Predmet: služby mobilnej siete
174/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 603,97 EUR
11.05.2017
Predmet: el. energia 3/2017
173/2017
faktúra
ZH Design s.r.o.
50322036
180,00 EUR
11.05.2017
Predmet: porota- odmena
172/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 362,84 EUR
11.05.2017
Predmet: plyn 3/2017
171/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
79,68 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
17/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
96,40 EUR
11.05.2017
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
170/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
14,68 EUR
11.05.2017
Predmet: vodné a stočné
169/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2,18 EUR
11.05.2017
Predmet: vodné a stočné
168/2017
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
11.05.2017
Predmet: revízia EPS
167/2017
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
63,00 EUR
11.05.2017
Predmet: informácie o študijných odboroch
166/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
700,86 EUR
11.05.2017
Predmet: vodné a stočné
165/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
11.05.2017
Predmet: otváranie rampy
164/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
11.05.2017
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
163/2017
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
00416231
140,00 EUR
11.05.2017
Predmet: školenie - kurz prvej pomoci
162/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
313,20 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
161/2017
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
11.05.2017
Predmet: PO a PZS
160/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,79 EUR
11.05.2017
Predmet: služby pevnej siete
159/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.05.2017
Predmet: VUC NET
158/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,26 EUR
11.05.2017
Predmet: služby pevnej siete
157/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,40 EUR
11.05.2017
Predmet: služby pevnej siete
156/2017
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
223,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Informácie o študijných odboroch
155/2017
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 235,00 EUR
11.05.2017
Predmet: technické zabezpečenie MLM 2017
154/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
483,84 EUR
11.05.2017
Predmet: tlač materiálov pre školu
144/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
373,22 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
13/2017
zmluva
EXLIFT s.r.o.
47431954
80,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Servisná činnosť na výťahoch
12/2017
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
27.04.2017
Predmet: odborné prehliadky a skúšky + servis EPS
153/2017
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
258,18 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
152/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
241,02 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
151/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
67,20 EUR
21.04.2017
Predmet: tlač materiálov na SOČ
150/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
52,16 EUR
21.04.2017
Predmet: tovar - bufet
149/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
475,80 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
147/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
21.04.2017
Predmet: čistenie kobercov
146/2017
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
22,30 EUR
21.04.2017
Predmet: materiál pre údržbu
145/2017
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
21.04.2017
Predmet: odborná literatúra
143/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
21.04.2017
Predmet: zbierka zákonov
142/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
295,01 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
141/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
205,88 EUR
21.04.2017
Predmet: tovar - bufet
106/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
912,22 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
140/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.04.2017
Predmet: revízia výťahov
139/2017
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
21.04.2017
Predmet: ceny na súťaž MLM 2017
138/2017
faktúra
Dušan Bača
30290961
61,20 EUR
21.04.2017
Predmet: čistič na parkety - telocvičňa
137/2017
faktúra
KOMIN servis
34651659
180,00 EUR
21.04.2017
Predmet: revízia komínov
136/2017
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
212,30 EUR
21.04.2017
Predmet: tovar - bufet
135/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
95,64 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
134/2017
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
140,46 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
133/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
70,90 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
132/2017
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,65 EUR
21.04.2017
Predmet: odborná literatúra
119/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
21.04.2017
Predmet: plyn ŠJ 3/2017
112/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
21.04.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu
105/2017
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
695,52 EUR
21.04.2017
Predmet: oprava motorového vozidla
101/2017
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
40,66 EUR
21.04.2017
Predmet: materiál pre údržbu