portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
61/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
60/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
44,18 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
59/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,78 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
58/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
57/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
45,86 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
56/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
18,67 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
55/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
54/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
53/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.05.2018
Predmet: inštalácia software
52/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,16 EUR
10.05.2018
Predmet: školské ovocie
51/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
71,29 EUR
10.05.2018
Predmet: voda Abrahámska
50/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.05.2018
Predmet: telefón
49/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
10.05.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
42/2018
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Deň učiteľov občerstvenie
48/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
10.05.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
47/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
10.05.2018
Predmet: telefón zš a MŠ
46/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
10.04.2018
Predmet: telefóny zš,MŠ
45/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Abrahámska
44/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
25,12 EUR
10.04.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
43/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.04.2018
Predmet: služby technika PO a BOZP
42/2018
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie na Deň učiteľov
41/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
40/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
668,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Abrahámska
39/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
38/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
37/2018
faktúra
RVC Senica n.on
37986635
26,00 EUR
10.04.2018
Predmet: publikácia "účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
36/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 299,00 EUR
10.04.2018
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov a pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
35/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 307,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo soc .znevýhodneného prostredia
34/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,90 EUR
10.04.2018
Predmet: školské ovocie
33/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
66,50 EUR
10.04.2018
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
32/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
31/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,56 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
30/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,56 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
29/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
104,06 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
28/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
29,95 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
27/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
182,60 EUR
10.04.2018
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
26/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,15 EUR
10.04.2018
Predmet: školské ovocie
25/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 220,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Abrahámska
24/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
23/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
22/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
21/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
88,88 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
20/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
354,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
2018006
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie na deň učiteľov
42018
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
05.04.2018
Predmet: zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2018005
objednávka
GOTANA s.r.o
46279491
2 606,00 EUR
27.03.2018
Predmet: interaktívna tabuľa 2 ks pre MŠ a pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia
2018004
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
182,60 EUR
27.03.2018
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
2018003
objednávka
RVC Senica n.on
37986635
26,00 EUR
27.03.2018
Predmet: publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
32018
oznam
Zväz maďarských pedagógov na SR
17314348
600,00 EUR
15.03.2018
Predmet: darovacia zmluva - didaktické pomôcky pre materskú školu
19/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: rev ízia plyn.spotrebičov a plynovodu
18/2018
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
05.03.2018
Predmet: virtuálna knižnica
17/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
43,96 EUR
05.03.2018
Predmet: rež.náklady dospelých stravníkov
16/2018
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
223,90 EUR
05.03.2018
Predmet: stočné za rok 2017 Abrahámska
15/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
05.03.2018
Predmet: za telefón
14/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 294,00 EUR
05.03.2018
Predmet: plyn Abrahámska
13/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
05.03.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
12/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
05.03.2018
Predmet: telefón
11/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
17,80 EUR
05.03.2018
Predmet: školské ovocie
10/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
05.03.2018
Predmet: za telefón
9/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
05.03.2018
Predmet: za telefón
8/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,43 EUR
05.03.2018
Predmet: tlačivá vysvedčení
7/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
05.03.2018
Predmet: inštalácia software
6/2018
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
54,90 EUR
05.03.2018
Predmet: publikácia"Čo má vedieť mzdová učtovíčka"
5/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 335,00 EUR
05.03.2018
Predmet: plyn Abrahámska
4/2018
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
05.03.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn.kotolne
3/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
114,75 EUR
05.03.2018
Predmet: oprava čerpadla ul.Fučíkova
2/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
05.03.2018
Predmet: elektr.energia Abrahámska
1/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
102,41 EUR
05.03.2018
Predmet: voda Abrahámska
2018002
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: kontrola plyn.spotrebičov a plynovodu
2018001
objednávka
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
05.03.2018
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne
2/2018
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
05.03.2018
Predmet: dodatok k zmluve
224/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
223/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
134,86 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
222/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
221/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
220/2017
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
4,51 EUR
29.01.2018
Predmet: učebnice prvouky
219/2017
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
9 278,03 EUR
29.01.2018
Predmet: stavebné práce MŠ Abrahámska
218/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
10 155,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
217/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
565,20 EUR
29.01.2018
Predmet: výmena komextera
216/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
676,00 EUR
29.01.2018
Predmet: oprava riad.panela kotolne