portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15237
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219166
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,12 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Vých.989/4
219165
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,12 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Vých.988/2
219164
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
102,04 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Pek.935/7
219163
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
78,95 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Pek.934/5
219162
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
102,04 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Pek.933/3
219161
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 Dom smútku
219160
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,88 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 Dom smútku
219159
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
76,38 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 Oú
219158
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,36 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 KD
219157
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
193,12 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 MŠ
219156
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219155
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ČOV-odber vzoriek
219154
faktúra
TRINET Corp., s.r.o.
36362786
940,77 EUR
09.12.2019
Predmet: posilňovňa-činky,pás
219153
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
147,20 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.VO
219152
faktúra
MALIŠKA s.r.o.
44778741
296,80 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.mater.
219151
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
204,50 EUR
09.12.2019
Predmet: zámok hákový
219150
faktúra
Marta Kňazeová
34342664
208,54 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-far.plátno,nite
219149
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
33,64 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.2.19-14.3.19
219148
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
15,60 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Škol.58/2 18
219147
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
31,20 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Škol.58/2 18
219146
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Vých.990/6 18
219145
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Vých.989/4 18
219144
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Vých.988/2 18
219143
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Pek.935/7 18
219142
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Pek.934/5 18
219141
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Pek.933/3 18
219140
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219139
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219138
faktúra
Luxsol s.r.o.
50152670
1 006,20 EUR
09.12.2019
Predmet: hádzanár.siete
219137
faktúra
Združenie miest a obcí horná Nitra
31924794
600,75 EUR
09.12.2019
Predmet: člen.prísp.ZMO HN
219136
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
667,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie TJ Slovan
219135
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
648,05 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219134
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiad.program šport
219133
faktúra
MGREEN s.r.o.
46557083
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.dok.závl.syst TJ Slo
219132
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
197,50 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219131
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
28,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kom.Škol.
219130
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
85,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kom.Vých.990,989,988
219129
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
85,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.komínov Pek.934,35,33
219128
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
54,60 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.komínov Oú+MŠ
219127
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
347,90 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.prem.kefy zametač