portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15158
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/034
objednávka
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
720,00 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ detské plachty
223245
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
720,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ detské plachty
1508.
zmluva
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
11 137,68 EUR
12.09.2016
Predmet: Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu v obci Oslany´´
216474
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
11 137,68 EUR
29.12.2016
Predmet: Rekonštr.a modern.rozhl.
217083
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
168,00 EUR
31.03.2017
Predmet: opr.rozhlasu
2017/155
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preloženie obec.rozhlasu
2017/181
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
192,00 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava rozhlasu
217481
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preloženie rozhlasu
217570
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
192,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.rozhlasu
2018/158
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
114,00 EUR
03.08.2018
Predmet: opr. rozhlasu
218396
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
114,00 EUR
29.09.2018
Predmet: opr. rozhlasu
2018/189
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
3 552,00 EUR
30.12.2018
Predmet: montáž bezdrôtového rozhlasu
218466
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
3 552,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vonk.rozhl,reproduktory
2019/199
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
123,60 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. rozhlasu
219577
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
123,60 EUR
31.12.2019
Predmet: oprava obec.rozhlasu
2020/018
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
74,64 EUR
25.04.2020
Predmet: oprava rozhlasu
220024
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
74,64 EUR
25.04.2020
Predmet: opr. rozhlasu
2020/131
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
1 468,80 EUR
31.12.2020
Predmet: montáž BR prijímač, reproduktor
220510
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
1 468,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.rozhlasu
2021/099
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
236,40 EUR
06.09.2021
Predmet: oprava rozhlasu Ľubianka
221285
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
236,40 EUR
07.09.2021
Predmet: opr. rozhlasu
2021/109
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
157,92 EUR
12.09.2021
Predmet: oprava rozhlasu
221339
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
157,92 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. rozhlasu
2022/147
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
285,12 EUR
30.12.2022
Predmet: oprava rozhlasu
222463
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
285,12 EUR
30.12.2022
Predmet: oprava rozhlasu
2023/065
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
538,32 EUR
07.08.2023
Predmet: opr. rozhlasu Ľubianka
223358
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
538,32 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. rozhlas Ľubianka
2024/043
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
390,00 EUR
16.04.2024
Predmet: oprava rozhlasu
224115
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
390,00 EUR
22.04.2024
Predmet: oprava rozhlasu
2025/017
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
51,66 EUR
13.03.2025
Predmet: Kontrola rozhl. ústredne
225022
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
51,66 EUR
13.03.2025
Predmet: kontrola rozhl.ústredne
2023/026
objednávka
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
169,66 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ učeb. pom. - knihy
223135
faktúra
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
169,66 EUR
08.08.2023
Predmet: učebné pomôcky predšk.MŠ
2025/068
objednávka
Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava
46106596
109,78 EUR
11.06.2025
Predmet: Knihy MŠ - Netreba sa školy báť
2018/070
objednávka
Michal Herda - Top Grass a Trans
46109277
15,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dovoz PVC
218124
faktúra
Michal Herda - Top Grass
46109277
15,00 EUR
17.04.2018
Predmet: doprava PVC
2017/209
objednávka
DATART INTERNATIONAL, a.s.
46112766
249,00 EUR
29.12.2017
Predmet: sporák
217645
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
46112766
249,00 EUR
08.02.2018
Predmet: sporák Pekár.933/3
2018/215
objednávka
CREATIVE ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: nákup drevín a porastov
218591
faktúra
CREATIV ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: záhrad.doplnky
2022/047
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 940,00 EUR
22.05.2022
Predmet: fitness stroje TJ Slovan
222171
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 940,00 EUR
22.05.2022
Predmet: náradie fitness
222223
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
882,00 EUR
25.12.2022
Predmet: posilň.stroj fitnes
2015/141
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
169,60 EUR
19.11.2015
Predmet: reklamné predmety
215525
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
169,60 EUR
19.11.2015
Predmet: reklamné predmety
2016/77
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
211,30 EUR
24.08.2016
Predmet: reklamné predmety
216318
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
211,30 EUR
24.08.2016
Predmet: reklamné predmety
2020/024
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
319,20 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety s logom
220044
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
319,20 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predm.
2021/051
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
220,60 EUR
06.09.2021
Predmet: reklamné predmety s logom
221148
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
220,60 EUR
06.09.2021
Predmet: reklam.predm.s logom
2022/065
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
224,40 EUR
22.05.2022
Predmet: reklamné predmety 100. výročie futbalu
222178
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
224,40 EUR
22.05.2022
Predmet: rekl.predmety s logom
2023/069
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
246,00 EUR
31.12.2023
Predmet: propagačný mater.
223363
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
246,00 EUR
31.12.2023
Predmet: propag. mater.
2236.
zmluva
BERTMAN s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201837104_Z
218707
faktúra
BERTMAN, s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
01.05.2019
Predmet: záhr.kompost.Zhodnoc.BRO
2018/041
objednávka
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: PVC - ver. budova
218094
faktúra
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: podlah.krytina-ver.bud.ba
2018/173
objednávka
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
300,72 EUR
03.08.2018
Predmet: koberec fitness
218423
faktúra
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
300,72 EUR
29.09.2018
Predmet: koberec do fitness
2021/197
objednávka
Marián Dzian
46308334
900,00 EUR
31.12.2021
Predmet: rekonštr.práce toaliet TJ Slovan
2022/032
objednávka
Marián Dzian
46308334
900,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stavebné práce WC TJ Slovan
222080
faktúra
Dzian Marián
46308334
900,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.práce WC TJ Slovan
2022/142
objednávka
Marián Dzian
46308334
846,00 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. vnút. priest. TJ Slovan, lapače lôpt
222443
faktúra
Dzian Marián
46308334
436,00 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. podlahy TJ Slov
222444
faktúra
Dzian Marián
46308334
410,00 EUR
30.12.2022
Predmet: osadenie lapač lôpt TJ Sl
2023/060
objednávka
Marián Dzian
46308334
89,00 EUR
07.08.2023
Predmet: opr. fasády TJ Slovan
223336
faktúra
Marián Dzian
46308334
89,00 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. fasády TJ Slovan
2016/56
objednávka
OZY s.r.o.
46322540
246,38 EUR
09.06.2016
Predmet: šmýkačka
216285
faktúra
OZY s.r.o.
46322540
246,38 EUR
29.06.2016
Predmet: šmýkačka Pekár.
212397
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
111,60 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-učebné pomôcky
2018/078
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: darčekové predmety, magnetky,...
2018/123
objednávka
Mgr. Branislav Čukan
46333461
400,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Divadlo pri kolkárni
2018/148
objednávka
Kovo-prima
46333461
4 240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena WC MŠ
218225
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: rekl.pred.
2018/152
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
355,00 EUR
19.07.2018
Predmet: reklamné predmety
218405
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
140,00 EUR
29.09.2018
Predmet: rekl.pred.
2018/194
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reklamné predmety
218492
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
215,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reklamné predmety