portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15086
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218743
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,07 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Cintor
218742
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-424,01 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Ľubian
218741
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-437,09 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Východ
218740
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO SNP178
218739
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 242,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.el.en r.2018 VO nám.
218738
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-70,90 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.el.en r.2018 VO nám.
218737
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
01.05.2019
Predmet: sl.ver.ob.10-12/18
218736
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
245,79 EUR
01.05.2019
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
218735
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
903,44 EUR
01.05.2019
Predmet: zber a prepr. KO
218734
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 171,87 EUR
01.05.2019
Predmet: zneškod.KO
218733
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,11 EUR
01.05.2019
Predmet: prenájom roh. Oú 12/18
218732
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ prenájom roh. 12/18
218731
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ČOV 12/2018
218730
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,19 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218729
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218728
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218727
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
132,48 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218726
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
93,26 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218725
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,88 EUR
01.05.2019
Predmet: telefón 12/18 Oú+MŠ
218724
faktúra
RS MARKER, s.r.o.
50921274
20,00 EUR
01.05.2019
Predmet: fotogr.ustanov.OZ