portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016051
faktúra
TEKTONIKAns.r.o.
46 121 501
822,00 EUR
16.08.2016
Predmet: výkon činnosti stavebného dozoru
188
faktúra
TEKTONIKA s.r.o.
46121501
986,40 EUR
22.02.2017
Predmet: výkon činnosti stavebného dozoru
2016051
faktúra
TEKTONIKA, s.r.o
46121501
822,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Stavebný dozor
284
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
51,12 EUR
22.02.2017
Predmet: čistiace
31
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
46,92 EUR
21.07.2017
Predmet: čistiace
31
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
46,92 EUR
26.10.2017
Predmet: čistiace
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
09.07.2018
Predmet: kyselinový čistič
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
23.10.2018
Predmet: kyselinový čistič
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
25.01.2019
Predmet: kyselinový čistič
267
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
138,00 EUR
25.01.2019
Predmet: sanitpack
29
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
140,40 EUR
17.04.2019
Predmet: čistiace prostriedky
29
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
140,40 EUR
23.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
158
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
183,36 EUR
23.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
29
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
140,40 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
158
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
183,36 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
29
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
140,40 EUR
22.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
158
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
183,36 EUR
22.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
303
faktúra
THEMIS 4 ZOU s.r.o.
54147069
636,60 EUR
12.04.2023
Predmet: bavlnená taška s potlačou
303
faktúra
THEMIS 4 ZOU s.r.o.
54147069
636,60 EUR
07.07.2023
Predmet: bavlnená taška s potlačou
20120016
faktúra
Thermax, s.r.o.
44827563
296,25 EUR
24.10.2012
Predmet: servis kotla Dakon
286
faktúra
Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
50572822
100,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Občerstvenie ZVF
286
faktúra
Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
50572822
100,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Občerstvenie ZVF
286
faktúra
Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
50572822
100,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Občerstvenie ZVF
52
faktúra
Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
50572822
120,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Obed, florbal turnaj - ERASMUS
292/2012
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
102,40 EUR
11.12.2012
Predmet: revízia komínov
317/2013
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
102,40 EUR
12.02.2014
Predmet: Kontrola spotrebičov do 50 kW
3312014
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
12.02.2015
Predmet: revízia komínových telies
3522015
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
19.12.2015
Predmet: Revízie komínov
300
faktúra
Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
152,88 EUR
22.02.2017
Predmet: revízia spotrebiče
320
faktúra
Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
152,88 EUR
25.01.2019
Predmet: revízia komínov
296
faktúra
TIBOX s.r.o.
53550188
929,47 EUR
12.02.2024
Predmet: Rekonštrukcia - pavilón U2
28/2011
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
94,80 EUR
11.05.2011
Predmet: žiarivky
12000495
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
233,95 EUR
25.10.2012
Predmet: žiarivky
12000633
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
35452722
102,16 EUR
05.02.2013
Predmet: materiál - údržba
13000150
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
54,96 EUR
11.04.2013
Predmet: údržba
14000146
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
136,22 EUR
19.05.2014
Predmet: žiarovky
14000382
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
67,73 EUR
27.08.2014
Predmet: cyky, zásuvky
14000653
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
627,99 EUR
12.02.2015
Predmet: elektro materiál
15000544
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
75,46 EUR
09.12.2015
Predmet: Vš. materiál, žiarovky, svietidlá
16000027
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
29,20 EUR
10.03.2016
Predmet: stropné svietidlá
16000098
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
48,52 EUR
10.03.2016
Predmet: elektro materiál
16000398
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
557,81 EUR
16.08.2016
Predmet: Žiarivky, luster, spínač
16000398
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
35452722
557,81 EUR
15.11.2016
Predmet: Osvetlenie školskej kuchyne
13000091
faktúra
TIRPAK VLADIMÍR-VATI
211,07 EUR
12.04.2013
Predmet: Údržba
162
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Portrét prezidenta
10130151
faktúra
TOKAJ MACIK WINERY s. r. o.
36200905
525,83 EUR
11.06.2013
Predmet: Prenájom priestorov a techniky
271
faktúra
TonerComp s.r.o.
47027762
55,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
335
faktúra
TonerComp s.r.o.
47027762
121,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
09.07.2018
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
23.10.2018
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Gabion panel
187
faktúra
TOP OFFICE s.r.o
36355160
250,20 EUR
22.02.2017
Predmet: tabule
315160269
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
208,50 EUR
16.08.2016
Predmet: Magnetická tabuľa, korková tabuľa
315160269
faktúra
TOP OFFICE, s.r.o.
36355160
208,50 EUR
15.11.2016
Predmet: Kork. tabule skd
10194
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
55,00 EUR
25.10.2012
Predmet: externý disk
10184
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
17,34 EUR
25.10.2012
Predmet: toner
13
oznam
TOPtoner s.r.o.
46718036
0,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory a servisu
10209
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
155,36 EUR
11.12.2012
Predmet: lampa pre projektor
10223
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
10230
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
1 995,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo
10232
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
104,20 EUR
05.02.2013
Predmet: Tlačiareň
10241
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
10069
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Servis PC
10078
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: servis PC
10080
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
98,95 EUR
11.06.2013
Predmet: toner
10117
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
42,84 EUR
05.08.2013
Predmet: Toner
10125
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10129
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
25,99 EUR
04.02.2014
Predmet: Gigabyte 210 1 GB
10140
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
42,73 EUR
04.02.2014
Predmet: Toner
10139
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10159
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10162
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
434,25 EUR
04.02.2014
Predmet: Notebook Toshiba
10177
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10178
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
32,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Toner
10197
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
12.02.2014
Predmet: Toner
10195
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
10211
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
FV140011
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
48,12 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140012
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
20,62 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140016
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner