rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-0261
faktúra
Vardar
40410200
44,03 EUR
27.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0254
faktúra
Vardar
40410200
80,09 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0249
faktúra
Vardar
40410200
38,94 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0248
faktúra
Vardar
40410200
99,05 EUR
30.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0247
faktúra
Vardar
40410200
45,88 EUR
28.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0247
faktúra
Vardar
40410200
37,88 EUR
14.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0242
faktúra
Vardar
40410200
35,48 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0234
faktúra
Vardar
40410200
96,94 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0234
faktúra
Vardar
40410200
62,51 EUR
13.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0233
faktúra
Vardar
40410200
128,62 EUR
26.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0230
faktúra
Vardar
40410200
42,90 EUR
20.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0227
faktúra
Vardar
40410200
21,36 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0226
faktúra
Vardar
40410200
29,90 EUR
25.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0226
faktúra
Vardar
40410200
46,81 EUR
12.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0224
faktúra
Vardar
40410200
105,30 EUR
03.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0223
faktúra
Vardar
40410200
76,21 EUR
20.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0222
faktúra
Vardar
40410200
38,11 EUR
01.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0219
faktúra
Vardar
40410200
65,41 EUR
15.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0210
faktúra
Vardar
40410200
70,92 EUR
19.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0209
faktúra
Vardar
40410200
52,72 EUR
13.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0204
faktúra
Vardar
40410200
98,80 EUR
12.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202123353
objednávka
LEONESS s.r.o.
46173641
264,15 EUR
07.10.2021
Predmet: Kancelársky materiál a hygienické potreby
sj.201601828
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
21,60 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0197
faktúra
Vardar
40410200
31,99 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0197
faktúra
Vardar
40410200
38,88 EUR
04.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0196
faktúra
Vardar
40410200
91,79 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0195
faktúra
Vardar
40410200
47,98 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0187
faktúra
Vardar
40410200
127,38 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0186
faktúra
Vardar
40410200
34,21 EUR
27.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0186
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
23,04 EUR
27.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0185
faktúra
Vardar
40410200
29,17 EUR
31.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0180
faktúra
Vardar
40410200
74,02 EUR
06.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0174
faktúra
Vardar
40410200
38,03 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0172
faktúra
Vardar
40410200
17,59 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0169
faktúra
Vardar
40410200
107,38 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0166
faktúra
Vardar
40410200
33,78 EUR
18.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0165
faktúra
Vardar
40410200
81,71 EUR
21.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj162019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
47,51 EUR
02.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0162
faktúra
Vardar
40410200
69,01 EUR
10.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0161
faktúra
Vardar
40410200
84,22 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013/000157
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
37,88 EUR
05.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0155
faktúra
Vardar
40410200
51,80 EUR
26.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0155
faktúra
Vardar
40410200
66,41 EUR
25.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0151
faktúra
Vardar
40410200
85,69 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0144
faktúra
Vardar
40410200
60,14 EUR
21.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0143
faktúra
Vardar
40410200
50,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0141
faktúra
Vardar
40410200
53,90 EUR
14.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0140
faktúra
Vardar
40410200
39,06 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0134
faktúra
Vardar
40410200
67,80 EUR
26.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
sj-0130
faktúra
Vardar
40410200
49,43 EUR
23.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0125
faktúra
Vardar
40410200
58,26 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0123
faktúra
Vardar
40410200
130,58 EUR
11.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0122
faktúra
Vardar
40410200
70,43 EUR
13.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj120102852
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
3,54 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0120
faktúra
Vardar
40410200
36,59 EUR
17.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0117
faktúra
Vardar
40410200
42,64 EUR
11.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0115
faktúra
Vardar
40410200
71,81 EUR
07.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0112
faktúra
Vardar
40410200
91,73 EUR
12.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0106
faktúra
Vardar
40410200
51,38 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0106
faktúra
Vardar
40410200
31,82 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0105
faktúra
Vardar
40410200
74,17 EUR
09.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
44,08 EUR
07.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
54,10 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0100
faktúra
Vardar
40410200
22,32 EUR
10.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
26092017
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,99 EUR
26.09.2017
Predmet: služba Mobilný internet
22112017
dodatok
Hook
36216224
3 999,99 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich z dôvodu zmeny právnej úpravy, prijatia nových právnych predpisov na predmet zmluvy
šj20190773
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,45 EUR
08.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2017Z6041
zmluva
osobnyúdaj.sk, s.r.o.
50528041
219,50 EUR
01.12.2017
Predmet: vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému v dikcii § 20 zákona číslo 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
šj.20173443
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,74 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj20154433
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,71 EUR
15.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
11122017
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
300,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Tlačiareň DCP 1510E
11112014
objednávka
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 300,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Oprava betónovej časti oplotenia školského dvora
šj.10184980
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj10156661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,55 EUR
18.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.10143960
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,32 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2082013
objednávka
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
431,70 EUR
26.08.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke blezkozvodu zo dňa 18.1.2012
šj1900745
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
25.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.1801125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1201612
objednávka
Gastma
36171522
5 996,42 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávka na nákup kuchynských spotrebičov - 1. sporák kombinovaný s rúrou 2. umývačka riadu s odpadovým čerpadlom
202131
objednávka
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
15.12.2021
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.