portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2025
zmluva
Mesto Sládkovičovo
306177
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku Mesta Sládkovičovo
25/2025
zmluva
Mesto Sládkovičovo
306177
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku Mesta Sládkovičovo
231
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovný odev- MŠ
236
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Seminár- Evka Mikešová
237
faktúra
Miroslav Kameník
52010281
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
239
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky- ZUŠ (FA k 543401483)
240
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovný odev- ZUŠ (FA k 5410382363)
281
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: potraviny
291
faktúra
Indícia , s.r.o.
50206621
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: učebnice
295
faktúra
pandraik advertising, s.r.o.
52394476
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: kancelárske potreby
300
faktúra
Muziker a.s.
35840773
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: kable
310
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: všeobecný materiál- čistiace náradie
320
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: všeobecný materiál- čistiace náradie
58
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
0,01 EUR
10.05.2018
Predmet: laminovačka pre MŠ Dalloša
59
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
0,01 EUR
10.05.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
32/2017
oznam
Organika s.r.o
44555156
0,02 EUR
26.09.2017
Predmet: Projekt "školské mlieko" dodatok k zmluve 2013086
9/2016
oznam
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,05 EUR
20.05.2016
Predmet: dodatok č. 4 k Zmluve o odbere
10/2016
oznam
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,05 EUR
20.05.2016
Predmet: Dodatok č. 04 k zmluve o odbere MŚ Budovateľská
11/2016
oznam
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,05 EUR
20.05.2016
Predmet: Dodatok č. 04 k zmluve o odbere ZŚ Śkolská
91/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
0,31 EUR
25.04.2017
Predmet: voda ZŠ
1218
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,39 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1290
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,39 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1292
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,39 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1050
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,39 EUR
12.03.2020
Predmet: potraviny
78/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
0,46 EUR
27.05.2015
Predmet: čist.potreby
1216
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,52 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1220
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,52 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1253
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,52 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1255
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,52 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
539
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
0,56 EUR
01.12.2020
Predmet: telekomunikačné služby
9/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,80 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
1232
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,84 EUR
07.01.2019
Predmet: mlieko
1233
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,84 EUR
07.01.2019
Predmet: mlieko
1292
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,84 EUR
07.01.2019
Predmet: mlieko
1068
faktúra
Organika s.r.o
44555156
0,84 EUR
25.04.2019
Predmet: školské mlieko
172/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Faktúra za plyn
222/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za plyn
240/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Fa za plyn
186/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Plyn MŠ Fučíkova
224/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
163/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
16.06.2014
Predmet: plyn MŠF
196/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Plyn MŠF
215/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
01.09.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
13112014
oznam
Tomáš Čanaky
1,00 EUR
20.11.2014
Predmet: prenájom telocvične
14112014
oznam
Mgr. Jana Horváthová
1,00 EUR
20.11.2014
Predmet: prenájom telocvične
164/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
203/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
16.07.2015
Predmet: plyn MŠF
226/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
33/2017
oznam
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
00683876
1,00 EUR
27.09.2017
Predmet: zmluva o spolupráci - verejná zbierka
305/2017
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
26.10.2017
Predmet: nákup telefónu
39/2017
oznam
Orange Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
23.11.2017
Predmet: nová linka zriadená výlučne na alarm pre materskú školu J. Dalloša
10/2019
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Telekomunikačné služby. Telefón pre zástupcu ZUŠ.
248
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
1,00 EUR
26.07.2019
Predmet: telefón pre zástupcu ZUŠ
326
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
08.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
560
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
08.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
30
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
27.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby
90
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
1,00 EUR
27.05.2020
Predmet: telefón na pevnú linku
91
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
1,00 EUR
27.05.2020
Predmet: telefón na pevnú linku
154
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
27.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby
197
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
27.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby
291
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
31.07.2020
Predmet: telekomunikačné služby
484
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
01.12.2020
Predmet: telekomunikačné služby
485
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
01.12.2020
Predmet: telekomunikačné služby
2023207
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
1,00 EUR
17.01.2024
Predmet: spoločenské hry a sviečky
31
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
1,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
43/2024
zmluva
Energie2, a. s.
46113177
1,04 EUR
03.10.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1113244
561
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,12 EUR
08.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
471
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,18 EUR
08.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
104
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,24 EUR
27.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby
260
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
1,30 EUR
31.07.2020
Predmet: vodné 5/2020 ZŠ
301
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,36 EUR
08.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby 8/2019
239
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,36 EUR
31.07.2020
Predmet: telekomunikačné služby
336
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,36 EUR
31.07.2020
Predmet: telekomunikačné služby
57
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,39 EUR
22.07.2022
Predmet: vodné MŠD 1/2022
642
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,40 EUR
20.12.2024
Predmet: Tepelná energia
273
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,46 EUR
15.10.2018
Predmet: vodné MŠ Dalloša 7/2018
280
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,46 EUR
03.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
280
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,46 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
116/2014
oznam
OZ Škola Života
42140099
1,50 EUR
27.10.2014
Predmet: hudobný koncert
597
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
1,50 EUR
28.01.2022
Predmet: údržbársky materiál