portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZC005/2022
zmluva
Osobnyudaj.sk - BB, s. r. o.
54146798
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Zmluva č. ZO/2022BBP8801-4 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
1022100713
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 85/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022090715
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 74/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2022196
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 99/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023066
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 5/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023026
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 1/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2022232
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 109/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023107
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 15/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023150
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 27/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023194
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 37/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023239
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 53/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023285
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 61/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023330
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 69/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023375
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 74/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023422
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 82/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023470
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 91/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023520
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 106/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024026
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 10/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024081
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 7/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024203
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 24/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024139
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 17/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024269
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 32/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024340
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 40/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024557
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 67/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024485
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 57/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024413
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 48/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024629
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 77/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024701
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 92/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024773
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 103/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2024 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
20250050
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 22/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2025080
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 5/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2025026
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
20250121
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 30/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
9015500033
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
36,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 47/2025Prenájom sály KD pre LDO za 04.2025 Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
20250192
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 40/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2533076
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 25/2024Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2522655
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 18/2024Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2543463
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.04.2024
Predmet: Číslo interné: 31/2024 Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2553803
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.05.2024
Predmet: Číslo interné: 39/2024 Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2564132
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 47/2024Fa za prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024 Položky: Ostatné služby - všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2614972
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 94/2024Fa za prenájom rohoží 07.10.-03.11.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2604871
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 85/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
DF30/2020
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
36,31 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za hlasové služby 0915182 959 27.04.2020-26.05.2020
FC2611
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,56 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra
54/23
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Kábel Gembird a Sandberg adaptér
112306034
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 139/2023Kábel a adaptér Položky: Kábel, 1.000000 ks, Suma položky 6.89 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.89 Eur, Adaptér, 1.000000 ks, Suma položky 25.13 Eur,
2253237
faktúra
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 49/2025Toaletný papier Položky: toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 37.05 Eur,
05/25
objednávka
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
05.06.2025
Predmet: Toaletný papier
2646069
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 8/2025Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,
FC2311
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
38,06 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC67/12
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett
35908718
38,39 EUR
06.09.2012
Predmet: ZUŠ -sept.12 , aktualizácia publikácie ZUŠ v praxi RAABE
2635700
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 120/2024Fa za prenájom rohoží 02.12.-29.12.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 02.12.-29.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
2625344
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 108/2024Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
Obj.č. 30/2019
objednávka
Donoci, s.r.o.
47539569
38,65 EUR
10.01.2020
Predmet: Žiarivkové trubice
DF110
faktúra
Donoci, s.r.o
47539569
38,65 EUR
10.01.2020
Predmet: žiarivková trubica 2D 5ks
FC95/12
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko,s.r.o.
35908718
38,71 EUR
12.11.2012
Predmet: Raabe, ZUŠ v praxi - aktualizácia
FC01/14
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
39,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Hlasové služby
FC1811
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763496
39,32 EUR
10.03.2011
Predmet: faktúra
2656386
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 19/2025Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2676961
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 38/2025Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2666704
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 28/2025Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2250827
faktúra
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 33/2025Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 39.95 Eur,
02/25
objednávka
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
18.05.2025
Predmet: Papierové utierky
FC3311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,97 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
122011484
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
39,98 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 11/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
FC115/12
faktúra
Marian Vallo
33997268
40,00 EUR
17.12.2012
Predmet: za vypratavanie miestnosti ZUS
OC05/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
40,00 EUR
16.04.2015
Predmet: školské tlečivá ŠEVT
04/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
50434926
40,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
FC06/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,88 EUR
11.02.2013
Predmet: ZUŠ v praxi , január 2013
OC14/14
objednávka
ESET, spol s.r.o.
31333532
40,96 EUR
19.12.2014
Predmet: ESET NOD32 Antivírus, licencia pre 2 PC na 2 roky
FC80/14
faktúra
ESET, spol s.r.o.
31333532
40,96 EUR
19.12.2014
Predmet: ESET NOD32 Antivírus-licencia pre 2 PC na 2 roky
FC75/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,15 EUR
24.09.2018
Predmet: ZUŠ v praxi 9/2018
FC40/13
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,19 EUR
30.05.2013
Predmet: Publikácia ZUŠ v praxi
FC24/13
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
11.04.2013
Predmet: Raabe, ZUŠ v praxi marec 2013
FC37/14
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
07.07.2014
Predmet: ZUŠ v praxi jún 2014
FC61/14
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Raabe ZUŠ v praxi 10/2014
FC06/15
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
25.02.2015
Predmet: ZUŠ v praxi 2/2015
FC25/15
faktúra
Raabe, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
29.04.2015
Predmet: ZUŠ v praxi -apríl 2015
FC36/15
faktúra
Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,35 EUR
03.07.2015
Predmet: ZUŠ v praxi -jún 2015
FC06/16
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,35 EUR
24.02.2016
Predmet: ZUŠ v praxi 2/2016