portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24216/422024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Znalecký posudok - pozemok
24422/662024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Znalecký posudok
24423/672024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Znalecký posudok
24494/2024060
faktúra
Jaroslav Sokolský
53543131
180,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - rekonštrukcia ZŠ
24523/240077
faktúra
AMPEL, s.r.o.
55043623
180,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - rozšírenie verejného osvetlenia
24379/1020240013
faktúra
PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
51002043
181,58 EUR
25.09.2024
Predmet: Oplotenie futbalového ihriska
23218/8417255283
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
182,54 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
23076/230171
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
183,36 EUR
02.03.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
24409/7292975710
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
183,84 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
22125/7293638410
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
186,04 EUR
11.04.2022
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23328/2023368
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
187,78 EUR
08.09.2023
Predmet: Prenájom vibračnej dosky - ihrisko
90/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
189,13 EUR
24.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby
22543/22303603
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
189,13 EUR
20.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby
24325/440070625
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
189,89 EUR
11.08.2024
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
23603/20230059
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
190,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Uvedenie kotla OcÚ do prevádzky
55/2023
objednávka
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER WD 5 P
23278/1152144652
faktúra
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER
23374/23009010
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
192,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Dohľad nad CMS, aktualizácia, zálohovanie, hosting k doméne www.chminianska.sk
23452/231321
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
192,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Výpalok na strechu
24430/202409
faktúra
Bal, spol. s.r.o.
31712045
192,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Hranoly
23348/8405126545
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
192,42 EUR
08.09.2023
Predmet: Elektrina VO
23131/2023100
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
197,10 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
23262/8422138955
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
197,69 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
22279/7220561
faktúra
Sanita a technika, s.r.o.
46461388
198,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Prenájom - mobilné WC
22380/20220411
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
198,90 EUR
21.12.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci
20/2023
zmluva
Miroslava Uličná
40843203
200,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 04.01.2010
23487/2023011
faktúra
Jozef Pasternák
47320397
200,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výrub stromov
23601/42023
faktúra
PRIDAŇ - PRIDANČATÁ, občianske združenie
51738252
200,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vystúpenie DFSk - vianočný punč
24243/2024023
faktúra
Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE
52825213
200,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - VO
24257/20240011
faktúra
Mgr. Ľubica Straková
52210740
200,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Konzultácia k procesom verejného obstarávania - zberný dvor
65/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
200,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
24363/20240394
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Prenájom skákacieho hradu - akcia "Dovidenia leto"
24284/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
201,70 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23178/8422132191
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
201,83 EUR
23.05.2023
Predmet: Elektrina VO
96/2024
objednávka
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
202,60 EUR
25.10.2024
Predmet: Búracie kladivo
24442/243736
faktúra
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
202,60 EUR
25.10.2024
Predmet: Búracie kladivo
22325/5022212901
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
204,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Ročný prístup VSSR
23519/5022313857
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
204,00 EUR
07.12.2023
Predmet: VSSR- ročný prístup
23261/8422138954
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
204,98 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23072/232702275
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
206,40 EUR
20.02.2023
Predmet: Agenda - update programu 2023
24092/440020103
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
207,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny - orezávanie stromov
24126/2024400066
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
208,01 EUR
16.04.2024
Predmet: Zhrabky z hrablíc ČOV - odvoz
24085/240005
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
208,20 EUR
15.02.2024
Predmet: Udržba radiátorov, materiál OcU
24110/7293665285
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
208,28 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23355/7294249505
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
209,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
22385/20220001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
210,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Odpratávanie snehu
24297/440060497
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
211,98 EUR
09.08.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
51/2024
objednávka
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
213,50 EUR
15.05.2024
Predmet: Tlačivá knižnica, magnetická nástenka, USB kľúč
24211/20242393
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
213,50 EUR
22.05.2024
Predmet: Tlačivá knižnica, USB kľúč, magn.tabuľa
24114/20240112
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
214,50 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 2/2024
24244/20240985
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
216,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Tričko s potlačou DHZ
24037/012024
faktúra
Ladislav Tkáčik
40403955
220,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Oprava strechy KD
23232/729384830
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
221,14 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
102/2023
objednávka
Tech-PC s.r.o.
52904296
222,05 EUR
18.12.2023
Predmet: Externý disk - projekt MŠ
23598/90642023
faktúra
Tech-PC s.r.o.
52904296
222,05 EUR
02.01.2024
Predmet: Externý disk - projekt MŠ
23163/7293838662
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
222,49 EUR
12.05.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
24492/243657
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
223,35 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - vianočná akcia
23313/8409965703
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
223,57 EUR
21.08.2023
Predmet: Elektrina VO
24176/10240042
faktúra
Martina Struková- MM interier
46462228
224,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Dvere- budova ihrisko
23130/23000022
faktúra
Roman Gargalik
52489914
225,60 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
23287/410210
faktúra
EPoS SB Sabinov
17085861
227,30 EUR
27.07.2023
Predmet: Trofeje, medaily DHZ
23192/230001
faktúra
Marek Rigas
54668271
227,50 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce - detské ihrisko MŠ
24158/240032
faktúra
AK PITOŇAKOVA, s.r.o.
53584139
228,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Právne služby
24434/5022413797
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
228,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Predplatné - ročný prístup VSSR
22314/7293061843
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
228,54 EUR
20.10.2022
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23311/8409965701
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
228,65 EUR
21.08.2023
Predmet: Elektrina VO
24231/440050379
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
228,84 EUR
25.06.2024
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
23188/202317
faktúra
Matúš Biroščik
46779531
230,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce
24380/1020240014
faktúra
PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
51002043
230,96 EUR
25.09.2024
Predmet: Oplotenie futbalového ihriska
24192/2024171
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
232,06 EUR
22.05.2024
Predmet: Prenájom vibračnej dosky, materiál
24086/240150
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
234,96 EUR
15.02.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
23354/20230323
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
235,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Skákací hrad - Dovidenia leto
24217/132024
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
235,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Geodetické práce
23018/7292238606
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
236,39 EUR
21.01.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23275/7294094654
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
236,86 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24500/7294571914
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
238,07 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina zdravotné stredisko
24322/241156
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
238,44 EUR
11.08.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
69/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
238,44 EUR
13.08.2024
Predmet: Čistiaci, hygienický a upratovací materiál
23539/8422161360
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
238,91 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina VO
24295/2024330
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
239,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Fukár - vysávač benzínový