portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22288/8313007341
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Poplatky telefón
22316/8314846613
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Poplatky telefón
22350/8316681597
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Poplatky telefón
23185/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,09 EUR
23.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
22392/422390
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy
23605/423338
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
03.01.2024
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy 2024
24534/424335
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
10.01.2025
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025
23575/233735
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
116,90 EUR
02.01.2024
Predmet: Papierový materiál - vianočný punč
24433/7112423583
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
117,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete
23221/8417255286
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
117,71 EUR
09.06.2023
Predmet: Elektrina VO
84/2024
zmluva
INISOFT s. r. o.
45234469
118,80 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
24507/42402582
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
118,80 EUR
29.12.2024
Predmet: Softvér - odpady
22115/1022042255
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 4/2022
22144/1022052244
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 5/2022
22174/1022062255
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 6/2022
22202/1022072248
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 7/2022
22235/1022082204
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 8/2022
22269/1022092208
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 9/2022
22299/1022102197
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 10/2022
22335/1022112160
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
22360/1022122155
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 12/2022
22387/2022236
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Výkon činnosti poradného konzultanta
23002/1023012190
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 1/2023
22028/20230002
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava gamatky - ihrisko
23042/1023022141
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 2/2023
23082/1023032136
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 3/2023
23118/1023042140
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 4/2023
23152/1023052127
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 5/2023
23203/1023062129
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 6/2023
23250/1023072132
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 7/2023
23292/1023082091
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 8/2023
23336/1023092063
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 9/2023
23377/1023102061
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 10/2023
23491/1023112033
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
120,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 11/2023
23565/1023122024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 12/2023
23596/2023222
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta
24002/1024012042
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 1/2024
24056/1024021984
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 2/2024
24102/1024031978
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 3/2024
24142/1024041984
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
120,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 4/2024
24187/1024051961
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 5/2024
24233/1024061965
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 6/2024
24269/1024071972
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24307/1024081893
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24353/1024091891
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24397/1024101907
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24449/1024111888
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
120,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24480/1024121892
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
120,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24520/2024229
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon činnosti poradného konzultanta
24132/2024400079
faktúra
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
121,38 EUR
16.04.2024
Predmet: Odvoz odpadu z VOK
23078/20230129
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
124,80 EUR
02.03.2023
Predmet: Licenčné poplatky - www.virtualnycintorin.sk
24087/20240129
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
124,80 EUR
17.03.2024
Predmet: Licenčné poplatky virtuálny cintorín
24406/2508848
faktúra
PEHI, s.r.o.
48018457
125,70 EUR
09.10.2024
Predmet: Motorové nožnice na živý plot
91/2024
objednávka
PEHI, s.r.o.
48018457
125,70 EUR
11.10.2024
Predmet: Motorové nožnice na živý plot
24121/782024
faktúra
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
34508503
126,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Oprava komína ZS
24076/7293265121
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
126,34 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23260/8422138953
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
128,51 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
3/2023
objednávka
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
129,60 EUR
13.01.2023
Predmet: Valček výsuvu teleskopického rebríka
23014/2023007
faktúra
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
129,60 EUR
21.01.2023
Predmet: Valček výsuvu teleskopického rebríka
16/2023
objednávka
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
129,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Rozvoz asfaltovej drte
23109/20231
faktúra
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
129,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Rozvoz asfaltovej drte
23110/20230024
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ - projektová dokumentácia
23/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na externý manažment a stavebný dozor v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves."
23191/20230058
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ v obci Chminianska Nová Ves - stavebný dozor
23281/20230068
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnovy budovy ZŠ s MŠ - externý manažment
23329/20230138
faktúra
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
46534555
130,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Čistenie odpadového potrubia
22161/7292228849
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
130,20 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina - klzisko
22129/7294345517
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
130,37 EUR
11.04.2022
Predmet: Elektrina - klzisko
22213/7293247987
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
131,21 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina klzisko
24263/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
131,40 EUR
28.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24226/23240516
faktúra
Ing. Andrej Ferenc F.A.T.-FEVYLANT
32036647
132,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Lano
24424/1244080
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
132,43 EUR
16.10.2024
Predmet: Materiál
24170/924105313
faktúra
AutoMax Slovakia, s.r.o.
46740945
132,89 EUR
25.04.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok RESOLVER
22185/7292231056
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
133,44 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22136/05612022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
134,18 EUR
26.04.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 3/2022
22253/15122022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
12.08.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 7/2022
22330/20862022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
28.10.2022
Predmet: Technologický servis ČOV
23394/2023
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 9/2023
22394/1226363
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
134,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Oprava vodovodného potrubia - materiál
23373/23038
faktúra
PAVOL ŠIDELSKÝ AKCENT PRINT
34906061
134,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Výroba tabúľ