portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15862
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/2020/MŠ
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
350,00 EUR
24.08.2020
Predmet: veľkokapacitný kontajner
19363
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: služby vo verejnom obstarávaní
77/2018/MŠ
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
350,00 EUR
03.10.2018
Predmet: veľkokapacitný kontajner
18370
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
10.08.2018
Predmet: služby vo verejnom obstarávaní
86/2016/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
28.11.2016
Predmet: zabezpečenie verejného obstarávania
110147
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
16.05.2011
Predmet: revízia ŠJ
11062023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
349,77 EUR
04.07.2023
Predmet: stravné
530316840
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
349,74 EUR
25.05.2023
Predmet: potraviny
214/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
349,74 EUR
24.05.2023
Predmet: potraviny
7294230708
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
349,34 EUR
14.07.2021
Predmet: elektrina
25/2013
objednávka
NOVÁTOR s.r.o.
36575950
349,00 EUR
20.05.2013
Predmet: GTM Professional 460S BW - benzínová kosačka s pojazdom
7294206491
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
348,95 EUR
16.02.2017
Predmet: elektrina
18102023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
348,88 EUR
04.10.2023
Predmet: stravné
38/2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
348,28 EUR
29.01.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
530301485
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
348,28 EUR
29.01.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
7294430562
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
348,20 EUR
15.10.2020
Predmet: elektrina
530424617
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
347,12 EUR
12.08.2024
Predmet: potraviny
263/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
347,12 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny
530325800
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
346,95 EUR
11.09.2023
Predmet: potraviny
329/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
346,95 EUR
07.09.2023
Predmet: potraviny
7292946386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
346,50 EUR
16.02.2022
Predmet: elektrina
7294031554
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
345,97 EUR
18.12.2017
Predmet: elektrina
720140829
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
343,20 EUR
28.03.2014
Predmet: aktuálne verzie 03/14-02/15
530313316
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
342,61 EUR
27.04.2023
Predmet: potraviny
171/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
342,61 EUR
25.04.2023
Predmet: potraviny
2023003112
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
342,32 EUR
11.07.2023
Predmet: chlieb a pečivo
2290099595
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
341,86 EUR
21.03.2017
Predmet: elektrina
530300775
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
341,67 EUR
23.01.2023
Predmet: potraviny
12/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
341,67 EUR
11.01.2023
Predmet: potraviny
530428200
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
341,58 EUR
17.09.2024
Predmet: potraviny
321/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
341,58 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny
7411943113
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
341,54 EUR
24.10.2011
Predmet: opravná faktúra plynu
530408062
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
340,11 EUR
11.03.2024
Predmet: potraviny
87/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
340,11 EUR
07.03.2024
Predmet: potraviny
8056400113
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
339,37 EUR
03.04.2019
Predmet: preplatok za ÚK a TÚV za rok 2018
7292443763
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
338,29 EUR
14.05.2021
Predmet: elektrina
7293908594
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
337,88 EUR
21.11.2017
Predmet: elektrina
7292713642
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
337,78 EUR
16.07.2020
Predmet: elektrina
7293961464
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
337,70 EUR
13.06.2022
Predmet: elektrina
23112023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
337,31 EUR
05.12.2023
Predmet: stravné
530331293
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
336,17 EUR
25.10.2023
Predmet: potraviny
393/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
336,17 EUR
17.10.2023
Predmet: potraviny
9230912
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
336,00 EUR
04.10.2023
Predmet: QSCD zariadenie, mandátny certifikát, elektronická pečať
47/2023/MŠ
objednávka
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
336,00 EUR
16.08.2023
Predmet: QSCD zariadenie, mandátny certifikát, elektronická pečať
20012700
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
335,88 EUR
11.06.2020
Predmet: toaletné a dezinfekčné potreby
530209148
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
335,06 EUR
29.03.2022
Predmet: potraviny
133/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
335,06 EUR
23.03.2022
Predmet: potraviny
7292606012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
335,00 EUR
11.04.2019
Predmet: elektrina
ES2Z/2022/72
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
334,90 EUR
04.04.2022
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
29/2022/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
334,90 EUR
29.03.2022
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
39/2024/MŠ
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
334,80 EUR
15.05.2024
Predmet: vypracovanie GAP analýzy kybernetickej bezpečnosti a manažér kybernetickej bezpečnosti
530500147
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
334,50 EUR
14.01.2015
Predmet: potraviny
4/2015
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
334,50 EUR
07.01.2015
Predmet: potraviny
19770871
faktúra
Interiér Invest, s.r.o.
36190381
334,15 EUR
29.04.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra - koberce
ZV193300078
faktúra
INTERIER INVEST, s.r.o.
36190381
334,15 EUR
04.04.2019
Predmet: koberce
28/2019/MŠ
objednávka
INTERIER INVEST, s.r.o.
36190381
334,15 EUR
04.04.2019
Predmet: koberce
530337968
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
332,61 EUR
13.12.2023
Predmet: potraviny
470/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
332,61 EUR
07.12.2023
Predmet: potraviny
7294111515
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
332,45 EUR
15.06.2017
Predmet: elektrina
530315115
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
331,72 EUR
12.05.2023
Predmet: potraviny
194/223/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
331,72 EUR
10.05.2023
Predmet: potraviny
52000620
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
331,40 EUR
23.09.2019
Predmet: pracovné zošity
53043287
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
331,05 EUR
25.10.2024
Predmet: potraviny
378/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
331,05 EUR
16.10.2024
Predmet: potraviny
7292568425
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
330,35 EUR
14.11.2022
Predmet: elektrina
530501697
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
330,14 EUR
20.01.2025
Predmet: potraviny
18/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
330,14 EUR
16.01.2025
Predmet: potraviny
7294314914
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
329,74 EUR
13.12.2018
Predmet: elektrina
530324926
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
329,22 EUR
11.09.2023
Predmet: potraviny
317/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
329,22 EUR
30.08.2023
Predmet: potraviny
7294083472
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
328,72 EUR
10.03.2022
Predmet: elektrina
7294444654
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
328,49 EUR
13.01.2022
Predmet: elektrina
48/2021/MŠ
objednávka
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
327,50 EUR
19.05.2021
Predmet: koncoročné fotky
530212948
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
327,14 EUR
09.05.2022
Predmet: potraviny
184/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
327,14 EUR
27.04.2022
Predmet: potraviny
ES2Z/2024/112
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
326,98 EUR
12.06.2024
Predmet: čistiace prostriedky
42/2024/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
326,98 EUR
30.05.2024
Predmet: čistiace potreby
18/2022/MŠ
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
326,78 EUR
16.02.2022
Predmet: pracovné odevy, obuv
390200177
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
326,76 EUR
16.02.2022
Predmet: pracovné odevy a obuv
530509355
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
326,56 EUR
26.03.2025
Predmet: potraviny, mlieko, mliečne výrobky a vajcia