portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 35121
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2583/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 266,40 EUR
20.08.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2912/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 246,82 EUR
21.09.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2023
9069/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19 237,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Dodávka plynu do kotolne
2745/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 215,14 EUR
07.08.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2024
2738/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 212,91 EUR
06.10.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2022
2457/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 212,05 EUR
07.07.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2022
2866/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
19 200,00 EUR
03.09.2024
Predmet: čistenie potoka Brusník
17/2400265
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
19 200,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Čistenie potoka Brusník
2229/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 134,98 EUR
29.04.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2025
1049/2023
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
19 089,85 EUR
08.08.2023
Predmet: činnosť stavebného dozoru "Zariadenie pre seniorov"
ZoD_047/2011
zmluva
Beregházy Milan
33050520
19 016,41 EUR
03.11.2011
Predmet: Napojenie a výmena horáka na plynovom kotle v kotolni Za kaštieľom v Smižanoch
2350/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 968,36 EUR
06.05.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2024
2076/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 946,93 EUR
04.03.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2025
2854/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 923,81 EUR
14.11.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2022
2642/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 788,27 EUR
15.08.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2022
ZDOT 001/2014
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
18 750,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014
2307/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
18 689,37 EUR
20.05.2015
Predmet: finančné vysporiadanie nákladov osobnej dopravy 2012
2505/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 680,59 EUR
31.08.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2020
1
dodatok
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
18 590,00 EUR
18.04.2013
Predmet: zmena článku IV. - Podmienky dodržiavania predmetu zmluvy
ZDOT 001/2013
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
18 590,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
ZPR 002/2018
zmluva
Základná škola
35541385
18 588,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 2/2018
ZOD_009/2018
zmluva
MIGI, spol. s r. o.
18 588,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Vybavenie dielní - ZŠ Komenského
3032/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 547,08 EUR
27.10.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2023
ZPS_003/2014
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
18 500,00 EUR
18.06.2014
Predmet: Stavebný dozor k realizácii stavby "Rozšírenie stokovej siete v obci Smižany"
ZOD_008/2022
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
18 469,87 EUR
20.10.2022
Predmet: Parkovisko Za kaštieľom - výstavba
ZOD_008/2020
zmluva
VALBEK&PRODEX, spol.s r.o.
17314569
18 468,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Rekonštrukcia mosta na Maši
3177/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 440,30 EUR
28.11.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2023
9190/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18 331,34 EUR
17.06.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn 05/2019.
9193/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18 263,99 EUR
23.11.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra.
3034/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 231,14 EUR
07.12.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2022
ZOD_006/2016
zmluva
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
18 227,19 EUR
02.08.2016
Predmet: IBV Smižany - rómska osada
3390/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 197,94 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2024
9181/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18 188,53 EUR
20.11.2020
Predmet: Plyn - PK -10/2020
2306/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 168,99 EUR
12.04.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2023
1060/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
18 167,52 EUR
13.01.2025
Predmet: "Rekonštrukcia pánskych toaliet v KD"
2333/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 025,77 EUR
12.05.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2022
2104/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
18 017,30 EUR
22.02.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2023
1010/2023
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
17 998,65 EUR
12.04.2023
Predmet: "Stavebné úpravy WC ženy na KD"
ZOD_001/2023
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
17 998,65 EUR
27.02.2023
Predmet: Zhotovenie diela "Stavebné úpravy WC ženy na 1. NP v Kultúrnom dome"
9159/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17 984,00 EUR
05.11.2015
Predmet: Plyn - PK
2144/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
17 922,84 EUR
04.04.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2025
9084/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17 912,18 EUR
22.05.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
1049/2019
faktúra
METIS, s.r.o.
31668712
17 786,90 EUR
14.01.2020
Predmet: vozidlo KIA Sportage 1.6
KZ 020/2019
zmluva
METIS, s.r.o.
31668712
17 786,90 EUR
19.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva - KIA SPORTAGE 1,6
9038/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17 772,00 EUR
18.05.2011
Predmet: preddavky 04/2011
1038/2022
faktúra
Peter Momotjuk - PINGUIN
10767487
17 725,00 EUR
14.10.2022
Predmet: dodávka a montáž klimatizácií SINCLAIR pre ZŠ K
15/2200274
objednávka
Peter Momotjuk - PINGUIN
10767487
17 725,00 EUR
13.09.2022
Predmet: montáž a dodávka klimatizácií ZŠ K
1048/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
17 693,20 EUR
14.01.2020
Predmet: NN prípojka na multifunkčné ihrisko
9181/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17 687,77 EUR
30.11.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 10/2018.
1043/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
17 557,78 EUR
16.11.2021
Predmet: IBV Panský kruh SO 02 Chodníky
2184/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
17 537,92 EUR
02.04.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2024
3556/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
17 455,80 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2024
3527/2024
faktúra
Valbek SK, spol. s r. o.
17314569
17 400,00 EUR
23.01.2025
Predmet: technicko-ekonom. štúdia
17/2400294
objednávka
Valbek SK, spol. s r. o.
17314569
17 400,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Technicko-ekonomická štúdia v rozsahu: -spracovanie techn.návrhu - 2 varianty (spoločný/samostatné železničné mosty pre komunikácie a prístup na ZAST Smižany), súhrnné riešenia a koordinácia, spracovanie POV, stanovenie investičných nákladov (metodika pre štúdie), dopad na stavbu v príprave - MOPPKR, stavba A2 - v prípade technickej realizovateľnosti
2414/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
17 398,08 EUR
11.07.2014
Predmet: Pripojovací poplatok- Pánsky kruh
1025/2021
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
17 363,32 EUR
22.06.2021
Predmet: IBV Panský kruh-chodníky
2071/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
17 350,68 EUR
05.03.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2024
KZ 011/2021
zmluva
Point A, s.r.o.
45629102
17 333,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 1720/129 na základe výsledku OVS
1072/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
17 289,00 EUR
09.01.2023
Predmet: satv. práce "Parkovisko Za Kaštieľom"
1012/2021
faktúra
VALBEK&PRODEX, spol. s.r.o.
17314569
17 268,00 EUR
22.04.2021
Predmet: projektová dokumentácia-rekonštrukcia mosta Smižany-Maša
2429/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
17 113,02 EUR
17.05.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2023
2986/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16 991,96 EUR
27.01.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
3522/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16 952,36 EUR
12.02.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2023
9012/2017
faktúra
Termoklima s.r.o.
31695582
16 866,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácia rekonštrukcie rozvodov tepla a TÚV v PK.
9071/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
16 805,65 EUR
25.05.2021
Predmet: Plyn - PK - 04/2021
2271/2021
faktúra
SlovakTransLine, s.r.o.
44436858
16 776,00 EUR
17.05.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid19
2235/2011
faktúra
IGLASS, s.r.o.
31665926
16 679,03 EUR
16.05.2011
Predmet: Vysušenie muriva, oprava omietok a malieb v priestoroch tribúny TJ Slovan Smižany poškodených povodňami.
INE 025/2020
zmluva
VEDSTAV, s. r. o.
31696741
16 596,96 EUR
27.02.2020
Predmet: Dohoda o urovnaní
DOD 027/2017
zmluva
VEDSTAV, s. r. o.
31696741
16 596,96 EUR
19.05.2017
Predmet: Dodatok č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na pozemok v priemyselnej zóne v Smižanoch lokalita JAMA
2654/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16 596,07 EUR
16.09.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2019
1033/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
16 492,88 EUR
14.10.2022
Predmet: stavebné práce "zariadenie pre seniorov"
9072/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
16 446,29 EUR
18.06.2020
Predmet: Plyn - PK - 04/2020
1018/2011
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
16 440,00 EUR
27.09.2011
Predmet: vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie-Protipovodňová ochrana obce Smižany-úprava potoka Brusník
2155/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
16 435,63 EUR
13.05.2011
Predmet: doplatok náhrady straty za rok 2010
3433/2024
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
16 401,00 EUR
08.01.2025
Predmet: stavebné úpravy ZPS
17/2400532
objednávka
BauTop, s.r.o.
43982671
16 401,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Stavebné úpravy Zariadenia pre seniorov
2411/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16 259,00 EUR
14.07.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2761/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16 241,95 EUR
22.12.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2686/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16 222,23 EUR
06.10.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
1107/2023
faktúra
GACON s.r.o.
51875136
16 200,00 EUR
27.12.2023
Predmet: obytný kontajner " Zberný dvor v obci Smižany"