portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
37/2020
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
87,50 EUR
21.04.2020
Predmet: učebné pomôcky SZP
2020008
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
87,50 EUR
27.03.2020
Predmet: učebné pomôcky pre deti zo SZP
80/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
87,31 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
53/2023
faktúra
Hollósy Gyözö
86,91 EUR
28.08.2023
Predmet: občerstvenie projekt Visegrád
46/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
86,90 EUR
29.06.2021
Predmet: školské ovocie
61/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
86,64 EUR
10.06.2019
Predmet: el. energia Fučíkova
110/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
86,58 EUR
29.10.2020
Predmet: školské tlačivá
7/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
86,34 EUR
20.02.2014
Predmet: voda Abrahámska
108/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
86,00 EUR
30.01.2024
Predmet: údržba software
41/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
86,00 EUR
28.08.2023
Predmet: údržba software
132/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
86,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn Abrahámska
116/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
86,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn Abrahámska
32/2022
faktúra
ELEKTROSPED a.s.
35765038
85,99 EUR
09.08.2022
Predmet: toner
2022006
objednávka
ELEKTROSPED a.s.
35765038
85,99 EUR
06.07.2022
Predmet: tonery
75/2022
faktúra
Libera Terra s.r.o
35927097
85,80 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
2022019
objednávka
Libera Terra s.r.o
35927097
85,80 EUR
25.08.2022
Predmet: učebnice
182/2014
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
85,68 EUR
10.12.2014
Predmet: uč.pomôcky Új szó
2392014
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
85,68 EUR
14.10.2014
Predmet: poskytnutie finančného daru
176/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
85,08 EUR
26.12.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
149/2013
faktúra
Bc.Anton Šepták - TONAS
22822011
85,00 EUR
30.09.2013
Predmet: adaptér Yamaha
92/2022
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
84,90 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
2020045
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
84,62 EUR
19.11.2020
Predmet: toner
123/2019
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
84,00 EUR
10.10.2019
Predmet: poskytnutie stravy
150/2013
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
84,00 EUR
30.09.2013
Predmet: prenájom web priestoru
112/2021
faktúra
Miroslav Pálka
30977312
83,50 EUR
30.01.2022
Predmet: skladacia magnetická šachovnica
2021040
objednávka
Miroslav Pálka
30977312
83,50 EUR
29.11.2021
Predmet: skladacia šachovnica
53/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
83,45 EUR
09.04.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
29/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
83,22 EUR
13.05.2025
Predmet: školské tlačivá
23/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
83,22 EUR
14.04.2021
Predmet: prenájom tlač. zariadenia
41/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
83,00 EUR
26.03.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
2019003
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
83,00 EUR
04.03.2019
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
101/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
82,96 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Fučíkova 5/2019
177/2013
faktúra
Partners Consulting s.r.o
44372841
82,68 EUR
05.11.2013
Predmet: Magnetofón Philips
151/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
82,60 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.náklady stravovania
131/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
82,50 EUR
10.10.2019
Predmet: montáž skriniek na kľúč
99/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
82,45 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Fučíkova 4/2019
9/2024
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
81,60 EUR
20.03.2024
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
63/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
81,40 EUR
03.10.2023
Predmet: tonery
2023026
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
81,40 EUR
24.08.2023
Predmet: tonery
44/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
81,40 EUR
21.04.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
125/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
81,24 EUR
22.09.2016
Predmet: el.energia apríl Fučíkova
120/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
80,90 EUR
11.08.2016
Predmet: el.energia Fučíkova
58/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
80,85 EUR
28.04.2014
Predmet: režijné náklady stravovania
131/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,70 EUR
27.11.2020
Predmet: revízia has.prístrojov a hydrantov
19/2013
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
80,64 EUR
06.05.2013
Predmet: stočné
94/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
80,52 EUR
24.09.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
190/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
80,43 EUR
11.12.2017
Predmet: el.energia október 2017
28/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
13.05.2025
Predmet: služby technika PO a BOZP
134/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.02.2025
Predmet: služby bezp.technika
87/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.10.2024
Predmet: služby bezp.technika
58/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.07.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
31/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.05.2024
Predmet: služby bezp.technika
145/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
30.01.2024
Predmet: služba technika PO a BOZP
100/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
29.01.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
67/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.10.2023
Predmet: služby bezp. technika
35/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
20.04.2023
Predmet: služby bezp.technika
108/2022
faktúra
fyftstore s.r.o
29308062
80,40 EUR
11.01.2023
Predmet: Chess starter box + hodiny na šach
2022031
objednávka
FYFT.cz
80,40 EUR
18.11.2022
Predmet: Starter BOX hnedý
86/2022
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.11.2022
Predmet: služby technika BOZP
51/2022
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
16.11.2022
Predmet: za služby technika BOZP
28/2022
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
09.08.2022
Predmet: služby technika PO a BOZP
142/2021
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
31.01.2022
Predmet: služby technika PO a BOZP
88/2021
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
19.11.2021
Predmet: služby technika PO a BOZP
48/2021
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
20.09.2021
Predmet: služby technika PO a BOZP
26/2021
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
14.04.2021
Predmet: služby technika BOZP
167/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
26.01.2021
Predmet: služby technika PO a BOZP
116/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.11.2020
Predmet: služby technika PO a BOZP
74/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
31.08.2020
Predmet: za služby technika BOZP
42/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
21.04.2020
Predmet: služby BOZP a PO
194/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
30.01.2020
Predmet: služby technika BO a PO
92/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
25.07.2019
Predmet: služby bezp.technika
51/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.06.2019
Predmet: služby bezp.technika
189/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
26.12.2018
Predmet: služby bezp.technika
137/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
15.10.2018
Predmet: služby technika PO a BOZP
92/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
24.09.2018
Predmet: služby technika PO a BOZP
43/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.04.2018
Predmet: služby technika PO a BOZP
150/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
21.11.2017
Predmet: služby bezp.technika
114/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
09.11.2017
Predmet: služby technika BOZP
110/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.07.2017
Predmet: služby technika PO a BOZP
59/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
25.04.2017
Predmet: služby bezp.technika