portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201734
objednávka
OVeS s.r.o
44038712
1 218,00 EUR
26.01.2018
Predmet: spracovanie vnútornej dokumentácie k ochrane osobných údajov
46/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 214,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Abrahámska
70/2024
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
26.08.2024
Predmet: učebnice
2024015
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
24.06.2024
Predmet: učebnice
185/2018
faktúra
OVES EDU - CONSULTANT s.r.o
51948273
1 200,00 EUR
26.12.2018
Predmet: spracovanie dokumentácie OOÚ
19/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 196,05 EUR
11.03.2020
Predmet: energie zš Richterova
34/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 181,84 EUR
20.04.2023
Predmet: energie Richterova
126/2022
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
1 176,90 EUR
02.02.2023
Predmet: zostavy PC s príslušenstvom
2022040
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
1 176,90 EUR
26.12.2022
Predmet: PC zostava s príslušenstvom
14/2018
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
1 172,41 EUR
18.12.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne.
12/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 167,32 EUR
20.03.2024
Predmet: energie zšRichterova
145/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
2020044
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
16.11.2020
Predmet: stravné lístky
8/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 158,00 EUR
17.02.2015
Predmet: plyn Abrahámska
198/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 132,24 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
80/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
1 118,82 EUR
17.11.2022
Predmet: energie MŠ
2019011
objednávka
Moment Group s.r.o
36227102
1 110,00 EUR
18.07.2019
Predmet: písací stôl 15 ks
10/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 108,84 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
2023017
objednávka
Petöfi szülöház és emlékmúzeum
1 100,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prehliadka múzea v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023
201620
objednávka
GOTANA s.r.o
46279491
1 098,00 EUR
21.02.2017
Predmet: keramická tabuľa + projektor
189/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1 091,75 EUR
03.01.2017
Predmet: dodávka a montáž plynového kotla na Fučíkovej ul.
173/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 087,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
199/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 086,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn Abrahámska
171/2018
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 085,00 EUR
26.12.2018
Predmet: 2 ks PC zostavy pre ZŠ
2018029
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 085,00 EUR
22.11.2018
Predmet: PC zostavy pre deti zo SZP
118/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
1 077,54 EUR
11.01.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
104/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
1 077,54 EUR
17.11.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
88/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
1 077,54 EUR
17.11.2022
Predmet: energie MŠ
154/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 063,00 EUR
22.11.2018
Predmet: plyn Abrahámska
200/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 058,00 EUR
04.01.2017
Predmet: plyn Abrahámska
42/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 058,00 EUR
18.05.2015
Predmet: plyn Abrahámska
115/2019
faktúra
Moment Group s.r.o
36227102
1 055,00 EUR
17.09.2019
Predmet: písacie stoly pre pedagógov
68/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 053,42 EUR
03.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
50/2022
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
1 052,10 EUR
16.11.2022
Predmet: učebnice
2022012
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
1 052,10 EUR
06.07.2022
Predmet: učebnice
28/2017
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 050,00 EUR
21.02.2017
Predmet: lyžiarsky výcvik žiakov
15/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
1 048,19 EUR
20.03.2023
Predmet: vyúčtovanie energií MŠ Abrahámska
88/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 044,85 EUR
25.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
23/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 023,76 EUR
03.05.2024
Predmet: energie Richterova
2022029
objednávka
NOMIland s.r.o
36174319
1 010,00 EUR
09.11.2022
Predmet: drevené stoličky pre MŠ
125/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
1 008,00 EUR
14.01.2025
Predmet: regále do knižnice
2024041
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
1 008,00 EUR
14.01.2025
Predmet: regále do knižnice
2024001
objednávka
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
1 000,00 EUR
30.01.2024
Predmet: celoročná údržba software
2023001
objednávka
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
1 000,00 EUR
16.02.2023
Predmet: celoročná údržba učtovníckeho software
125/2022
faktúra
MUSICMANIA s.r.o
36773841
999,00 EUR
02.02.2023
Predmet: klavír YAMAHA
2022039
objednávka
MUSICMANIA s.r.o
36773841
999,00 EUR
26.12.2022
Predmet: klavír YAMAHA, stojan + stolička otáčacia
170/2016
faktúra
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
997,76 EUR
03.01.2017
Predmet: kancelársky nábytok
201613
objednávka
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
997,76 EUR
22.09.2016
Predmet: kancelársky nábytok
29/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
977,78 EUR
09.08.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
25/2024
faktúra
L - Den Slovakia, spol.s r.o.
44646488
976,35 EUR
03.05.2024
Predmet: učebná pomôcka predškolská
2024007
objednávka
L - Den Slovakia, spol.s r.o.
44646488
976,35 EUR
20.03.2024
Predmet: hrací prvok pre MŠ
11/2021
zmluva
Bethlen Gábor
973,53 EUR
07.12.2021
Predmet: finančný dar 350000 forintov
2020039
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
969,00 EUR
19.10.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
133/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
968,99 EUR
27.11.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
39/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
968,08 EUR
21.04.2020
Predmet: energie Richterova
28/2017
objednávka
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
958,32 EUR
14.12.2017
Predmet: šatňové skrinky - náhradné plnenie Úrad práce
178/2017
faktúra
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
958,32 EUR
11.12.2017
Predmet: dodávka a montáž šatňových skriniek
49/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
942,40 EUR
16.11.2022
Predmet: učebnice
2022007
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
942,40 EUR
06.07.2022
Predmet: učebnice
181/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
922,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn Abrahámska
90/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
920,64 EUR
25.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
128/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
919,42 EUR
10.10.2019
Predmet: stravné lístky
52/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
912,88 EUR
17.07.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
150/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
911,14 EUR
31.01.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
16/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
908,54 EUR
20.03.2023
Predmet: energie MŠ za Január 2023
61/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
902,00 EUR
28.04.2014
Predmet: plyn Abrahámska
30/2025
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava osôb
2025006
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: preprava autobusom
40/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
893,17 EUR
20.04.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
95/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
891,80 EUR
14.11.2024
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
48/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
891,43 EUR
10.07.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
113/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
890,00 EUR
30.01.2022
Predmet: učebné pomôcky - tablety 10 ks
107/2021
faktúra
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
890,00 EUR
30.01.2022
Predmet: PC zostava
2021037
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
890,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Tablet iGET
22/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
889,55 EUR
20.03.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska za február 2023
45/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
887,67 EUR
28.08.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
35/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
882,95 EUR
08.03.2016
Predmet: oprava vodovodu Abrahámska
49/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
882,71 EUR
28.08.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
16/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
881,71 EUR
20.03.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska za december 2023
121/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
881,71 EUR
30.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska