portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
196/2021
faktúra
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
204,26 EUR
14.01.2022
Predmet: Sada Trofej
22/2022
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
204,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
2016071
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
203,24 EUR
02.06.2016
Predmet: Nákup náradia
149/2018
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
203,15 EUR
06.08.2018
Predmet: zber nebezpečného odpadu
181/2017
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
203,15 EUR
14.09.2017
Predmet: Verejné osvetlenie
20/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
202,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - kultúrny dom
208/2022
faktúra
IPC - SLOVAKIA, s. r. o.
36400386
201,88 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná obuv
29/2022
objednávka
IPC - SLOVAKIA, s. r. o.
36400386
201,88 EUR
19.08.2022
Predmet: Pracovná obuv
153/2021
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
201,64 EUR
28.09.2021
Predmet: Antivírus ESET NOD32
29/2021
objednávka
Alza. sk s.r.o.
36562939
201,64 EUR
29.07.2021
Predmet: Externý disk
9/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
201,60 EUR
06.03.2024
Predmet: Odpadkové koše, zásobník na papierové utierky
166/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
201,17 EUR
11.07.2023
Predmet: Tankovanie EVO Diesel plus, EVO 100 plus, EVO 95
10/2021
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
200,89 EUR
15.02.2021
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
157/2017
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
200,69 EUR
08.08.2017
Predmet: The Hosting obecrimavskabana_sk_1
116090852
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
200,69 EUR
22.08.2016
Predmet: Hosting obecnej stránky
96/2025
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
45794243
200,40 EUR
15.04.2025
Predmet: Úhrada členského príspevku do RzmoGaM za rok 2025
88/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
200,28 EUR
31.05.2021
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok - komunitné centrum
81/2025
faktúra
Občianske združenie RODON Klenovec
37820842
200,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Honorár za kultúrny program DFS Zornička a heligonkári FS Vepor z Klenovca
326/2024
faktúra
Ing. Peter Tóth - VIZUALL
43782515
200,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Architektonická štúdia
14/2024
zmluva
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
200,00 EUR
08.06.2024
Predmet: Prenájom nebytových priestorov Zdravotného strediska - prevádzka CISZS Mikroregiónu Rimava a Rimavica
96/2024
faktúra
Stredná odborná škola
37956230
200,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Výroba dekorácie v podobe sovičky
13/2024
objednávka
Stredná odborná škola
37956230
200,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Dekorácie v podobe sovičky
191/2023
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
200,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Úprava terénu a opílenie stromu
135/2023
faktúra
Združenie priateľov Folklórneho súboru HÁJ
42009928
200,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Vystúpenie DFS Hájiček a Hájik
4/2023
zmluva
Ing. Jaroslav Hecko
10903968
200,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Stavebný dozor a technická pomoc pri realizácii "Novostavby chodníka v obci Rimavská Baňa"
47/2022
zmluva
Mgr. Elena Polóniová
200,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Sponzorský peňažný dar na pobytový "Letný tábor - Cesta za poznaním"
186/2022
faktúra
Ing. Jaroslav Hecko
10903968
200,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Stavebný dozor
21/2022
zmluva
Ing. Jaroslav Hecko
10903968
200,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Zmluva o stavebnom dozore a technickej pomoci pri realizácii výstavby projektu "Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa"
59/2022
faktúra
Stavby RZ s.r.o
52774791
200,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Služ. obsluhy kotla 1-2/22
284/2021
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
200,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Vypracovanie VZN
54/2021
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
200,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o združení a dodávke zemného plynu. Hlavná 36 - Kultúrny dom.
55/2021
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
200,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o združení a dodávke zemného plynu. Hlavná 168 - Obecný úrad
35/2021
zmluva
Mgr. Elena Polóniová - FO
200,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Sponzorský finančný dar pre letný tábor "O prírode v prírode"
2/2021
zmluva
Alphabet group s. r. o.
53056043
200,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Vytvorenie aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov, vrátane poskytovania technickej podpory (servis a údržba).
195/2020
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
200,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Vytýčenie hraníc pozemkov v k.ú. Rimavská Baňa
26/2019
zmluva
Ing. Tomáš Rapčan
200,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Príkazná zmluva na výrub dvoch smrekov obyčajných, pomocou stromolezeckej techniky, oproti obecnému úradu v Rimavskej Bani.
39/2019
faktúra
Hrnčiarka, Hrnčiarske Zalužany
50321081
200,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Kultúrne podujatie - Fašiangy sa krátia už sa nenavrátia
1/2019
zmluva
Hrnčiarka, Hrnčiarske Zalužany
50321081
200,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Kultúrne účinkovanie na akcii: "Fašiangové stretnutie seniorov"
27/2018
zmluva
Hrnčiarka, Hrnčiarske Zalužany
50321081
200,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Účinkovanie na akcii "Z úcty k Vám" - stretnutie seniorov v Rimavskej Bani.
234/2018
faktúra
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
200,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP MOPS
151/2018
faktúra
Šenkar s.r.o
47324490
200,00 EUR
06.08.2018
Predmet: oprava bleskozvodu
9/2018
zmluva
RIMADREV s.r.o.
36026123
200,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Spoznorský dar na akciu Juniáles - zabáva sa celá dedina 2018
229/2017
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
200,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Vypracovanie smernice pre verejné obstarávanie
26/2017
zmluva
MOAD, s.r.o.
48189308
200,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vypracovanie smernice pre verejné obstarávanie obce Rimavská Baňa
20/2017
zmluva
RIMADREV s.r.o.
36026123
200,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Peňažný dar na akciu: "Deň mikroregiónu Sinec-Kokavsko", ktorý sa uskutoční dňa 29.08.2017
7228915335
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
200,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017
201608
faktúra
Ing. Patrícia Černáková
46 459 260
200,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Služby spojené s návrhom štúdie verejného priestoru Rimavská Baňa
20160011
faktúra
Katarína Kantorová
45556946
200,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Reklamné a marketingové služby na akciu Boje na hrbe 2016
255/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
199,58 EUR
02.11.2018
Predmet: Odvoz bioodpadu
116/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
199,36 EUR
23.07.2021
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok
159/2019
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
198,24 EUR
19.07.2019
Predmet: Baumit MVR Uni Baumit beton baumit fix beton
288/2017
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
198,14 EUR
09.01.2018
Predmet: Vianočné LED osvetlenie obce
173/2021
faktúra
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
198,00 EUR
28.09.2021
Predmet: OOPP - obuv pre DHZO
36/2021
objednávka
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
198,00 EUR
23.08.2021
Predmet: Obuv / DHZO/
7/2016
zmluva
Ľubomíra Sujová
198,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Predaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti do vlastníctva kupujúceho
77/2025
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
196,80 EUR
17.03.2025
Predmet: Aktualizácia programov 2025
132/2024
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
195,91 EUR
22.05.2024
Predmet: Toner, foto papier
19/2024
objednávka
Alza.cz
27082440
195,91 EUR
07.05.2024
Predmet: Fotopapier, atrament do tlačiarne
87/2020
faktúra
KSR - Kameňolomy SR, s. r. o.
31559123
195,84 EUR
16.04.2020
Predmet: Kamenivo - na ulicu sever
293/2024
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o
00687022
193,20 EUR
03.12.2024
Predmet: Kontrola bezpečnosti detského ihriska
221/2020
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
192,53 EUR
30.09.2020
Predmet: Odvoz bioodpadu
63/2023
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
192,50 EUR
21.03.2023
Predmet: poplatok za vedenie majetkového účtu 2022
156/2017
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
192,48 EUR
08.08.2017
Predmet: Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu - zelene
80/2024
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
192,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2024 - topset
147/2023
faktúra
HAJNDREV Hajnák Henrich
35484683
192,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Vývoz haluziny
113/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
192,00 EUR
18.04.2023
Predmet: zmluva o aktualizácii programov č. tz2017-09-18vs2
1/2023
dodatok
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
192,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Aktualizácia a licenčné poplatky od roku 2023 - WinCITY TOPSET - Registratúra.
20160559
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
192,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Propagačný materiál na Stretnutie rodákov - Baner a Magnetky
86/2022
faktúra
Roman Dúžik
41931793
190,50 EUR
09.05.2022
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
109/2024
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
190,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi + smernice pre evidenciu a inventarizáciu majetku obce
156/2024
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
189,60 EUR
27.06.2024
Predmet: Šoková dezinfekcia studne
20/2024
objednávka
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
189,60 EUR
21.05.2024
Predmet: Dezinfekcia studne
118/2018
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
189,52 EUR
04.06.2018
Predmet: náradie DHZ
299/2017
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest
36836567
189,06 EUR
05.02.2018
Predmet: Zimná údržba miest.kom.RB
4/2025
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
188,44 EUR
30.01.2025
Predmet: Kancelárske potreby
26/2025
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
188,43 EUR
19.02.2025
Predmet: Kancelárske potreby
154/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
188,33 EUR
01.07.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
130001450025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
188,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - Verejné osvetlenie OÚ
133400506042
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
188,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - predfaktúra
23/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
187,50 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber plynu komunitné centrum - február 2023