portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2020
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
22,80 EUR
10.07.2020
Predmet: Pro hosting
51/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.06.2019
Predmet: služby bezp.technika
51/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
71,29 EUR
10.05.2018
Predmet: voda Abrahámska
51/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
09.04.2017
Predmet: voda Fučíkova
51/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,93 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón + internet ZŠ Abrahámska
51/2015
faktúra
Technické služby
37849760
143,20 EUR
19.05.2015
Predmet: vývoz bioodpadu
51/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
51/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
51/2011
faktúra
KOLAN spol.s r.o.
34096299
1 386,37 EUR
09.05.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových dverí
50/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.07.2024
Predmet: telefón + internet
50/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
278,46 EUR
28.08.2023
Predmet: režijné náklady stravovania
50/2022
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
1 052,10 EUR
16.11.2022
Predmet: učebnice
50/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
431,26 EUR
20.09.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
50/2020
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
4,80 EUR
10.07.2020
Predmet: registrácia domény
50/2019
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
135,00 EUR
10.06.2019
Predmet: občerstvenie Deň učiteľov
50/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.05.2018
Predmet: telefón
50/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
09.04.2017
Predmet: inštalácia software
50/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
04.05.2016
Predmet: el.energia Abrahámska
50/2015
faktúra
Wellcenter s.r.o
44659091
340,93 EUR
18.05.2015
Predmet: keramická tabuľa
50/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
50/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,54 EUR
03.06.2013
Predmet: telefón
50/2011
faktúra
KOLAN spol.s r.o.
34096299
3 369,52 EUR
09.05.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
49/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
378,00 EUR
17.07.2024
Predmet: preprava žiakov
49/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
882,71 EUR
28.08.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
49/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
942,40 EUR
16.11.2022
Predmet: učebnice
49/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
144,30 EUR
20.09.2021
Predmet: rež. náklady stravovania zamestnancov
49/2020
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
10.07.2020
Predmet: deratizácia objektov
49/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.06.2019
Predmet: telefón
49/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
10.05.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
49/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
282,20 EUR
09.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
49/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón
49/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
18.05.2015
Predmet: archivácia údajov
49/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova
49/2013
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
91,54 EUR
03.06.2013
Predmet: školské ovocie
49/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón
48/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
363,09 EUR
17.07.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
48/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
68,44 EUR
28.08.2023
Predmet: prenájom kopírky
48/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
52,43 EUR
10.08.2022
Predmet: prenájom kopírky
48/2021
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
20.09.2021
Predmet: služby technika PO a BOZP
48/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
891,43 EUR
10.07.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
48/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
26.03.2019
Predmet: archivácia údajov do RISSAM
48/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
10.05.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
48/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
09.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
48/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
24,99 EUR
04.05.2016
Predmet: rež.náklady stravovania
48/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Abrahámska
48/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova
48/2013
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
03.06.2013
Predmet: publikácia " čo má vedieť mzdová učtovníčka"
48/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón
47/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
41,44 EUR
17.07.2024
Predmet: prenájom kopírky
47/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 428,84 EUR
28.08.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
47/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
38,00 EUR
10.08.2022
Predmet: inštal.softweru
47/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
412,15 EUR
20.09.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
47/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,97 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
47/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
26.03.2019
Predmet: režijné náklady stravníkov
47/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
10.05.2018
Predmet: telefón zš a MŠ
47/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
29,40 EUR
09.04.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
47/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
25,48 EUR
04.05.2016
Predmet: toner
47/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
47/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova
47/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41,87 EUR
03.06.2013
Predmet: telefón
47/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,18 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón
46/2024
faktúra
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
17.07.2024
Predmet: škola v prírode
46/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,68 EUR
28.08.2023
Predmet: telefón, internet
46/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
437,75 EUR
10.08.2022
Predmet: energie zš Richterova
46/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
86,90 EUR
29.06.2021
Predmet: školské ovocie
46/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
172,50 EUR
21.04.2020
Predmet: prenájom telocvične
46/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
420,00 EUR
26.03.2019
Predmet: nájomné za telocvičňu 1 - 6
46/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
10.04.2018
Predmet: telefóny zš,MŠ
46/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
09.04.2017
Predmet: telefóny + internet
46/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 214,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Abrahámska
46/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón MŠ
46/2014
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.04.2014
Predmet: inštalácia softvéru
46/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
03.06.2013
Predmet: za telefón
46/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2,68 EUR
09.05.2011
Predmet: elektrina
45/2024
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
193,60 EUR
17.07.2024
Predmet: čistiace potreby
45/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
887,67 EUR
28.08.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
45/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,18 EUR
10.08.2022
Predmet: telefón + internet
45/2021
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
20,00 EUR
29.06.2021
Predmet: príspevok za zber odpadu
45/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
21.04.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
45/2019
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
26.03.2019
Predmet: poplatok za seminár "Správa registratúry"