portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6233
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
44/2018
faktúra
INTO Slovakia
36276316
243,00 EUR
20.02.2018
Predmet: fa za tonery
44/2017
faktúra
ILLE
36226947
123,84 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za hygienické potreby-ZŠ
44/2016
faktúra
ZSE, ENERGIA
36677281
590,03 EUR
16.02.2016
Predmet: faktúra za energiu - nedoplatok
44/2015
faktúra
Univerzita Komenského Bratislava
00397865
25,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
44/2014
faktúra
Musica Liturgica s.r.o.
35856084
27,10 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
44/2013
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
11.11.2014
Predmet: internet pre MŠ a ŠJ za január
44/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
3 348,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
44/2011
faktúra
RAABE, s.r.o.
35908718
35,90 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za knihu
441/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
564,54 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
440/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
20,52 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
439/2024
faktúra
Raabe
35908718
49,70 EUR
30.12.2024
Predmet: Faktúra za publikáciu škd
439/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
161,88 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
438/2024
faktúra
LEMAX
17672562
61,44 EUR
20.12.2024
Predmet: fa za laminovacie fólie do mš
438/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
237,92 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
437/2024
faktúra
AMIZ
45849552
10 480,94 EUR
20.12.2024
Predmet: fa za revitalizáciu zelene v parku
437/2014
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
31592503
76,00 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za ročný prístup na internet Verejnej správy SR
436/2024
faktúra
RAABE
35908718
35,00 EUR
20.12.2024
Predmet: fa za publikáciu do zš
436/2014
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za softvér na výučbu
435/2024
faktúra
Stolárstvo Peter Turčan
46535683
2 120,00 EUR
18.12.2024
Predmet: fa za opravu detského ihriska v mš
435/2014
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
449,00 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za tonery do PC
434/2024
faktúra
Slovenská pošta
36631124
51,18 EUR
18.12.2024
Predmet: fa za predplatné detských časopisov - mš
434/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za knihy
433/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
18.12.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
433/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
48,00 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za internet
432/2024
faktúra
LIMEX
17672562
2 045,45 EUR
18.12.2024
Predmet: fa za čistiace a kancelárske potreby - mš
432/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
208,58 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za detské hračky MŠ
43/2025
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
43,05 EUR
04.02.2025
Predmet: fa za ochranu objektu
43/2024
objednávka
TAKTIK
45258767
39,00 EUR
10.09.2024
Predmet: objednávka učebíc z hudobnej výchovy
43/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
07.02.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
43/2023
objednávka
PROTECO náradie s.r.o.
50635875
57,64 EUR
06.12.2023
Predmet: objednávka posypového vozíka
43/2023
faktúra
DELPOD
53796845
309,79 EUR
13.02.2023
Predmet: fa za opravu boilera
43/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
100,80 EUR
24.08.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov na NV
43/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 069,00 EUR
03.02.2022
Predmet: fa za dodávku plynu
43/2021
objednávka
TAKTIK
45258767
92,50 EUR
20.10.2021
Predmet: objednávka - Testovanie 9
43/2021
faktúra
RAABE
35908718
48,85 EUR
25.02.2021
Predmet: fa za publikáciu - Integrácia v škole
43/2020
faktúra
Judr. Danica Bedlovičová
52587657
80,00 EUR
12.02.2020
Predmet: fa za poplatok za školenie
43/2019
faktúra
Energie2
46113177
99,18 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - MŠ
43/2018
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
19.02.2018
Predmet: fa za balíček ŠkôlkaKOMENSKY
43/2017
faktúra
ILLE
36226947
42,72 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za hygienické potreby-MŠ
43/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
81,17 EUR
16.02.2016
Predmet: Faktúra za telefón
43/2015
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
42,40 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky-knihy
43/2013
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
35926376
21,90 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za predplatné časopisu Mesiac v škôlke -1.polrok 2014
43/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 062,00 EUR
11.11.2014
Predmet: zemný plyn
43/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
74,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu kopírky
43/2011
faktúra
Meló-diák Slovakia, s.r.o.
36200701
72,13 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky
431/2024
faktúra
Bidfood
34152199
100,51 EUR
18.12.2024
Predmet: fa za papierové utierky do šj
431/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
62,78 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
430/2024
faktúra
LIMEX
51689839
627,09 EUR
16.12.2024
Predmet: fa za koberec do materskej školy
430/2023
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za elektrinu do zš
430/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
429/2024
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
16.12.2024
Predmet: fa za revíziu telocvične
429/2023
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za elektrinu do mš
429/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,91 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za knihu
428/2024
faktúra
TYCAN
46197940
95,90 EUR
16.12.2024
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
428/2023
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
998,40 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
428/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,89 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
427/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,50 EUR
16.12.2024
Predmet: fa za publikáciu do zš
427/2023
faktúra
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
427/2014
faktúra
Ing. Martin Reiter-IMR
43049567
95,60 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
426/2024
faktúra
RAABE
35908718
35,00 EUR
13.12.2024
Predmet: fa za publikáciu do škd
426/2023
faktúra
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za žinenky
426/2014
faktúra
Aku-shop.cz s.r.o.
27342310
53,20 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za
425/2024
faktúra
RAABE
35908718
35,00 EUR
13.12.2024
Predmet: fa za publikáciu do zš
425/2023
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za kontrolu telocvične
425/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
35,64 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
424/2024
faktúra
CKD market
36232017
70,65 EUR
09.12.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
424/2023
faktúra
LEMAX
17672562
449,00 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do mš
424/2014
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
333,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za poistenie
423/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
09.12.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava Mini
423/2023
faktúra
RAABE
35908718
95,90 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za publikácie do šj a škd
423/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
310,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za poistenie
422/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,77 EUR
09.12.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
422/2023
faktúra
LEMAX
17672562
419,15 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za tovar do mš
422/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
139,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu MŠ a ZŠ
42/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
107,01 EUR
04.02.2025
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
42/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
88,60 EUR
05.09.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
42/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
07.02.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava,sk MINI
42/2023
objednávka
TimiToys.sk
53 880 617
63,98 EUR
04.12.2023
Predmet: objednávka senzorickej balančnej dosky
42/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,67 EUR
13.02.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
42/2022
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
205,20 EUR
15.07.2022
Predmet: objednávka na technické a právne služby pri obstarávaní zemného plynu