portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2134660
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
79,95 EUR
12.02.2014
Predmet: Kancelársky materiál
2013213
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
333,33 EUR
12.02.2014
Predmet: Pracovné odevy
3757693657
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón
FV140011
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
48,12 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140012
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
20,62 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
42014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného technika
2118183745
faktúra
VVS, a.s.
36570460
194,48 EUR
17.03.2014
Predmet: vodné, stočné
7213023824
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn MŠ
4758674306
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,10 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón
7213023826
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
17.03.2014
Predmet: plyn šj
7213023825
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn ZŠ
430/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
754,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Strava zamestnanci
429/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 961,01 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné žiaci
140100459
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140101476
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
21,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140101992
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
33,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140102443
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
5,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140102879
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
FV140016
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
ZFO1414034
faktúra
Indícia, n.o.
45736286
55,00 EUR
17.03.2014
Predmet: konferenčný poplatok
432/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné žiaci
434/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
719,20 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné zamestnanci
201401051
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
17.03.2014
Predmet: virtuálna knižnica
2228608179
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
4,13 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefon MS
2228617567
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
33,33 EUR
17.03.2014
Predmet: mobil
2228618441
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
5,83 EUR
17.03.2014
Predmet: Internet Orange
20140238
faktúra
UMP SK, s.r.o.
36576875
70,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Informačná brožúra
14230031
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
335,97 EUR
17.03.2014
Predmet: športové potreby
140100970
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
14/0145
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
48,00 EUR
17.03.2014
Predmet: CD Jano Pavelčák deťom
FV140019
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
22,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140020
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Servis PC
9/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
17.03.2014
Predmet: činnosť bezpečnostného technika a požiarneho
FV61400021
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
187,50 EUR
17.03.2014
Predmet: Učebné pomôcky
2118288792
faktúra
VVS, a.s.
36570460
167,96 EUR
17.03.2014
Predmet: Vodné, stočné
5759665076
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,27 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón
201401600
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
17.03.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
7144699241
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
17.03.2014
Predmet: plyn ŠJ
7144699240
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7144699239
faktúra
SPP, a.s.
35815256
410,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn MŠ
2232280266
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
5,83 EUR
17.03.2014
Predmet: internet Orange
2232280391
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
33,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Mobil
2232270761
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
4,13 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón MŠ
30007/26120130025
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte
FV140032
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
19.05.2014
Predmet: servis PC
400070
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
103,66 EUR
19.05.2014
Predmet: UP-Porovnávanie čísel+ CD
2141001
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
185,44 EUR
19.05.2014
Predmet: čistiace potreby
14000146
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
136,22 EUR
19.05.2014
Predmet: žiarovky
2140929
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
235,17 EUR
19.05.2014
Predmet: učebné pomôcky HN
2140933
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
64,91 EUR
19.05.2014
Predmet: kancelársky papier
2140935
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
100,45 EUR
19.05.2014
Predmet: kancelársky papier
40210927
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
206,62 EUR
19.05.2014
Predmet: noviny SME
201406453
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
247,95 EUR
19.05.2014
Predmet: noviny SME
2014013
faktúra
Pavol Plachý
33265518
2 295,00 EUR
19.05.2014
Predmet: klasické parkety
433/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
19.05.2014
Predmet: strava žiaci
432/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
19.05.2014
Predmet: strava žiaci
437/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
586,96 EUR
19.05.2014
Predmet: strava
140104433
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
33,33 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
140103931
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
15,00 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
140103428
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
19.05.2014
Predmet: školské ovocie
9760658669
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
19.05.2014
Predmet: pevná linka
51402090
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
25,00 EUR
19.05.2014
Predmet: medzinárodná konferencia
5761659317
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
19.05.2014
Predmet: pevná linka
436/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
986,58 EUR
19.05.2014
Predmet: strava
2118509689
faktúra
VVS, a.s.
36570460
148,07 EUR
19.05.2014
Predmet: vodne a stočné
19/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
19.05.2014
Predmet: požiarna technika
FV140042
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
180,70 EUR
19.05.2014
Predmet: servis kopírky TOSHIBA
7471353776
faktúra
Východoslovenská elektrika
36211222
1 209,16 EUR
19.05.2014
Predmet: elektrika
7203100217
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
720310216
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
17/2014
faktúra
Leskanič Dušan - autobusová doprava
35480653
260,00 EUR
19.05.2014
Predmet: autobusová preprava
438/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 719,91 EUR
19.05.2014
Predmet: strava
201402119
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
19.05.2014
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
2141157
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
58,34 EUR
19.05.2014
Predmet: kancelárske potreby
2118399822
faktúra
VVS, a.s.
36570460
123,76 EUR
19.05.2014
Predmet: vodne a stočné
14/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
19.05.2014
Predmet: údržba požiarnej techniky
7248043116
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
7248043114
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
434/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
423,00 EUR
19.05.2014
Predmet: príprava pohostenia
6019140107
faktúra
SOREA, spol. s r. o.
31339204
1 327,70 EUR
19.05.2014
Predmet: rekreačný pobyt