portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
058/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,79 EUR
09.04.2019
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 13ks, oprava 1ks hasiaceho prístroja, kontrola hydrantov 8ks, tlakovanie hadíc 8ks
057/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2019
056/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,90 EUR
09.04.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2019
055/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
89,10 EUR
09.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (9h á 9,90€)
054/19
faktúra
Tesatel, s.r.o.
36397725
360,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Občerstvenie k Dňu učiteľov pre zamestnancov školy
053/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
85,60 EUR
09.04.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2019 (214x 0,40€)
052/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
286,76 EUR
09.04.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2019 (214x 1,34€)
051/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dodávka elektriky za 04/2019
050/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dodávka plynu za 04/2019
049/19
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
14,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Inzercia v novinách MY Žilinské noviny 40,5x55pf
048/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
264,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (33h á 8€)
047/19
faktúra
Vilma, s.r.o.
47414731
57,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dekoračná výzdoba ku dňu učiteľov
9001/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Väzba triednej knihy (PČ)
024/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,79 EUR
03.04.2019
Predmet: Revízia hydrandov a hasiacich prístrojov
023/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
300,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 100ks triednych kníh
022/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
54,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,60€
021/2019
objednávka
Kvetinový salón Vilma
60,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Kvetinová výzdoba k dňu učiteľov
017/2019
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
28,80 EUR
28.03.2019
Predmet: Inzercia na prenájom 1m2 na 14dní
046/19
faktúra
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
87,49 EUR
28.03.2019
Predmet: 75ks perá červené, modré s logom školy
045/19
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
14,40 EUR
28.03.2019
Predmet: Inzerát 40,5x55 pf
044/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
202,60 EUR
28.03.2019
Predmet: Fixa na tabuľu 20ks zelená, 20ks modrá, 20ks červená; šanon 8cm 20ks; stojan na triedne knihy 36ks
020/2019
objednávka
Tesatel, s.r.o.
36397725
360,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Slávnostný obed k dňu učiteľov pre 24 zamestnancov
019/2019
objednávka
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
87,49 EUR
26.03.2019
Predmet: 75ks pier, červené, modré s logom
018/2019
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
213,79 EUR
26.03.2019
Predmet: Bann mydlo 5l; toalet.papier jumbo 28cm 24ks; air freshner 500ml 6ks; Sensi osviežovač 375ml 2ks; Somo tablety do pisoárov 1kg; Aktiv green lily 5l 3ks; Aktiv red feeling 5l 3ks; Banola krém 100ml 10ks; Banox wash 1l 9ks; Banox WC 750ml 6ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 7ks; Lucia tekutý čistič 600g 6ks; Lucia extra 1l 9ks; osviežovač Miléne 300ml 3ks; Pantra activ 2ks 5ks; rukavice č.8,5-9 12pár; utierka 40x40 12ks; zmeták 40cm 3ks; handra netkaná 120x60cm 3ks; handra tkaná 100x60xm 3ks; Vau Oxi 400g 3ks; Bann mydlo modré 5l; Banox WC 750ml 6ks; 25ks vrece 70x110 3rol; 25ks sáčky 50x30 6rol.
043/19
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
042/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2019
041/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2019
040/19
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Seminár práva a povinnosti pri správe registratúry
016/2019
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne
039/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
594,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2019 (60h á 9,90€)
038/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,18 EUR
13.03.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2019
037/19
faktúra
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
13.03.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
036/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (35ks á 3,60€)
035/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Dodávka plynu za 03/2019
034/19
faktúra
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
479,59 EUR
12.03.2019
Predmet: Asanácia drevín a náhradná výsadba
033/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 358,55 EUR
12.03.2019
Predmet: Vodné (444m3) a stočné (655m3) za obdobie 12/2018-02/2019
015/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (35ks á 3,60)
032/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2019
031/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2019
030/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
360,46 EUR
11.03.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2019 (269x 1,34€)
029/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
107,60 EUR
11.03.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2019 (269x 0,40€)
04-2018/2019
zmluva
Nichols Robert John
50167367
9,90 EUR
04.03.2019
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka
028/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
328,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2019 (41h á 8€)
027/19
faktúra
Randa a spol.
35410663
142,00 EUR
28.02.2019
Predmet: 20ks bielitko, 20ks pero Pilot, 20ks taška
026/19
faktúra
H-Team, s.r.o.
36408573
360,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Inštalácia a update SW (30h)
025/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
220,00 EUR
27.02.2019
Predmet: 20ks USB kľúč 64GB
2
dodatok
Mladý záchranár
42221714
87,61 EUR
27.02.2019
Predmet: Navýšenie ceny nájmu a príspevku na energie
1
dodatok
Konzervatórium
00162752
704,30 EUR
27.02.2019
Predmet: Navýšenie výšky príspevku na energie
014/2019
objednávka
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
27.02.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
013/2019
objednávka
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
691,99 EUR
26.02.2019
Predmet: Asanácia dreviny s vyčistením plochy a odvozom odpadu
024/19
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
135,05 EUR
25.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
012/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
202,60 EUR
25.02.2019
Predmet: Fixa na tabuľu 20ks zelená, 20ks modrá, 20ks červená; šanon 8cm 20ks; stojan na triedne knihy 36ks
011/2019
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
220,00 EUR
25.02.2019
Predmet: 20ks USB kľúč
010/2019
objednávka
Randa a spol.
35410663
142,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Bielitko 20ks, Pilot náplň 20ks, taška 20ks
023/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2019
Zmluva o spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
022/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO za január 2019
021/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,84 EUR
11.02.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 01/2019
020/19
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
129,92 EUR
11.02.2019
Predmet: Tonery T-2840, C-EXV 34 Bk; HP CE285/725, HP CE505A, 106E02773 Ec.
019/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
564,30 EUR
11.02.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2019 (57h á 9,90€)
018/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Platba za elektrickú energiu za mesiac január 2019
017/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Úhrada za plyn za január 2019
016/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
342,90 EUR
11.02.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2019 (270x 1,27€)
015/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
91,80 EUR
11.02.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2019 (270x 0,34€)
014/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
118,80 EUR
11.02.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (33ks á 3,60€)
013/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
256,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január 2019 (32h á 8€)
012/19
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
459,55 EUR
11.02.2019
Predmet: Oprava kanalizácie so zatekaním
zmluva o spolupraci
zmluva
Evanjelická spojená škola - gymnázium J.Tranovského
37575650
12,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
009/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
129,92 EUR
06.02.2019
Predmet: Tonery Toshiba E-studio 233; Canon C2220i; LJ M1132 MFP, HP LJ 2035; M1522nf; Phaser 3020; P2055dn
dodatok č.2
dodatok
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
2,43 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmena ceny jedla - zamestnávateľ 1,34€ á 1 jedlo; SF = 0,40€; zamestnanec á 0,69€
008/2019
objednávka
Acapo, s.r.o.
36414123
140,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
007/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
118,80 EUR
01.02.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (33ks á 3,60€)
1
dodatok
Mahútová Dagmar
41416571
8,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Zvýšenie dohodnutého rozsahu na 11h týždenne
011/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
211,20 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie dodávky listu s vodotlačou 1000ks
006/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh PČ 1ks
005/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
zmluva o vykone PZS
zmluva
Gajos, s.r.o.
36376981
75,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
zmluva o spolupráci
zmluva
Gymnázium M.Hattalu
00160822
12,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
010/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2018
009/19
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
434,40 EUR
24.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby: Tlačivá A6,A7 200listov 10ks; Euroobal A4 100 listov 10ks; lepiaca páska 19mmx33m 10ks; páska 48mmx66m 5ks; lepidlo v tyčinke Pritt 12ks; obálka B4 20ks; papier A4/80g/500listov 75ks; rýchloviazač A4 40ks; spony 33mm/100ks 12bal; zakladač A4/40mm 4ks; zakladač A4/50mm 5ks; zakladač A4/75mm 20ks; zakladač A4/80mm 22ks, aktovka na spisy