portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15164
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024/184
objednávka
B-commerce, s.r.o.
52424812
49,80 EUR
19.01.2025
Predmet: naberačky MŠ
2024/183
objednávka
EKOTEC, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
19.01.2025
Predmet: ročná kontrola ihrísk
2024/182
objednávka
ANSVO Bratislava, s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
19.01.2025
Predmet: poradenstvo-ver. obst. zem. plynu
3505.
zmluva
REZIDENT home s.r.o.
55140378
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva č.1-2025 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy REZIDENT home s.r.o.,
3504.
zmluva
Roman Janovič
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 274 sekcia B
3503.
zmluva
Oľga Grančayová
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 143 sekcia B
3502.
zmluva
Oľga Grančayová
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 142 sekcia B
224521
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
01.01.2025
Predmet: náhr. diely DHZ PS12
224520
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 279,90 EUR
01.01.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224519
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
440,66 EUR
01.01.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224518
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
347,25 EUR
01.01.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224517
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
01.01.2025
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224516
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
478,80 EUR
01.01.2025
Predmet: predĺž.licencie Eset
224515
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 476,16 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
224514
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
505,34 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Školská 58
224513
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 11/24
224512
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
917,95 EUR
01.01.2025
Predmet: vyučt. el.en.11/24
224511
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
01.01.2025
Predmet: popl. za pohrebisko 2024
224510
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
223,75 EUR
01.01.2025
Predmet: PHM 11/24
224509
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,30 EUR
01.01.2025
Predmet: telefón 11/24 Oú+MŠ
224508
faktúra
UMAKOV Group, a.s.
52685691
26,20 EUR
01.01.2025
Predmet: záves nastaviteľný
224507
faktúra
Matúš Vančo
33787271
478,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr.bleskoz.TJ Slov. rev.
224506
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
496,90 EUR
01.01.2025
Predmet: zváračka
224505
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
570,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zníž. ener.nár- obj.-rozp
224504
faktúra
Základná škola
31201741
700,80 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ strava 11/24
224503
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.01.2025
Predmet: spríst.bal. ŠkôlkaKomensk
224502
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
488,60 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné práce oddych.zóna
224501
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
01.01.2025
Predmet: polohopis škol.dvor
224500
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
162,00 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ aktual.vzdel.StarBoard
224499
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
01.01.2025
Predmet: audit 2023
224498
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-34,24 EUR
01.01.2025
Predmet: vyučt. 1-11/24
224497
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
360,00 EUR
01.01.2025
Predmet: aktualiz. VZN o odpadoch
224496
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
1 999,97 EUR
01.01.2025
Predmet: rozhlasová ústredňa
224495
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
54,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. okna VPekár. 933/3
224494
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
156,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. okna Vých. 988/2
224493
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
880,32 EUR
01.01.2025
Predmet: vodom. Pek.933,934
224492
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
01.01.2025
Predmet: nožnicový stan
224491
faktúra
Richard Harťanský
37366831
211,60 EUR
01.01.2025
Predmet: učebné pomôcky
224490
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
01.01.2025
Predmet: sprac. projekt. dok.
224489
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
12,00 EUR
01.01.2025
Predmet: súpis. číslo