portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách
036/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o vysporiadaní pozemkov
037/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Zmluva TSP II Vtáčkovce
044/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
23.12.2019
Predmet: DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI Č. USVRK-OIP-2018/000768-108
010/2021
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
17.02.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke
029/2021
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
20.05.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke
10/2014
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK Č.2/ DZ221401205880102 DODATOK K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
178/2019
faktúra
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy
00162957
83,65 EUR
01.08.2019
Predmet: 5590030693 Údržba IVES programu
167/2020
faktúra
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy
00162957
83,65 EUR
06.08.2020
Predmet: Aktualizácia programov
213/2022
faktúra
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
00162957
118,80 EUR
20.07.2022
Predmet: Aktualizácia programov.
09/2014
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
00164381
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke
002/2021
zmluva
Štatistický úrad Slovenskej republiky
00166197
0,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke
015/2021
zmluva
Štatistický úrad Slovenskej republiky
00166197
0,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Dodatok k zmluve Štatistický úrad SR
023/2021
zmluva
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava
00166197
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke + dodatok
15/2016
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
3 500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na činnosť dobrovoľného hasičského zboru na rok 2016.
16/2016
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Nájomná zmluva Prenajaté priestory sa budú využívať na umiestnenie techniky požiarnej ochrany obce
17/2016
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Nájomná zmluva Predmetom nájmu je automobil PEUGEOT BOXER
02/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
3 500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
09/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
3 500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
010/2020
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
3 500,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
016/2021
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
5 000,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Zmluva dotácia DHZ
008/2022
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
5 000,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva DHZ
05/2013
zmluva
OBEC BUDIMÍR
00324001
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Budimír pri ZŠ s MŠ Budimír
07/2013
zmluva
OBEC BUDIMÍR
00324001
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK K Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Budimír
003/2021
zmluva
Mobilné odberové miesto - Obec Budimír
00324001
0,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
005/2021
zmluva
Obec Budimír
00324001
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
006/2021
zmluva
Obec Budimír
00324001
0,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
011/2021
objednávka
Obec Budimír
00324001
759,62 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás služby MOM pre testovanie na COVID -19
024/2021
objednávka
Obec Budimír
00324001
483,74 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás služby MOM.
031/2021
objednávka
Obec Budimír
00324001
490,48 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás služby MOM.
031/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
759,62 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
045/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
490,48 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
069/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
483,74 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
080/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
484,96 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
103/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
485,68 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
110/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
503,18 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
126/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
489,04 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
130/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
483,28 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
141/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
487,12 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
157/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
397,66 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
164/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
490,48 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
169/2021
faktúra
OBEC BUDIMÍR
00324001
491,44 EUR
16.07.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
188/2021
faktúra
OBEC BUDIMÍR
00324001
477,26 EUR
16.07.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
206/2021
faktúra
OBEC BUDIMÍR
00324001
453,76 EUR
16.07.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
353/2019
faktúra
Obec Valaliky
00324850
97,20 EUR
25.01.2020
Predmet: Režijné náklady soc. fond
380/2020
faktúra
Obec Valaliky
00324850
104,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Režijné náklady
475/2021
faktúra
Obec Valaliky
00324850
68,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Ročný poplatok soc. Fond
111/2021
objednávka
Technická univerzita v Košiciach
00397610
254,99 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás stravu na občerstvenie.
23/2014
zmluva
Apoštolská cirkev na Slovensku
00492671
100,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Nájomná zmluva Sýpky- skladu obilia, poľnohospodárska budova, súp. číslo 134
22/2016
zmluva
Apoštolská cirkev na Slovensku
00492671
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.8.2014
318/2019
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
193,57 EUR
28.11.2019
Predmet: Vložné 2020
30/2016
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
16 162,50 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
032/2019
zmluva
EKOTEC, spol. s r.o.
00687022
230,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
091/2019
objednávka
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
153,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Kontrola bezpečnosti ihriska
212/2019
faktúra
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
153,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Kontrola ihriská
075/2020
objednávka
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
153,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Kontrola detského ihriska
215/2020
faktúra
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
153,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Kontrola detského ihriska
113/2021
objednávka
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
193,20 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kontrolu ihriska v ZŠ.
223/2022
faktúra
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
153,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Kontrola ihriska za OcU
241/2022
faktúra
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
193,20 EUR
20.07.2022
Predmet: Kontrola detského ihriska ZŠ
242/2022
faktúra
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
165,60 EUR
20.07.2022
Predmet: Kontrola multifunkčného ihriska ZŠ
076/2022
objednávka
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
153,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Objednávame si u Vás kontrolu detských ihrísk v ZŠ a OcU
119/2021
objednávka
Tomáš Vošvrda RENMOTOR
02836394
683,21 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás materiál a oprava rozvádzača hasičskej striekačky.
118/2021
faktúra
Ing.Ladislav Toporčák
1023956384
200,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Bilancia skryvky HH
03/2012
zmluva
Stanislav Rusnák
10700722
2 631,49 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo. Dodávka a montáž elektroinštalácie elektrických zariadení pri rekonštrukcii objektu hasičskej zbrojnice Vtáčkovce.
28/2014
zmluva
Stanislav Rusnák
10700722
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ ZMLUVA vykonávanie revízii elektroinštalácie, bleskozvodov a elektrických spotrebičov odstránenie závad elektroinštalácie a bleskozvodov zistených pri revízii na základe požiadavky odberateľa - opravy, montáž, dodávka elektroinštalačného materiálu, servis elektrických zariadení
007/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 2019002 Oprava elek. zariadení
054/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 2019021 Oprava elek. zariadení
004/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení kotol
025/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení na verejnom osvetlení
034/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,82 EUR
24.04.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
088/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
60,82 EUR
25.04.2019
Predmet: 2019029 Oprava VO
099/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
185,17 EUR
16.10.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení ZŠ
230/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
185,17 EUR
17.10.2019
Predmet: Oprava elek. zariadení
334/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
347,32 EUR
25.01.2020
Predmet: Oprava verej.osvetlenia
360/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
259,08 EUR
25.01.2020
Predmet: Vianočná výzdoba
361/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
473,47 EUR
25.01.2020
Predmet: Oprava elektroin. ZŠ
148/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
259,08 EUR
29.01.2020
Predmet: Oprava elektrických zariadení Vianočná výzdoba
149/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
473,47 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce ZŠ
031/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
171,54 EUR
28.02.2020
Predmet: Demontáž vianočného osvetlenia