portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11361
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
542
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
25 434,31 EUR
20.12.2018
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
572
faktúra
STUDIAL, s. r. o.
00684414
24 805,99 EUR
07.01.2019
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
108
objednávka
E K O T E C spol. s r.o.
00687022
414,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Ročná kontrola dvoch detských ihrísk.
563
faktúra
EKOTEC spol.
00687022
386,40 EUR
02.12.2024
Predmet: Kontrola detského ihriska
126
objednávka
HEMAK, s.r.o.
00695530
3 694,36 EUR
12.11.2020
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky a materiál
441
faktúra
HEMAK, s.r.o.
00695530
3 694,36 EUR
02.12.2020
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
112
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Školenie " Novela zákona o verejnom obstarávaní"
44/ZoD/2011
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
11 086,22 EUR
28.12.2011
Predmet: Zmluva o dielo
23/D-On/2012
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
4 837,44 EUR
09.05.2012
Predmet: Zmluva o dielo
129
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
4 837,44 EUR
15.05.2012
Predmet: údržba budov, objektov
196
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
86,22 EUR
03.07.2012
Predmet: Hav. stav - oprorný múr MŠ
68
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
320,00 EUR
08.10.2012
Predmet: piesok pre MŠ
293
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
320,00 EUR
16.10.2012
Predmet: MŠ - materiál z poplatkov rodičov - výmena detského pieskoviska
72/D-I/2012
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
6 778,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Zmluva o dielo - výsadba drevín
334
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
3 000,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Záloha - GRANT
346
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
6 778,00 EUR
22.11.2012
Predmet: všeobecný materiál - GRANT
355
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
354,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Zmluva o dielo z 30.07.2012, dotvorenie pam. Brány Slobody
415
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
1 519,26 EUR
02.01.2013
Predmet: Oprava dlažby - Nám. Slobody
416
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
25 563,72 EUR
02.01.2013
Predmet: Oprava strechy ZŠ
7
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
1 519,26 EUR
17.01.2013
Predmet: prepad dlažby
2
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
25 563,72 EUR
17.01.2013
Predmet: strecha škola Devín
402
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
70,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
401
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
149,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Všeobecné služby MÚ
100
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
149,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
102
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
70,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
28
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
255,48 EUR
22.04.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
136
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
249,79 EUR
20.05.2015
Predmet: Údržba budov, objektov
96
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
-51,10 EUR
20.05.2015
Predmet: Údržba budov, objektov
79
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
306,58 EUR
20.05.2015
Predmet: Údržba budov, objektov
36/D-On/2016
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
17 234,86 EUR
18.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo-zhotovenie stavby
47/D-On/2016
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
8 125,91 EUR
16.11.2016
Predmet: Zmluva o dielo-zhotovenie stavby
136
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
176,26 EUR
06.12.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
54/D-On/2016
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
5 020,88 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodatok 1 k zmluve o dielo
155
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
600,00 EUR
23.12.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
386
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
176,26 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
422
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
262,02 EUR
14.02.2017
Predmet: Všeobecné služby MÚ
438
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
17 234,86 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
440
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
574,56 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
447
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
5 020,88 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
33
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
385,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
115
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
3 105,02 EUR
25.04.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
140
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
262,02 EUR
19.05.2017
Predmet: Špeciálne služby
63
objednávka
Alfa Devín . r. o.
00895784
5 350,19 EUR
23.06.2017
Predmet: Úprava stojiska pre kontajnery
206
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
385,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
228
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
5 287,57 EUR
26.07.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
309
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
1 196,34 EUR
04.09.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
93
objednávka
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
1 196,34 EUR
22.09.2017
Predmet: Riešenie havarij. stavu Hradná 3
206
objednávka
National pen promotional products limited
0288898
115,79 EUR
16.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
41/I/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0321230
1 400,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
23
objednávka
Pártystany-Jičín
03440818
455,30 EUR
15.02.2024
Predmet: DK Devín - Cateringový stôl 7 ks + Návleky 10 ks
68
faktúra
Pártystany-Jičín
03440818
465,30 EUR
11.04.2024
Predmet: Vybavenie sály
57
objednávka
Aga24, s.r.o.
03730689
69,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Sedací vak pre potreby Materskej školy
179
faktúra
Aga24, s.r.o.
03730689
69,80 EUR
08.05.2021
Predmet: Všeob.materiál MŠ
585
faktúra
Friendly Stores s.r.o.
04124472
263,68 EUR
07.01.2020
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
179
objednávka
Friendly Stores s.r.o.
04124472
263,68 EUR
08.01.2020
Predmet: Koberec pre objekt knižnice
128
objednávka
ČistéDřevo s.r.o.
05031711
138,31 EUR
23.11.2022
Predmet: Detská záhradná zostava stolík s lavicami pre MŠ
566
faktúra
ČistéDřevo s.r.o.
05031711
138,31 EUR
06.12.2022
Predmet: Detská lavica
FD 2011313
faktúra
GP-práce,s.r.o.
05966564
1 200,00 EUR
24.11.2011
Predmet: výškopisné a polopisné zameranie
343
faktúra
GP-práce,s.r.o.
05966564
470,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Dopravné a uličné značenia
121
objednávka
NONA REKLAMA A OBCHOD S.R.O.
06165851
146,50 EUR
29.05.2025
Predmet: Kancelárske potreby
77
objednávka
Stolárstvo Krutka
1036039796
484,00 EUR
23.01.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
94
objednávka
FVCC Tlačiareň
10907343
72,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Dodávka tlačív pre účely MŠ
331
faktúra
FVCC Tlačiareň
10907343
75,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Všeobecný materiál MŠ
44
objednávka
ALAS distribution s.r.o
10935517
508,96 EUR
05.03.2025
Predmet: Licencie Office 3 ks
104
faktúra
ALAS distribution s.r.o
10935517
508,95 EUR
17.03.2025
Predmet: Licencie
19
objednávka
Ing. ivan Králik UNI CENTER
11634286
730,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Kotle-Oprava,diagnostika a servis v DK a RD
11
faktúra
Ing. ivan Králik UNI CENTER
11634286
730,00 EUR
01.02.2025
Predmet: Oprava kotlov v DK
44
faktúra
HAUSNER Miroslav
11634707
84,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Údržba budov, objektov
10
objednávka
HAUSNER Miroslav
11634707
84,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
54
objednávka
HAUSNER Miroslav
11634707
90,00 EUR
31.05.2017
Predmet: Výmena svietidiel na stavebnom úrade
53
objednávka
HAUSNER Miroslav
11634707
3 458,40 EUR
12.06.2017
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
66
objednávka
HAUSNER Miroslav
11634707
769,80 EUR
03.07.2017
Predmet: Úprava havarij.stavu elektroinštalácie na staveb. úrade
200
faktúra
HAUSNER Miroslav
11634707
90,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
212
faktúra
HAUSNER Miroslav
11634707
769,80 EUR
12.07.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
257
faktúra
HAUSNER Miroslav
11634707
3 458,40 EUR
26.07.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
258
faktúra
HAUSNER Miroslav
11634707
108,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
74
objednávka
HAUSNER Miroslav
11634707
108,00 EUR
26.07.2017
Predmet: oprava havárie elektroinštalácie na verejn. WC
119
objednávka
HAUSNER Miroslav
11634707
360,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu zásuviek v objekte Domu kultúry
409
faktúra
HAUSNER Miroslav
11634707
439,20 EUR
01.12.2017
Predmet: Všeobecné služby MÚ
422
faktúra
HAUSNER Miroslav
11634707
420,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Údržba strojov, prístrojov a zariadení