portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11427
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
468
faktúra
VISI INVEST s.r.o.
47815507
252,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Chránená dieľňa-Kanc.papier
105
objednávka
VISI INVEST s.r.o.
47815507
252,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Kopírovací papier
330
faktúra
VISI INVEST s.r.o.
47815507
25,20 EUR
16.08.2022
Predmet: Chránená dieľňa-Kanc.papier
88
objednávka
VISI INVEST s.r.o.
47815507
25,20 EUR
26.07.2022
Predmet: Kopírovací papier
274
faktúra
VISI INVEST s.r.o.
47815507
66,35 EUR
08.07.2022
Predmet: Chránená dieľňa-Zošívačky
68
objednávka
VISI INVEST s.r.o.
47815507
66,35 EUR
27.05.2022
Predmet: Zošívačka NOVUS pre potreby Miestn. úradu
622
faktúra
GEOŠ-Ing.Peter Šuran, s.r.o.
47812621
465,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Geodetické práce
478
faktúra
GEOŠ-Ing.Peter Šuran, s.r.o.
47812621
416,40 EUR
04.11.2022
Predmet: Geodetické práce
107
objednávka
GEOŠ- Ing.Peter Šuran
47812621
416,40 EUR
03.10.2022
Predmet: Geodetické práce - prešetrenie záplavovej čiary
133
faktúra
GEOŠ-Ing.Peter Šuran, s.r.o.
47812621
666,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Zameranie strechy-Kultúrny dom
132
faktúra
GEOŠ-Ing.Peter Šuran, s.r.o.
47812621
459,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Polohopis, výškopis-križovatka ul pri Hasičskej zbrojnici
29
objednávka
GEOŠ-Ing.Peter Šuran, s.r.o.
47812621
799,20 EUR
11.03.2022
Predmet: Geodetické práce - strecha Dom kultúry
28
objednávka
GEOŠ- Ing.Peter Šuran
47812621
550,80 EUR
11.03.2022
Predmet: Geodetické práce Hradná - Brigádnická
264
faktúra
GEOŠ-Ing.Peter Šuran, s.r.o.
47812621
150,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
431
faktúra
Fyzická osoba
47801018
160,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
158
objednávka
Potoš Roman
47801018
160,00 EUR
23.12.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
253
faktúra
Fyzická osoba
47801018
540,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Údržba budov, objektov
87
objednávka
Potoš Roman
47801018
148,44 EUR
10.10.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
76
objednávka
Potoš Roman
47801018
570,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
17/N-Np/2025
zmluva
KAVA KAVA s.r.o.
47777206
20,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
360
faktúra
SD-Marianka s.r.o.
47749831
210,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Všeobecné služby MÚ
87
objednávka
SD-Marianka s.r.o.
47749831
108,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Prevoz a práca s "JCB" strojom
84
objednávka
SD-Marianka s.r.o.
47749831
84,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Dodávku zeminy do veľkokapacitných kve
449
faktúra
Imperial Green s.r.o.
47706694
575,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Všeobecné služby MÚ
459
faktúra
Imperial Green s.r.o.
47706694
0,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Výrub stromov
99
objednávka
Imperial Green s.r.o.
47706694
450,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
525
faktúra
G-MEDIA
47698748
703,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Vianočné osvetlenie
123
objednávka
G-MEDIA
47698748
703,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Montáž a demontáž vianočného osvetlenia.
607
faktúra
Decathlon SK s. r. o.
47658827
599,84 EUR
06.01.2022
Predmet: Materiál z poplatkov rodičov
169
objednávka
Decathlon SK s. r. o.
47658827
599,84 EUR
13.12.2021
Predmet: Športové potreby, kolobežky, helmy, scooter pre MŠ
119
objednávka
Zamart s.r.o
47654091
237,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Revízia detských ihrísk v správe MČ Bratislava - Devín
434
faktúra
Zamart s.r.o
47654091
237,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
396
faktúra
Zamart s.r.o
47654091
208,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
116
objednávka
Zamart s.r.o
47654091
109,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Revízia detského ihriska Materská škôlka
486
faktúra
SURVEYE, s.r.o.
47619651
360,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
485
faktúra
SURVEYE, s.r.o.
47619651
612,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Softvér a licencie
105
objednávka
SURVEYE, s.r.o.
47619651
360,00 EUR
11.09.2017
Predmet: tlač 2 ks ortofotomáp katastr. územie Devín
104
objednávka
SURVEYE, s.r.o.
47619651
612,00 EUR
11.09.2017
Predmet: digitálna ortofotomapa
525
faktúra
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
177,30 EUR
11.11.2024
Predmet: Vysávač
218
objednávka
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
177,30 EUR
29.10.2024
Predmet: VPS-BOSCH GAS 12-25 PL PROFESSIONAL Vysávač, 060197C100
425
faktúra
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
72,70 EUR
30.09.2024
Predmet: Akumulátorové čerpadlo
168
objednávka
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
72,70 EUR
23.08.2024
Predmet: Čerpadlo do suda a náhradný akumulátor
377
faktúra
Dunajnet, s.r.o.
47608544
366,50 EUR
06.09.2021
Predmet: Dlhodobý DM PO
212
faktúra
Jurhan s. r. o.
47584360
39,05 EUR
24.06.2024
Predmet: Odkladací box
100
objednávka
Jurhan s. r. o.
47584360
39,05 EUR
30.04.2024
Predmet: Odkladací box na ihrisko
55/I/2023
zmluva
Zwillings s.r.o.
47541067
0,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci - usporiadanie podujatia a poskytnutie priestorov v DK
100
faktúra
Donoci s. r. o.
47539569
58,10 EUR
19.04.2023
Predmet: Žiarovky
21
objednávka
Donoci s. r. o.
47539569
58,10 EUR
13.03.2023
Predmet: LED žiarovky pre prevádzkové potreby Miestneho úradu
133
objednávka
Donoci s. r. o.
47539569
17,26 EUR
22.10.2019
Predmet: Stolová lampa pre Referát vnútornej správy
66
faktúra
Mgr.Beáta Orbesová-photo-desig
47527994
450,00 EUR
02.03.2024
Predmet: Fotografické služby
22
objednávka
Mgr.Beáta Orbesová-photo-desig
47527994
450,00 EUR
15.02.2024
Predmet: fotografické služby na podujatie Ples Devínčanov v Dome kultúry Devín
212
faktúra
ENTUS PRO
47520213
996,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Právne sl. , účto, starost. o PC, audit
192
faktúra
ENTUS PRO
47520213
1 100,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
176
faktúra
ENTUS PRO
47520213
996,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Právne sl. , účto, starost. o PC, audit
122/M/2014
zmluva
ENTUS PRO
47520213
996,00 EUR
13.05.2014
Predmet: Mandátna zmluva
114/M/2014
zmluva
ENTUS PRO
47520213
2 200,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Mandátna zmluva
275
faktúra
BAGRE s.r.o.
47518006
52,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Kultúrna činnosť
274
faktúra
BAGRE s.r.o.
47518006
84,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Kultúrna činnosť
74
objednávka
BAGRE s.r.o.
47518006
136,00 EUR
27.07.2018
Predmet: zemné práce- úprava havarijného stavu verejného priestranstva
406
faktúra
BAGRE s.r.o.
47518006
75,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
405
faktúra
BAGRE s.r.o.
47518006
36,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
128
objednávka
BAGRE s.r.o.
47518006
0,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zemné práce na vyrovnanie terénu
320
faktúra
BÁGRE, s.r.o.
47518006
150,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Prenájom Multicar M26
576
faktúra
ASAPRINT
47489316
111,78 EUR
06.01.2022
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
185
faktúra
TOP SERVICES, s.r.o.
47486449
420,00 EUR
01.05.2024
Predmet: Servis klimatizácie
78
objednávka
TOP SERVICES, s.r.o.
47486449
420,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Servis klimatizácie MÚ
51
objednávka
ELÍZ – ohrievače vody s.r.o.
47485973
250,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Elektrický zvislý ohrievač vody do MŠ
16/B-I/2016
zmluva
Záhrady Devín, s.r.o.
47482427
0,00 EUR
04.05.2016
Predmet: zmluva o zriadení vecného bremena
34/I/2015
zmluva
Záhrady Devín, s.r.o.
47482427
0,00 EUR
29.05.2015
Predmet: dohoda o spoločnom postupe Záhrady Devín
43
objednávka
IVIK, s.r.o.
47476893
130,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
458
faktúra
IVIK, s.r.o.
47476893
50,00 EUR
11.02.2015
Predmet: IVIK/školenie Čermáková
79
objednávka
IVIK, s.r.o.
47476893
50,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
28
faktúra
Strefa Spania Lukasz Dudziiak
474151
39,50 EUR
09.02.2025
Predmet: Svetelná reťaz-ples
44
faktúra
Mussler Books s.r.o.
47408529
24,80 EUR
20.05.2015
Predmet: Nákup literatúry-knižnica
419
faktúra
Jaslovsky s.r.o.
47387556
800,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Kultúrna činnosť
109
objednávka
Jaslovsky s.r.o.
47387556
800,00 EUR
22.09.2021
Predmet: Organizačné zabezpečenie Devínskeho ríbezľového vinonbrania
150
objednávka
PJUMT s. r. o.
47 342 498
70,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Revízna správa na spoločné plynové zariadenie
514
faktúra
PJUMT s. r. o.
47342498
60,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
183
faktúra
ELKAT s.r.o.
47316420
625,00 EUR
21.04.2025
Predmet: Montážne práce
89
objednávka
ELKAT s.r.o.
47316420
625,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Oprava a montáž svietidiel MU, DK