portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
206/22
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
808,00 EUR
26.01.2023
Predmet: oprava plynového zariadenia
174/22
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
142,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Servisná prehliadka
187/21
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
106,00 EUR
07.12.2021
Predmet: servis jedáleň
201/19
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
113,00 EUR
31.01.2020
Predmet: servis kotlov
168/18
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
86,00 EUR
04.07.2019
Predmet: servisná prehliadka
10/18
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
127,00 EUR
26.11.2018
Predmet: revízia kotlov
142/17
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
150,00 EUR
15.12.2017
Predmet: revízia kotlov
133/16
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
81,00 EUR
28.02.2017
Predmet: revízia plynového zariadenia
127/15
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
90,00 EUR
18.05.2016
Predmet: servis kotla
163/14
faktúra
Štefan Mišovič
41186591
600,00 EUR
21.05.2015
Predmet: murárske práce
88/14
faktúra
Štefan Mišovič
41186591
509,00 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce ŠJ
87/14
faktúra
Štefan Mišovič
41186591
750,00 EUR
12.08.2014
Predmet: maliarsky a murársky materiál
86/14
faktúra
Štefan Mišovič
41186591
965,00 EUR
12.08.2014
Predmet: maliarske práce v ŠJ
186/18
faktúra
ElenNeo Slovakia
41172914
15,60 EUR
04.07.2019
Predmet: knihy a tlačoviny
181/19
faktúra
Ing. Peter Kováč
41044304
10,80 EUR
30.01.2020
Predmet: časopis predškolská výchova
19/18
faktúra
Ing. Peter Kováč
41044304
13,30 EUR
26.11.2018
Predmet: hry
30/23
faktúra
ŽIVOT A ZDRAVIE - Branislav Turan
40765938
34,30 EUR
05.06.2024
Predmet: Za knihy
186/21
faktúra
ŽIVOT A ZDRAVIE - Branislav Turan
40765938
17,50 EUR
07.12.2021
Predmet: knihy MŠ
171/14
faktúra
ŽIVOT A ZDRAVIE - Branislav Turan
40765938
37,00 EUR
21.05.2015
Predmet: nákup kníh
113/15
faktúra
Ján Hluchý
40624820
205,03 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava plynových ventilov
59/19
faktúra
Renáta Hrobová STEPS NITRA
40494748
64,24 EUR
10.07.2019
Predmet: lepiaca pištoľ
37/22
faktúra
Štefan Kraus
40377334
3 238,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Plynový kotol
212/20
faktúra
Štefan Kraus
40377334
1 344,00 EUR
11.12.2020
Predmet: servisná prehliadka kotlov
107/18
faktúra
Štefan Kraus
40377334
508,00 EUR
30.11.2018
Predmet: servis solárneho zariadenia
26/14
faktúra
Štefan Kraus
40377334
848,40 EUR
11.08.2014
Predmet: oprava solar.ohrevu
130/14
faktúra
ABP
40377008
225,00 EUR
14.11.2014
Predmet: kurz obsluhy plyn.kotlov
79/13
faktúra
Jaroslav Haššo
40374380
94,55 EUR
08.10.2013
Predmet: sieťky na okná
159/18
faktúra
Jaroslav Haššo Plastové okná
40374360
118,00 EUR
04.07.2019
Predmet: sieťky na okná
178/14
faktúra
Jaroslav Haššo Plastové okná
40374360
1 470,83 EUR
21.05.2015
Predmet: stavebné súčiastky
170/13
faktúra
Jaroslav Haššo Plastové okná
40374360
420,10 EUR
21.03.2014
Predmet: tienenie na okná
158/23
faktúra
Gála Miroslav
40 215 563
144,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Preprava tovaru
36/24
faktúra
Luboš Fabian - KP
40086755
3 680,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Pákové mechanizmy
141/21
faktúra
Ľuboš Fabian - KP
40086755
3 708,00 EUR
03.12.2021
Predmet: vchodové dvere
2/21 (Z21/B/14)
zmluva
KP-Luboš Fabian
40086755
3 090,00 EUR
15.06.2021
Predmet: dodávka a montáž dverí
154/12
faktúra
Rescue team Slovakia, o.z.
37814168
11,88 EUR
22.05.2013
Predmet: Časopis
56/24
faktúra
Katka - Šport
37485644
142,50 EUR
05.06.2024
Predmet: Revízia športového náradia
106/22
faktúra
Katka - Šport
37485644
539,58 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava športového náradia
86/21
faktúra
Katka - Šport
37485644
450,49 EUR
27.10.2021
Predmet: oprava športového náradia
84/20
faktúra
Katka - Šport
37485644
524,13 EUR
08.12.2020
Predmet: oprava športového náradia
62/19
faktúra
Katka - Šport
37485644
491,45 EUR
10.07.2019
Predmet: oprava telocvičného náradia
76/18
faktúra
Katka - Šport
37485644
829,05 EUR
27.11.2018
Predmet: oprava športového náradia telocvične
69/17
faktúra
Katka - Šport
37485644
508,40 EUR
12.12.2017
Predmet: oprava náradia
45/15
faktúra
Katka - Šport
37485644
514,72 EUR
18.09.2015
Predmet: oprava športového náradia
63/14
faktúra
Katka - Šport
37485644
91,00 EUR
12.08.2014
Predmet: šport.náradie
126/12
faktúra
Katka - Šport
37485644
72,70 EUR
22.05.2013
Predmet: Športové pomôcky
65/13
faktúra
Rastislav Bereš REVELCOM
37470213
126,58 EUR
08.10.2013
Predmet: odborná skúška bleskozvodu
157/15
faktúra
Jozef Ulijanko
37253557
65,00 EUR
19.05.2016
Predmet: oprava ohrievača vody
46/24
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: BOZP
223/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: BOZP - OPP
104/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
190,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola detského ihriska
103/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: BOZP
40/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za práce v oblasti BOZP a prácu v oblasti OPP
223/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: BOZP a OPP
157/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
24.01.2023
Predmet: BOZP a OPP
102/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
180,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kontrola detských ihrísk
101/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
23.01.2023
Predmet: BOZP
46/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
13.05.2022
Predmet: oblasť BOZP
162/21
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
07.12.2021
Predmet: BOZP a OPP
91/21
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
27.10.2021
Predmet: služby BOZP a OPP
90/21
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
180,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kontrola ihriska
31/21
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
29.03.2021
Predmet: BOZP a OPP
214/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
11.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
154/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
10.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
87/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
08.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
37/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
209,86 EUR
08.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
207/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
31.01.2020
Predmet: BOZP a OPP služby
152/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
175,00 EUR
18.10.2019
Predmet: revízia detských ihrísk
151/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
18.10.2019
Predmet: BOZP a OPP
96/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
19.07.2019
Predmet: BOZP a OPP
32/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
10.07.2019
Predmet: BOZP a OPP
192/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
04.07.2019
Predmet: BOZP a OPP
138/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
30.11.2018
Predmet: BOZP a OPP
80/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
27.11.2018
Predmet: BOZP a OPP
37/18
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
27.11.2018
Predmet: práce BOZP a OPP
172/17
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
230,40 EUR
15.12.2017
Predmet: BOZP a OPP
119/17
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
118,00 EUR
14.12.2017
Predmet: BOZP a OPP
84/17
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
12.12.2017
Predmet: BOZP a OPP
28/17
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
11.12.2017
Predmet: BOZP a OPP, ZS
4/17
zmluva
Ing. Dušan Petrovič
37253310
200,00 EUR
09.10.2017
Predmet: BOZP detské ihrisko
176/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
14.03.2017
Predmet: BOZP a OPP