portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
147/2018
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
25.04.2018
Predmet: ceny na MLM 2018
17/2019
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás ceny na súťaž "MLM 2019", ktorá sa uskutoční dňa 12.4.2019.
127/2019
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
09.05.2019
Predmet: ceny na súťaž MLM 2019
032/2011
objednávka
TOPA SPORT, s. r. o.
1 000,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Ceny na súťaž MLM 2011: - trofej sklo M45A 20 cm + gravírovanie 8 ks - trofej skol M45B 18 cm + gravírovanie 8 ks - trofej sklo M45C 15 cm + gravírovanie 8 ks - sklo GO10 + gravírovanie 2 ks
141/2012
faktúra
TOPA SPORT, s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
26.04.2012
Predmet: ceny na súťaž MLM 2012
300/2011
faktúra
TOPO - Ing. Anton Ferenc
32923244
2 714,44 EUR
22.08.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
88/2023
objednávka
TransData s.r.o.
35741236
1 320,00 EUR
22.08.2023
Predmet: ISIC karty pre študentov
231/2023
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
682,00 EUR
22.09.2023
Predmet: ISIC karty pre študentov
307/2023
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
452,00 EUR
06.11.2023
Predmet: ISIC karty pre žiakov.
10/2021
zmluva
TRIBEL s.r.o.
53525485
77 912,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Rekonštrukcia dátových rozvodov a elektroinštalácie na 5. NP
204/2021
faktúra
TRIBEL s.r.o.
53525485
64 926,67 EUR
17.09.2021
Predmet: dátové rozvody + elektroinštalácia
13/2014
zmluva
TVOJA DOBA, spol, s.r.o.
36483320
0,00 EUR
03.03.2014
Predmet: elektro tovar
74/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
253,28 EUR
24.04.2014
Predmet: LED trubice
105/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
160,70 EUR
24.04.2014
Predmet: žiarivky
171/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
22,85 EUR
27.05.2014
Predmet: Svetlo do kazetového stropu- prechod do telocvične.
342/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
100,08 EUR
22.07.2014
Predmet: materiál pre počítačové učebne
459/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
55,73 EUR
21.11.2014
Predmet: elektro materiál
499/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
60,00 EUR
24.11.2014
Predmet: materiál pre údržbu
529/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
318,19 EUR
08.01.2015
Predmet: LED trubice
23/2015
zmluva
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
19 999,00 EUR
30.01.2015
Predmet: dodávka elektro tovaru
77/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
90,95 EUR
20.03.2015
Predmet: materiál pre údržbu školy
354/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
650,93 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál do počítačovej učebne
441/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,56 EUR
01.12.2015
Predmet: žiarovky
498/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
61,79 EUR
27.01.2016
Predmet: materiál pre zriadenie wifi
500/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,56 EUR
27.01.2016
Predmet: led žiarovky a spotrebný materiál
45/2016
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
115,62 EUR
10.03.2016
Predmet: spotrebný materiál
554/2016
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
93,12 EUR
19.01.2017
Predmet: tovar pre potreby školy
122/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
95,35 EUR
30.03.2017
Predmet: materiál pre údržbu
229/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
39,44 EUR
19.06.2017
Predmet: žiarovky
535/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
42,00 EUR
24.01.2018
Predmet: materiál na údržbu školy
86/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
62,67 EUR
29.03.2018
Predmet: elektro materiál
303/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,48 EUR
12.09.2018
Predmet: pomocný materiál
433/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
68,58 EUR
03.01.2019
Predmet: materiál pre údržbu
6/2019
zmluva
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
0,00 EUR
11.02.2019
Predmet: dodávka elektro tovaru
33/2019
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
13,80 EUR
04.03.2019
Predmet: materiál pre údržbu
21/2021
objednávka
UNI2010
5 500,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Realizácia programu rozbehni sa, ktorý bude tvoriť obsahovú náplň súťaže "Nápad predáva"
95/2021
faktúra
UNI2010
42008042
5 500,00 EUR
07.06.2021
Predmet: súťaž "Nápad predáva"
77/2022
objednávka
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu programu "Nápad predáva"
334/2022
faktúra
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Realizácia programu Nápad predáva
17/2017
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
388,70 EUR
02.10.2017
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
6/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
90,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
8/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
9/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
263,77 EUR
17.02.2020
Predmet: Havarijné poistenie motorových vozidiel
10/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
89,92 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
15/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 110,24 EUR
03.06.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
01/20
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
95,00 EUR
11.08.2020
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
1/2020
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
20,00 EUR
29.09.2020
Predmet: poistenie zodpovednosti
05/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 130,34 EUR
21.09.2021
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
07/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
21.09.2021
Predmet: poistenie osôb v motorovom vozidle
06/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
263,77 EUR
21.09.2021
Predmet: havarijné poistenie
08/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
185,00 EUR
21.09.2021
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla
09/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
0,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Zmluva o vyzývaní elektronických služieb
364/2022
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
27.01.2023
Predmet: poistenie majetku od 1.1.2023 do 31.3.2023
080/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
19.04.2023
Predmet: poistenie majetku 1.4.-30.6.2023
180/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
27.07.2023
Predmet: poistenie majetku 1.7.-30.9.2023
1
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 193,48 EUR
04.09.2023
Predmet: poistenie majetku-dodatok
262/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
548,37 EUR
04.10.2023
Predmet: Poistenie majetku od 01.09.2023 do 31.12.2023.
32/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
335,16 EUR
27.09.2023
Predmet: Úrazové poistenie žiakov - 118.
34/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
18,87 EUR
13.10.2023
Predmet: Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku.
025/2021
zmluva
UNIQA d.d.s., a.s.
35 977 540
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dds
018/2011
zmluva
Univerzita Komenského
39786512
21.09.2011
Predmet: Nájom nebytových priestorov a hnuteľnosti
17/2022
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
92,60 EUR
05.05.2022
Predmet: Zásobník na papierové utierky Tork Reflex – 2 ks
128/2022
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
92,60 EUR
19.05.2022
Predmet: Zásobník na papierové obrúsky - 2 ks.
60/2017
objednávka
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
45,50 EUR
26.09.2017
Predmet: STN EN ISO 9001:2009 - revízia normy.
405/2017
faktúra
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30810710
49,50 EUR
08.11.2017
Predmet: odborná literatúra
90/2012
objednávka
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
1 880,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa" - 2 ks
423/2012
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
12.12.2012
Predmet: odborná literatúra
77/2014
objednávka
USK Stavebno-dopravná firma - Ing. Štefan Uhriňák
10741437
295,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Objednávame si u Vás na deň 3.7.2014 prepravu osôb na trase Prešov - Nowy Targ (Poľsko) a späť.
95/2015
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 702,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov školy - sociálny fond.
27/2015
zmluva
Vavreková Beáta
2,54 EUR
04.02.2015
Predmet: odoberanie stravy zo ŠJ
1
dodatok
Vavreková Beáta
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
2
dodatok
Vavreková Beáta
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
12/0023
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Školenie k DPH.
13/0038
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Seminár " Novelizácia zákona o DPH k 1.1.2014".
15/0034
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Poplatok za školenie.
281/2016
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
68,00 EUR
23.06.2016
Predmet: seminár - Zákonník práce
509/2017
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
37,00 EUR
19.01.2018
Predmet: školenie
61/2021
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
30,00 EUR
25.03.2021
Predmet: školenie - Zákonník práce
19/2021
objednávka
Velmax, s.r.o.
36494950
30,00 EUR
14.04.2021
Predmet: školenie k ZP
352/2019
faktúra
VELMAX, s.r.o.
36494950
74,00 EUR
21.11.2019
Predmet: školenie