portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15166
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
211230
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
9,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Predplatné časopisu Požiarnik na rok 2011
212116
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
9,00 EUR
16.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Požiarnik
213058
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
9,00 EUR
21.02.2013
Predmet: čASOPIS POžIARNIK 2013
1685.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Zmluva č. 37084 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1854.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva č. 38 933 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2831.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Zmluva č. 321 0410
3011.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zmluva č. 322 0407
3186.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Zmluva č. 1423 147 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
3348.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3586.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2016/141
objednávka
DOKA, s.r.o.
36267350
187,49 EUR
29.12.2016
Predmet: guľa vymývaná
216556
faktúra
DOKA, s.r.o.
36267350
187,49 EUR
29.12.2016
Predmet: guľa vymývaná
263. Nájomná zmluva
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
561. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
08.07.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
1196.
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu-Hvizdošová
1638.
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2458.
dodatok
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č. 14
2667.
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3462.
zmluva
Dominik Pavlov
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 61 sekcia C
214121
faktúra
Dominik Vojtek DOLIS
34481672
45,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - valašky
213287
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
443,99 EUR
17.07.2013
Predmet: FúO - sporáky
213528
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
244,99 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO - sporák
213554
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
239,00 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO - sporák
213565
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
239,00 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO-Škol.sporák
216514
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
25,20 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
217177
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
100,02 EUR
21.11.2017
Predmet: dovoz štrku
217600
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
219616
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
63,00 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2025/072
objednávka
DOPRAFLEX s.r.o., Kamenná 14/2, 97246 Čereňany
50384058
785,23 EUR
11.06.2025
Predmet: Štrk 0/125 a doprava
2016/104
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
20,16 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
2016/124
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
25,20 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
216429
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
20,16 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
2017/61
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
100,02 EUR
20.11.2017
Predmet: Dovoz štrku
2017/99
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
45,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku
2017/126
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
76,80 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
2017/144
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
256,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku cintorín
2017/196
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217280
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
45,00 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava štrk 16/22
217338
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
76,80 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217431
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
256,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku-cintorín
2018/166
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
144,00 EUR
03.08.2018
Predmet: dovoz piesku
218422
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
144,00 EUR
29.09.2018
Predmet: dovoz piesku
2018/179
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
182,40 EUR
30.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218452
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
182,40 EUR
30.12.2018
Predmet: dovoz štrku
2018/225
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
283,70 EUR
31.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218595
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
283,70 EUR
31.12.2018
Predmet: dovoz štrku
2019/053
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
648,05 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/071
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
168,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/168
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ - piesok do pieskoviska
219135
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
648,05 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219212
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
168,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku-cesta Dúbrav.
219510
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-piesok-pieskoviská
2019/187
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
329,40 EUR
30.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2019/198
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
63,00 EUR
30.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219583
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
329,40 EUR
31.12.2019
Predmet: dovoz štrku
2020/038
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
107,64 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
220111
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
107,64 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/051
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
546,02 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
220158
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
546,02 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/096
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
156,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
220360
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
156,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/130
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
220502
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
2021/058
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
1 939,20 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
221154
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
221155
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
2024/145
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
479,86 EUR
15.12.2024
Predmet: dovoz asfaltových výrezkov
224415
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
479,86 EUR
15.12.2024
Predmet: dovoz asfalt.vyfrezkov
2836.
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
2015/130
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
330,00 EUR
30.10.2015
Predmet: preprava
215475
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
330,00 EUR
30.10.2015
Predmet: preprava
217064
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
116,70 EUR
31.03.2017
Predmet: prepr.FS Oslianka
2017/104
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
217316
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava plavecký
217326
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217327
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217328
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217329
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217330
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217331
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
54,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-prepr.-olympiáda